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文档简介

泓域咨询MACRO/ 无纺布设备项目立项申请报告无纺布设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43428.37平方米(折合约65.11亩),其中:净用地面积43428.37平方米(红线范围折合约65.11亩)。项目规划总建筑面积44296.94平方米,其中:规划建设主体工程31966.41平方米,计容建筑面积44296.94平方米;预计建筑工程投资3124.43万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为无纺布设备,根据市场情况,预计年产值38040.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12884.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3124.433287.65197.8912884.621.1工程费用万元3124.433287.6529295.771.1.1建筑工程费用万元3124.433124.4318.55%1.1.2设备购置及安装费万元3287.653287.6519.52%1.2工程建设其他费用万元6472.546472.5438.42%1.2.1无形资产万元3087.133087.131.3预备费万元3385.413385.411.3.1基本预备费万元1363.381363.381.3.2涨价预备费万元2022.032022.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元12884.6212884.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3961.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29295.7714834.6921145.7929295.7729295.7729295.771.1应收账款万元8788.734833.806591.558788.738788.738788.731.2存货万元13183.107250.709887.3213183.1013183.1013183.101.2.1原辅材料万元3954.932175.212966.203954.933954.933954.931.2.2燃料动力万元197.75108.76148.31197.75197.75197.751.2.3在产品万元6064.233335.324548.176064.236064.236064.231.2.4产成品万元2966.201631.412224.652966.202966.202966.201.3现金万元7323.944028.175492.967323.947323.947323.942流动负债万元25334.1613933.7919000.6225334.1625334.1625334.162.1应付账款万元25334.1613933.7919000.6225334.1625334.1625334.163流动资金万元3961.612178.892971.213961.613961.613961.614铺底流动资金万元1320.52726.29990.401320.521320.521320.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16846.23万元,其中:固定资产投资12884.62万元,占项目总投资的76.48%;流动资金3961.61万元,占项目总投资的23.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3124.43万元,占项目总投资的18.55%;设备购置费3287.65万元,占项目总投资的19.52%;其它投资6472.54万元,占项目总投资的38.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12884.62+3961.61=16846.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16846.23130.75%130.75%100.00%2项目建设投资万元12884.62100.00%100.00%76.48%2.1工程费用万元6412.0849.77%49.77%38.06%2.1.1建筑工程费万元3124.4324.25%24.25%18.55%2.1.2设备购置及安装费万元3287.6525.52%25.52%19.52%2.2工程建设其他费用万元3087.1323.96%23.96%18.33%2.2.1无形资产万元3087.1323.96%23.96%18.33%2.3预备费万元3385.4126.27%26.27%20.10%2.3.1基本预备费万元1363.3810.58%10.58%8.09%2.3.2涨价预备费万元2022.0315.69%15.69%12.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12884.62100.00%100.00%76.48%5建设期间费用万元6流动资金万元3961.6130.75%30.75%23.52%7铺底流动资金万元1320.5410.25%10.25%7.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.31%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度197.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20973.8120973.8131966.4131966.412480.181.1主要生产车间12584.2912584.2919179.8519179.851537.711.2辅助生产车间6711.626711.6210229.2510229.25793.661.3其他生产车间1677.901677.901854.051854.05148.812仓储工程4449.894449.898014.848014.84452.252.1成品贮存1112.471112.472003.712003.71113.062.2原料仓储2313.942313.944167.724167.72235.172.3辅助材料仓库1023.471023.471843.411843.41104.023供配电工程237.33237.33237.33237.3315.073.1供配电室237.33237.33237.33237.3315.074给排水工程272.93272.93272.93272.9313.484.1给排水272.93272.93272.93272.9313.485服务性工程2818.262818.262818.262818.26159.035.1办公用房1357.261357.261357.261357.2677.355.2生活服务1461.001461.001461.001461.0089.906消防及环保工程795.05795.05795.05795.0550.476.1消防环保工程795.05795.05795.05795.0550.477项目总图工程118.66118.66118.66118.66-133.517.1场地及道路硬化8223.661634.471634.477.2场区围墙1634.478223.668223.667.3安全保卫室118.66118.66118.66118.668绿化工程2498.7487.46合计29665.9244296.9444296.943124.43(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费3287.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1159465.50千瓦时,折合142.50吨标准煤。2、项目年总用水量27194.61立方米,折合2.32吨标准煤。3、“无纺布设备项目投资建设项目”,年用电量1159465.50千瓦时,年总用水量27194.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.82吨标准煤/年。达产年综合节能量43.26吨标准煤/年,项目总节能率23.78%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“无纺布设备项目”主要从事无纺布设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性无纺布设备项目选址于xx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可

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