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文档简介

泓域咨询MACRO/ 气力输送系统设备配件项目立项申请报告气力输送系统设备配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33156.57平方米(折合约49.71亩),其中:净用地面积33156.57平方米(红线范围折合约49.71亩)。项目规划总建筑面积48077.03平方米,其中:规划建设主体工程36412.28平方米,计容建筑面积48077.03平方米;预计建筑工程投资3448.74万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为气力输送系统设备配件,根据市场情况,预计年产值21362.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8043.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3448.744197.97161.808043.081.1工程费用万元3448.744197.9716799.501.1.1建筑工程费用万元3448.743448.7431.79%1.1.2设备购置及安装费万元4197.974197.9738.70%1.2工程建设其他费用万元396.37396.373.65%1.2.1无形资产万元231.80231.801.3预备费万元164.57164.571.3.1基本预备费万元85.4285.421.3.2涨价预备费万元79.1579.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元8043.088043.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2803.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16799.506582.9411894.7716799.5016799.5016799.501.1应收账款万元5039.852015.943527.895039.855039.855039.851.2存货万元7559.783023.915291.847559.787559.787559.781.2.1原辅材料万元2267.93907.171587.552267.932267.932267.931.2.2燃料动力万元113.4045.3679.38113.40113.40113.401.2.3在产品万元3477.501391.002434.253477.503477.503477.501.2.4产成品万元1700.95680.381190.671700.951700.951700.951.3现金万元4199.881679.952939.914199.884199.884199.882流动负债万元13995.755598.309797.0213995.7513995.7513995.752.1应付账款万元13995.755598.309797.0213995.7513995.7513995.753流动资金万元2803.751121.501962.622803.752803.752803.754铺底流动资金万元934.57373.83654.21934.57934.57934.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10846.83万元,其中:固定资产投资8043.08万元,占项目总投资的74.15%;流动资金2803.75万元,占项目总投资的25.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3448.74万元,占项目总投资的31.79%;设备购置费4197.97万元,占项目总投资的38.70%;其它投资396.37万元,占项目总投资的3.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8043.08+2803.75=10846.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10846.83134.86%134.86%100.00%2项目建设投资万元8043.08100.00%100.00%74.15%2.1工程费用万元7646.7195.07%95.07%70.50%2.1.1建筑工程费万元3448.7442.88%42.88%31.79%2.1.2设备购置及安装费万元4197.9752.19%52.19%38.70%2.2工程建设其他费用万元231.802.88%2.88%2.14%2.2.1无形资产万元231.802.88%2.88%2.14%2.3预备费万元164.572.05%2.05%1.52%2.3.1基本预备费万元85.421.06%1.06%0.79%2.3.2涨价预备费万元79.150.98%0.98%0.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8043.08100.00%100.00%74.15%5建设期间费用万元6流动资金万元2803.7534.86%34.86%25.85%7铺底流动资金万元934.5811.62%11.62%8.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.99%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度161.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16875.6716875.6736412.2836412.282873.181.1主要生产车间10125.4010125.4021847.3721847.371781.371.2辅助生产车间5400.215400.2111651.9311651.93919.421.3其他生产车间1350.051350.052111.912111.91172.392仓储工程3580.413580.417582.097582.09435.112.1成品贮存895.10895.101895.521895.52108.782.2原料仓储1861.811861.813942.693942.69226.262.3辅助材料仓库823.49823.491743.881743.88100.083供配电工程190.96190.96190.96190.9612.333.1供配电室190.96190.96190.96190.9612.334给排水工程219.60219.60219.60219.6011.034.1给排水219.60219.60219.60219.6011.035服务性工程2267.592267.592267.592267.59130.135.1办公用房953.21953.21953.21953.2152.995.2生活服务1314.381314.381314.381314.3876.146消防及环保工程639.70639.70639.70639.7041.306.1消防环保工程639.70639.70639.70639.7041.307项目总图工程95.4895.4895.4895.48-121.567.1场地及道路硬化6324.07982.01982.017.2场区围墙982.016324.076324.077.3安全保卫室95.4895.4895.4895.488绿化工程1920.5367.22合计23869.4148077.0348077.033448.74(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4197.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量461426.59千瓦时,折合56.71吨标准煤。2、项目年总用水量16453.24立方米,折合1.41吨标准煤。3、“气力输送系统设备配件项目投资建设项目”,年用电量461426.59千瓦时,年总用水量16453.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.12吨标准煤/年。达产年综合节能量22.60吨标准煤/年,项目总节能率24.11%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“气力输送系统设备配件项目”主要从事气力输送系统设备配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性气力输送系统设备配件项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、x

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