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文档简介

1 / 33单位自查报告格式三公经费自查报告范文一:据县纪委等五部门联合下发的吉纪发20168 号关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案要求,我局对 2016年 1月以来的“三公经费”使用情况及2016年 11月以来公务卡制度执行情况开展了自查,并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。现将自查情况报告如下:一、加强领导我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办,同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。二、狠抓落实,严控各项经费支出1、公款出国费今年上半年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。2、公务用车费我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格2 / 33执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。今年上半年,公务用车费为元,比去年同期下降了 66%。3、公务接待费用我局的公务接待严格执行“三定” 、 “四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,公务接待费为 12222元,比去年同期下降了 81%。4、公务卡使用情况符合相关规定公务卡使用按有关规定执行,费用开支用公务卡结算,只有少数临时性开支用现金结算。三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,我局严格“三公”支出管理,提出了九项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。3 / 33五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。七是控制公务接待费用。严格执行“三定” 、“四不准”制度,控制接待标准。八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。三公经费自查报告范文二:根据省、市纪委通知要求,我区对公务活动中涉及的“三公”经费有关情况汇报如下:一、 “三公”经费管理情况20xx年度,我区“三公”经费共发生万元。其中公务用车运行费 68万元,公务接待费万元,没有公款出国事项发生,此项费用不存在。二、 “三公”经费管理办法我区公务用车运行费实行定额管理,处级领导专车运行经费每年万元,部门公务车经费每年万元,凭据核销,超支不予处理。4 / 33公务接待费我们以林业局经营收入为基数,按照税法规定,计算出当年公务接待费可以发生的最高额度,并把接待费用控制在最高额度以内。具体管理中,本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则,制订了一系列制度和规定,强化公费招待审批制度,加强公费接待部门和接待标准的管理,既加强了业务招待费的使用管理,又促进了有关工作的顺利开展。三、 “三公”经费管理成效通过各个环节的管理和控制,我区 2016年“三公”经费管理取得良好效果,即节约了资金,又发展了业务,在拓展外部市场,协调和密切各方关系上取得了可喜成绩。今年我局将会继续严格控制“三公”经费,按照上级的要求,继续深化部门预算改革,强化制度建设,完善预算分配机制,进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。三公经费自查报告范文三:为认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定” ,省委、市委若干意见、规定和区委“十项规定”的要求,我办事处对 2016年至 2016年公务招待、用水、用电、用油、车辆购置及运行支出情况进行自查,现将具体情况汇报如下:5 / 331、公务接待费用,我办事处 2016年公务招待费预算为 10万元,实际支出 1069000元,2016 年公务招待费预算为 55万元,实际支出 1751024元,2016 年公务招待费预算为 160万元,实际支出 741663元 。经查,我办事处不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,占全年预算比例偏高的原因是“两争一迎” 、迎农运、城中村改造任务重代表市区接受上级检查多,特别是迎农运会时期市、区先后在我处召开规模上百人的现场会 8次,公务接待相应增多;加之办事处上下不分星期天节假日倾力工作,加班餐费增多等共同导致。2、公车购置及运行费用,我办事处共有公车三辆 2016年车辆购置及运行费用预算为 20万元,实际支出147200元,我办事处对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查,在公车管理及专项治理中,我办事处在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。客服公车数量不足的困难,不少班子成员和机关同志开私车办公事,自己掏钱加油。