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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新能源汽车充电桩项目立项申请报告新能源汽车充电桩项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22724.69平方米(折合约34.07亩),其中:净用地面积22724.69平方米(红线范围折合约34.07亩)。项目规划总建筑面积23633.68平方米,其中:规划建设主体工程17004.59平方米,计容建筑面积23633.68平方米;预计建筑工程投资2109.81万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源汽车充电桩,根据市场情况,预计年产值7828.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5782.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2109.812705.49169.725782.361.1工程费用万元2109.812705.496206.501.1.1建筑工程费用万元2109.812109.8131.22%1.1.2设备购置及安装费万元2705.492705.4940.04%1.2工程建设其他费用万元967.06967.0614.31%1.2.1无形资产万元424.54424.541.3预备费万元542.52542.521.3.1基本预备费万元315.97315.971.3.2涨价预备费万元226.55226.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元5782.365782.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金975.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6206.502005.224947.756206.506206.506206.501.1应收账款万元1861.95744.781489.561861.951861.951861.951.2存货万元2792.931117.172234.342792.932792.932792.931.2.1原辅材料万元837.88335.15670.30837.88837.88837.881.2.2燃料动力万元41.8916.7633.5241.8941.8941.891.2.3在产品万元1284.75513.901027.801284.751284.751284.751.2.4产成品万元628.41251.36502.73628.41628.41628.411.3现金万元1551.63620.651241.301551.631551.631551.632流动负债万元5231.302092.524185.045231.305231.305231.302.1应付账款万元5231.302092.524185.045231.305231.305231.303流动资金万元975.20390.08780.16975.20975.20975.204铺底流动资金万元325.06130.03260.05325.06325.06325.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6757.56万元,其中:固定资产投资5782.36万元,占项目总投资的85.57%;流动资金975.20万元,占项目总投资的14.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2109.81万元,占项目总投资的31.22%;设备购置费2705.49万元,占项目总投资的40.04%;其它投资967.06万元,占项目总投资的14.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5782.36+975.20=6757.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6757.56116.87%116.87%100.00%2项目建设投资万元5782.36100.00%100.00%85.57%2.1工程费用万元4815.3083.28%83.28%71.26%2.1.1建筑工程费万元2109.8136.49%36.49%31.22%2.1.2设备购置及安装费万元2705.4946.79%46.79%40.04%2.2工程建设其他费用万元424.547.34%7.34%6.28%2.2.1无形资产万元424.547.34%7.34%6.28%2.3预备费万元542.529.38%9.38%8.03%2.3.1基本预备费万元315.975.46%5.46%4.68%2.3.2涨价预备费万元226.553.92%3.92%3.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5782.36100.00%100.00%85.57%5建设期间费用万元6流动资金万元975.2016.87%16.87%14.43%7铺底流动资金万元325.075.62%5.62%4.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.98%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度169.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12046.5512046.5517004.5917004.591669.821.1主要生产车间7227.937227.9310202.7510202.751035.291.2辅助生产车间3854.903854.905441.475441.47534.341.3其他生产车间963.72963.72986.27986.27100.192仓储工程2555.852555.854308.914308.91307.732.1成品贮存638.96638.961077.231077.2376.932.2原料仓储1329.041329.042240.632240.63160.022.3辅助材料仓库587.85587.85991.05991.0570.783供配电工程136.31136.31136.31136.3110.953.1供配电室136.31136.31136.31136.3110.954给排水工程156.76156.76156.76156.769.804.1给排水156.76156.76156.76156.769.805服务性工程1618.701618.701618.701618.70115.605.1办公用房931.42931.42931.42931.4257.425.2生活服务687.28687.28687.28687.2858.786消防及环保工程456.64456.64456.64456.6436.696.1消防环保工程456.64456.64456.64456.6436.697项目总图工程68.1668.1668.1668.16-89.767.1场地及道路硬化4455.73879.58879.587.2场区围墙879.584455.734455.737.3安全保卫室68.1668.1668.1668.168绿化工程1399.4848.98合计17038.9723633.6823633.682109.81(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费2705.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量1237820.96千瓦时,折合152.13吨标准煤。2、项目年总用水量5392.44立方米,折合0.46吨标准煤。3、“新能源汽车充电桩项目投资建设项目”,年用电量1237820.96千瓦时,年总用水量5392.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.59吨标准煤/年。达产年综合节能量45.58吨标准煤/年,项目总节能率25.99%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“新能源汽车充电桩项目”主要从事新能源汽车充电桩项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源汽车充电桩项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建

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