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文档简介

泓域咨询MACRO/ 定瓷制品项目立项申请报告定瓷制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26159.74平方米(折合约39.22亩),其中:净用地面积26159.74平方米(红线范围折合约39.22亩)。项目规划总建筑面积42117.18平方米,其中:规划建设主体工程33650.64平方米,计容建筑面积42117.18平方米;预计建筑工程投资3656.43万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为定瓷制品,根据市场情况,预计年产值20794.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7760.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3656.432950.23197.867760.071.1工程费用万元3656.432950.2315171.051.1.1建筑工程费用万元3656.433656.4336.35%1.1.2设备购置及安装费万元2950.232950.2329.33%1.2工程建设其他费用万元1153.411153.4111.47%1.2.1无形资产万元582.25582.251.3预备费万元571.16571.161.3.1基本预备费万元264.49264.491.3.2涨价预备费万元306.67306.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元7760.077760.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2299.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15171.057227.678953.7415171.0515171.0515171.051.1应收账款万元4551.312048.093185.924551.314551.314551.311.2存货万元6826.973072.144778.886826.976826.976826.971.2.1原辅材料万元2048.09921.641433.662048.092048.092048.091.2.2燃料动力万元102.4046.0871.68102.40102.40102.401.2.3在产品万元3140.411413.182198.283140.413140.413140.411.2.4产成品万元1536.07691.231075.251536.071536.071536.071.3现金万元3792.761706.742654.933792.763792.763792.762流动负债万元12871.935792.379010.3512871.9312871.9312871.932.1应付账款万元12871.935792.379010.3512871.9312871.9312871.933流动资金万元2299.121034.601609.382299.122299.122299.124铺底流动资金万元766.37344.87536.46766.37766.37766.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10059.19万元,其中:固定资产投资7760.07万元,占项目总投资的77.14%;流动资金2299.12万元,占项目总投资的22.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3656.43万元,占项目总投资的36.35%;设备购置费2950.23万元,占项目总投资的29.33%;其它投资1153.41万元,占项目总投资的11.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7760.07+2299.12=10059.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10059.19129.63%129.63%100.00%2项目建设投资万元7760.07100.00%100.00%77.14%2.1工程费用万元6606.6685.14%85.14%65.68%2.1.1建筑工程费万元3656.4347.12%47.12%36.35%2.1.2设备购置及安装费万元2950.2338.02%38.02%29.33%2.2工程建设其他费用万元582.257.50%7.50%5.79%2.2.1无形资产万元582.257.50%7.50%5.79%2.3预备费万元571.167.36%7.36%5.68%2.3.1基本预备费万元264.493.41%3.41%2.63%2.3.2涨价预备费万元306.673.95%3.95%3.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7760.07100.00%100.00%77.14%5建设期间费用万元6流动资金万元2299.1229.63%29.63%22.86%7铺底流动资金万元766.379.88%9.88%7.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.62%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度197.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14540.7214540.7233650.6433650.643213.541.1主要生产车间8724.438724.4320190.3820190.381992.391.2辅助生产车间4653.034653.0310768.2010768.201028.331.3其他生产车间1163.261163.261951.741951.74192.812仓储工程3085.023085.025503.255503.25382.212.1成品贮存771.25771.251375.811375.8195.552.2原料仓储1604.211604.212861.692861.69198.752.3辅助材料仓库709.55709.551265.751265.7587.913供配电工程164.53164.53164.53164.5312.863.1供配电室164.53164.53164.53164.5312.864给排水工程189.21189.21189.21189.2111.504.1给排水189.21189.21189.21189.2111.505服务性工程1953.851953.851953.851953.85135.705.1办公用房1032.601032.601032.601032.6055.365.2生活服务921.25921.25921.25921.2574.136消防及环保工程551.19551.19551.19551.1943.076.1消防环保工程551.19551.19551.19551.1943.077项目总图工程82.2782.2782.2782.27-226.457.1场地及道路硬化5247.971168.431168.437.2场区围墙1168.435247.975247.977.3安全保卫室82.2782.2782.2782.278绿化工程2399.9484.00合计20566.7942117.1842117.183656.43(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2950.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量976310.63千瓦时,折合119.99吨标准煤。2、项目年总用水量21415.60立方米,折合1.83吨标准煤。3、“定瓷制品项目投资建设项目”,年用电量976310.63千瓦时,年总用水量21415.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.82吨标准煤/年。达产年综合节能量32.38吨标准煤/年,项目总节能率27.55%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“定瓷制品项目”主要从事定瓷制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性定瓷制品项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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