3、用水、用电及用油费用,我办事处 2016年6 / 33用水实际支出 1412元,2016 年用水实际支出 4384元,2016年用水实际支出 1636元;2016 用电费用预算 5万元,实际支出 28225元,2016 用电费用预算 5万元,实际支出30774元,2016 用电费用实际支出 47628元;2016 用油费用预算 11万元,实际支出 125820元,2016 用油费用预算6万元,实际支出 138500元,2016 用油实际支出 101448元。由于开展“两争一迎” 、迎农运、城中村改造等,经常加班加点,水电、油费比往年增多。根据自查结果,我处对严格“三公”支出管理,提出了十项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一7 / 33管理,提倡节约用电。六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。七是控制公务接待费用。严格“三单”制度,控制接待标准。八是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。九是规范大宗购臵及办公用品管理。大宗商品购臵一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。十是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。三公经费自查报告范文四:根据市纪委、市委组织部20xx 全市领导干部廉洁自律工作实施意见要求,我乡对 20xx年上半年公务接待费、公款出境费用、公车购置及运行费进行自查,现将具体情况汇报如下:一、加强领导,建立专项检查机制根据市有关规定,我乡成立了以党委书记书记*为组长、纪委书记*为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的”三公”经费管控工作领导小组,专门下发*乡严格控制”三公”经费的通知 ,从制度上对全乡”8 / 33三公”经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议,分析研究自查中发现的乡”三公”经费偏多的情况,要求乡各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进”三公”经费专项检查工作的开展。二、狠抓落实,严控各种预算外支出1、公务接待费用我乡 20xx年公务接待费预算为 10万元,1-6 月实际支出 52,972 元,占全年预算比例%。我乡对公务接待费用实行集体会签制,事前先由需接待部门的主管向领导请示,报销时必须同时有乡长和纪委书记共同签署的会务接待会签单,财政所才予以报销。我乡严格按程序和规定标准控制支出,经费收入支出情况单独记账、单独结报,每季度在党务政务公开栏进行公示。经查,我乡上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,占全年预算比例偏高的原因是上半年创文、创卫工作任务重、检查多,公务接待相应增多;加之全乡上下不分节假日倾力工作,加班餐费增多等共同导致。2、公款出国费用上半年我乡没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。9 / 333、公车购置及运行费用我乡 20xx年车辆购置及运行费用预算为 35万元,1-6 月实际支出 165,941 元,占全年预算比例 47%。我乡对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。其中,今年 4月由于遏止私搭乱建的需要,使用区下拨的 20万元专项经费购置哈飞双排车一辆,价值 40,389 元,严格按照控购手续,由区财政局控购办公室发放询价表,取三家中最低价购买。截至目前,该车的 16,320 元燃修费用均从专项经费中支出。经查,在公车管理及专项治理中,我乡在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;实行政府采购购置公务用车;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。4、其他公务费用我乡 20xx年会议支出预算 8万元,1-6 月实际支出 32,030 元,占全年预算 40%;通信费用预算 6万元,1-6月实际支出 23,168 元,占全年预算%。其中,4 月份召开的乡第九次党代会会务费用,是由乡申请,区财政拨10 / 33付的党代会专项经费 5万元。三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,我乡对严格”三公”支出管理,提出了十项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。七是控制公务接待费用。严格”三单”制度,控制接待标准。八是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。九是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品11 / 33购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。十是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行”一支笔”审批和财务公开制度。三公经费自查报告范文五:为认真贯彻落实党的十八大精神和中央“八项规定” 、省委“九项规定” 、市委“十项规定” ,根据益阳市纪委、益阳市监察局、益阳市财政局等部门关于开展“三公”经费专项检查的通知要求,我学院对 2016年以来公务用车、公务接待和公款学习考察及出国三方面经费进行自查,现将具体情况汇报如下:一、加强领导,建立专项检查长效机制根据市有关规定,学院成立了以党委书记书记喻国良为组长、纪委书记李强为副组长、其他班子成员和部门主管为成员的”三公”经费管控工作领导小组,专门下发益阳职业技术学院严格控制”三公”经费的通知 ,从制度上对全院”三公”经费支出进行规范。并多次召开党委专题会议,分析研究自查中发现的学院”三公”经费偏多的情况,要求学院各部门加强协同配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进”三公”经费专项检查工作的开展。12 / 33二、狠抓落实,严控各种预算外支出1、公务接待费用学院 20xx20xx年公务接待费明细表我学院对公务接待费用实行集体会签制,事前先由需接待部门的主管向领导请示,报销时必须必须院长、纪委书记和纪检监察等领导和部门共同签署的接待费用联签单,财务处才予以报销。学院严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用每季度在党务政务公开栏进行公示。经查,学院在 20162016年三年来不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况, 。2、公款出国费用20xx20xx年学院没有公款学习考察及出国(境)事项发生,此项费用不存在。3、公车购置及运行费用我学院对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。 经查,在公车管理及专项治理中,学院在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。三、完善监管,防控共建长效机制13 / 33根据自查结果,学院对严格”三公”支出管理,提出了九项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。修订益阳职业技术学院公务车辆管理办法 ,规范用车程序,从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率;规范部门因公用车管理,从严控制用车费用;严禁公车私用;严禁酒后驾车;严禁非专业司机驾驶公车。节假日三天以上实行封车制度,特殊情况需申请,得到批准后方能派车。五是加强节约型校园建设。开展“我节约,我文明”节约型校园建设活动,以节约用水、节约用电、节约办公、节约和合理利用资源为重点,加强办公室、食堂、教室、实验室和实训中心等重点部门的检查,增强节约意识,营造勤俭节约的良好氛围,促进学校各项事业健康有序、可持续发展。 。14 / 33六是控制公务接待费用。简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格按照市政府要求接待,且做到三“不” ,即不上高档菜,不上烟,不上酒;严禁公款私请。七是规范激励工作。建立奖惩机制,奖励与工作业绩挂钩,以精神鼓励为主。八是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。九是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行”一支笔”审批和财务公开制度。机构编制情况自查报告根据全省机构编制核查工作实施方案之有关要求,我单位对机构编制相关情况进行了自查,现将有关情况报告如下。一、基本情况1、机构沿革情况我单位成立于*年。*年我单位机构名称调整为*。我单位内设机构共*个,分别为.,其中*加挂*牌子。*编*号增加内设机构*.,增加后,我单位内设机构共*个。15 / 332、编制及实有人员情况*编*号文件核定我单位编制*名,其中行政编制*名,军转干部编制*名,纪检监察单列编制*名,人大政协单列编制*名,农业税专管员编制*名,群团事业编制*名,工勤编制*名。 。*编*号文件增加编制*名.。我单位现有各类编制*名,其中行政编制*名,军转干部编制*名,纪检监察单列编制*名,人大政协单列编制*名,农业税专管员编制*名,群团事业编制*名,工勤编制*名。我单位实有人员*人,其中使用行政编制*人,使用军转干部编制*人,使用纪检监察单列编制*人,使用人大政协单列编制*人,使用农业税专管员编制*人,使用群团事业编制*人,使用工勤编制*人。聘用、借调等非占编人员*人,其中聘用*人,借调*人,.。3、领导职数及实际配备情况*编*号文件核定我单位职数情况为:.。*编*号文件增加*职数*职.。现我单位领导职数*正*副,纪检组长.16 / 33.,*级,现实际配备*正*副,纪检组长.。内设机构领导职数*正*副,现实际配备*正*副。非领导职数*,实际配备*人。高配领导干部*人,高配至*级。二、存在问题经过自查,我单位存在以下问题:1、未经机构编制部门批准擅自设立机构*。2、未经机构编制部门批准擅自在*机构对外加挂*牌子,合署办公等。3、机关单位以借调、工作需要等名义长期混用事业单位编制人员*人。4、编制外聘用人员*人。5、已退休或调出人员未减编*人。6、超编、超职数人员*人。.三、与数据管理平台数据不一致情况及原因我单位实际机构编制情况共有以下与数据平台不一致,具体为:.主要原因是:.四、整改措施依据自查情况,制定以下整改措施:17 / 331、撤销擅自成立的*机构,撤销擅自加挂的*牌子,及合署办公机构等。2、取消借调和长期聘用人员*人。3、为已到达退休年龄人员*人办理减编。4、通过自然减员、控制人员调入等手段,消化超编、超职数人员。5、规范数据平台数据*,确保平台数据准确性。附件:1、2、单位:单位负责人:2016 年*月*日自查报告格式自查报告固定资产清查小组:根据我校资产清查工作的相关制度、政策,我单位已按时完成资产清查的主体工作,并提请小组对我单位的固定资产进行检查,现将有关资产自查的工作情况报告如下:1、资产自查工作总体状况分析;资产清查工作基准日资产清查范围18 / 33资产清查工作具体实施情况资产清查工作取得的成效及存在的问题2、资产清查结果单位清查出的资产损失情况单位申报核销损失的处理预案3、对资产清查暴露出来的单位资产中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等。存在的实际问题原因分析改进措施4、其他需说明的事项附件:1、 XX年固定资产清查材料上报情况表中各项内容及封面格式表。见国有资产管理处网站。2、在账固定资产清查明细表。打印时间:在 XX年 3月 23日前并确保本单位资产信息不发生变化的情况下打印。打印条件:在资产信息查询中,按筛选按钮,按审核状态等于99进行筛选。列选择:资产编号、分类号、资产名称、单价、总造价、计量单位、存放地点、使用人、使用单位、入账日期、档案编号、凭证号、验收单号。3、未在账固定资产清查明细表。打印时间:在XX年 3月 23日前并确保本单位资产信息不发生变化的情况19 / 33下打印。打印条件:在资产信息查询中,按筛选按钮,按审核状态不等于 99进行筛选。列选择:资产编号、分类号、资产名称、单价、总造价、计量单位、存放地点、使用人、使用单位、入账日期、档案编号、凭证号、验收单号。4、存在账外资产的单位填写未在账设备类固定资产明细表和损失申报表或未在账交通工具类固定资产明细表和损失申报表 。5、填报的XX 年有账无物资产明细表和XX年有物无账资产明细表须同时填报损失申报表 。 待报废固定资产明细表须说明固定资产待报废原因及处理意见。6、具有以固定资产作抵押担保的单位须有事业单位资产抵押担保情况表 。7、具有待报废固定资产的单位须有申请报废仪器设备清单 。8、具有资产统计报表任务的单位的报表。单位 年 月 日*机构编制实名制信息自查报告按照市编委办关于开展机构编制实名制信息核查工作的通知有关要求,我单位对机构编制实名制信息相关情况进行了自查。现将有关情况报告如下。一、基本情况20 / 331、机构沿革情况我单位成立于*年。*年我单位机构名称调整为*。我单位内设机构共*个,分别为,其中*加挂*牌子。*编*号增加内设机构*,增加后,我单位内设机构共*个。2、编制及实有人员情况*编*号文件核定我单位编制*名,其中行政编制*名,群团事业编制*名,工勤编制*名,事业编制*名。*编*号文件增加编制*名。我单位实有人员*人,其中使用行政编制*人,使用机关事业编制*人,使用工勤编制*人,使用事业编制*人,其中行政管理岗位*人,专业技术岗位*人,工勤*人。聘用、借调等非占编人员*人,其中聘用*人,借调*人,。3、领导职数及实际配备情况*编*号文件核定我单位职数情况为:。*编*号文件增加*职数*职。现我单位领导职数*正*副,纪检组长,*级,现实际配备*正*副,纪检组长。内设机构领导职数*正*副,现实际配备*正21 / 33*副。 非领导职数*,实际配备*人。二、存在问题经过自查,我单位存在以下问题:1、未经机构编制部门批准擅自设立机构*。2、未经机构编制部门批准擅自在*机构对外加挂*牌子,合署办公等。3、机关单位以借调、工作需要等名义长期混用事业单位编制人员*人。4、编制外聘用人员*人。5、有调入、任职等未录入员*人。6、已退休、死亡或调出人员未减编*人。7、有未经编制使用核准进人员*人。三、与实名制数据库中数据不一致情况及原因我单位实际机构编制和实有人员情况共有以下与实名制数据库中数据不一致,具体为:主要原因是:四、整改措施依据自查情况,制定以下整改措施:1、撤销擅自成立的*机构,撤销擅自加挂的*牌子,及合署办公机构等。2、取消借调和长期聘用人员*人。22 / 333、为已调入*人办理入编手续。4、为已到达退休年龄人员*人办理减编。5、通过自然减员、控制人员调入等手段,消化超编、超职数人员。6、规范数据平台数据*,确保平台数据准确性。单位:单位负责人:2016年*月*日关于某某单位自查报告市委组织部:8月 26日,收悉市群众路线教育实践活动领导小组、市委组织部联合印发的关于转发的通知文件,某某单位高度重视,迅速组织传达贯彻落实文件精神,并按照规定,成立以为主自查小组,在单位内立即开展专项清理。经认真仔细摸底排查,多年来, 。今后,也将严格按照要求规范领导参加或禁止什么什么活动等等。特此报告某某单位年 月 日企业自查报告内容及格式23 / 33企业的建设项目环境保护执行情况自查报告的内容及格式要求如下:一、自查报告内容建设单位基本情况,本项目概况介绍基本情况主要介绍建设单位的总体情况;项目概况主要包括:项目组成、主要建设内容、环评情况、项目何时开工、何时竣工、何时经市环保局同意进行试生产、项目总投资及环保投资等。该项目工艺流程简述环评批复落实情况主要是建设单位落实环评及其批复的情况介绍:1、施工期环保措施落实情况、监理情况;2、各类环保设施或措施(水、气、噪声、固体废物及危险废物等)建设及落实情况,试生产或试运行以来的运行状况;3、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺是否发生变化,如果发生变化是否申请变更或重新报批环评文件;4、环评及其批复其他要求的落实情况。单位环保机构、环保设施操作规程、环保规章制度、环保应急预案、监测化验机构设立等情况;24 / 33存在的问题、原因、整改措施及下一步环保工作的打算等二、自查报告格式自查报告必须按照以下要求提供:封面1、题目:项目环境保护自查报告2、落款:建设单位3、时间:XX 年月日内页附件1、排放污染物如废水、固体废物等,委托他人处理的,要附委托处理协议等相关证明材料,可以是复印件;2、厂区各工艺车间分布平面简图申请建设项目竣工环境保护验收必须具备以下条件:1、建设前期环境保护审查、审批手续完备,技术资料与环境保护档案资料齐全;2、环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告书或者环境影响登记表和设计文件的要求建成或者落实,环境保护设施经负荷试车监测合格,其防治污染能力适应主体工程的需要;25 / 333、环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准;4、具备环境保护设施正常运转的条件,包括:经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度,原料、动力供应落实,符合交付使用的其他要求;5、污染物排放符合环境影响报告书或者环境影响登记表和设计文书中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。集安市林业局事业单位清理规范工作自查报告市编委:根据市委、市政府印发的集安市事业单位清理规范工作实施方案(集办发201616 号)要求,林业局从 7月 28日开始至 8月 2日,对所属事业单位的基本概况、职能履行情况等进行了认真的自查。现将有关情况报告如下:一、事业单位机构编制现状基本概况集安市林业局下属 17个事业单位,总编制数145名,在编实有人员 128人。其中:全额拨款事业单位有14个,编制数 108名,实有 88人;差额拨款事业单位 1个,编制 22名,实有 20人;自收自支事业单位 2个,编制数26 / 3329名,实有 43人。职能履行情况1.正常履行职能的事业单位全额拨款事业单位集安市护林防火站十项职能正常履行集安市护林防火站主要职能:编制护林防火设施建设规划,按照有关规定编制森林防火应急预案;负责各种渠道森林防火动态信息的调度、整理、信息上传下达和森林火情报告、森林火灾案例的起草。负责全市森林火灾统计,森林防火值班及各乡镇、林场森林防火值班的督导检查工作;负责全市野外用火的审批。集安市森林病虫防治检疫站十项职能正常履行集安市森林病虫防治检疫站主要职能:拟定辖区内森林病虫防治检疫工作的战略措施、发展规划、实施方案、技术规程及规章制度;组织开展森林植物检疫工作,承办各项森林植物检疫的现场或产地检疫任务,签发植物检疫证书 ;组织森林病虫鼠害的定期普查和调查,掌握其发生发展情况,为开展防治,划定和调整疫区、保护区提供基础资料。集安市林业科学研究所十项职能正常履行集安市林业科学研究所主要职能:负责制定全27 / 33市林业技术推广计划并组织实施;示范推广林业科技新成果、新技术,为生态建设、林业可持续发展提供科技支撑;承担省、市下达的科技攻关计划,为基层林业机构、林农提供技术培训,面向全市无偿提供技术成果、技术咨询和林业科技服务;集安市太王镇等十一个林业工作站十项职能正常履行集安市太王镇等十一个林业工作站主要职能:配合林业行政主管部门实施林业重点生态工程,开展资源调查、组织造林及检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,开展林木采伐管理、林政管理、公益林管护、林权制度改革工作,做好森林防火、森林病虫害防治及预测预报工作。差额拨款事业单位集安市五女峰国家森林公园管理处六项职能正常履行集安市五女峰国家森林公园管理处主要职能:加强森林风景资源保护,开展风景林改造与营建,加强公益性基础建设以及强化森林风景资源资产管理等,切实履行好政府赋予的各项公共管理职能;对依法确定为森林公园管理的森林、林木、林地、野生动物植物、水域、景点28 / 33景物等、各类资源,实行经营管理。自收自支事业单位集安市林业工作总站十一项职能正常履行集安市林业工作总站主要职能:组织实施本辖区内林业重点生态工程,开展资源调查、组织造林及检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作;负责本辖区内林木种苗培育的管理和指导;协助主管部门制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。集安市木材检查站六项职能正常履行集安市木材检查站主要职能:依法对出入我市境内的木材、木制品等进行检查,核实运输证明与所运货物是否相符并登记造册;制止非法运输木材活动,对无证运输的木材木制品进行暂扣并报请上级主管部门进行处理;协助森检机构开展工作;对按要求应具有的植物检疫证明进行检查;对个人携带国家或省重点保护的野生动植物进行检查。2.职能严重弱化或消失的事业单位:无3.承担特定工作任务已完成的事业单位:无4.已不能正常开展本职业务的事业单位:无5.职能相近或重复设臵的事业单位:无29 / 336有编无人事业单位:大路镇林业工作站产生原因:原在编在岗 2人,因工作需要调出1人,达到法定退休年龄退休 1人,未能及时补充人员。事业单位开支主要来源情况1集安市护林防火站事业单位收入主要来源是财政拨款和用事业基金弥补收支差额;支出为人员经费和办公经费。2集安市森林病虫防治检疫站事业单位收入主要来源是财政拨款和用事业基金弥补收支差额;支出为人员经费、办公经费和其他支出。3. 集安市林业科学研究所事

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