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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽油机增压器项目立项申请报告汽油机增压器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20596.96平方米(折合约30.88亩),其中:净用地面积20596.96平方米(红线范围折合约30.88亩)。项目规划总建筑面积30689.47平方米,其中:规划建设主体工程22228.63平方米,计容建筑面积30689.47平方米;预计建筑工程投资2533.85万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽油机增压器,根据市场情况,预计年产值18670.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5976.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2533.851818.78193.545976.521.1工程费用万元2533.851818.7811608.481.1.1建筑工程费用万元2533.852533.8531.76%1.1.2设备购置及安装费万元1818.781818.7822.80%1.2工程建设其他费用万元1623.891623.8920.36%1.2.1无形资产万元659.23659.231.3预备费万元964.66964.661.3.1基本预备费万元562.60562.601.3.2涨价预备费万元402.06402.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元5976.525976.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2000.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11608.487469.8510177.7211608.4811608.4811608.481.1应收账款万元3482.541915.402437.783482.543482.543482.541.2存货万元5223.822873.103656.675223.825223.825223.821.2.1原辅材料万元1567.15861.931097.001567.151567.151567.151.2.2燃料动力万元78.3643.1054.8578.3678.3678.361.2.3在产品万元2402.961321.631682.072402.962402.962402.961.2.4产成品万元1175.36646.45822.751175.361175.361175.361.3现金万元2902.121596.172031.482902.122902.122902.122流动负债万元9608.015284.416725.619608.019608.019608.012.1应付账款万元9608.015284.416725.619608.019608.019608.013流动资金万元2000.471100.261400.332000.472000.472000.474铺底流动资金万元666.82366.75466.78666.82666.82666.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7976.99万元,其中:固定资产投资5976.52万元,占项目总投资的74.92%;流动资金2000.47万元,占项目总投资的25.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2533.85万元,占项目总投资的31.76%;设备购置费1818.78万元,占项目总投资的22.80%;其它投资1623.89万元,占项目总投资的20.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5976.52+2000.47=7976.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7976.99133.47%133.47%100.00%2项目建设投资万元5976.52100.00%100.00%74.92%2.1工程费用万元4352.6372.83%72.83%54.56%2.1.1建筑工程费万元2533.8542.40%42.40%31.76%2.1.2设备购置及安装费万元1818.7830.43%30.43%22.80%2.2工程建设其他费用万元659.2311.03%11.03%8.26%2.2.1无形资产万元659.2311.03%11.03%8.26%2.3预备费万元964.6616.14%16.14%12.09%2.3.1基本预备费万元562.609.41%9.41%7.05%2.3.2涨价预备费万元402.066.73%6.73%5.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5976.52100.00%100.00%74.92%5建设期间费用万元6流动资金万元2000.4733.47%33.47%25.08%7铺底流动资金万元666.8211.16%11.16%8.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.84%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度193.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8422.698422.6922228.6322228.632018.821.1主要生产车间5053.615053.6113337.1813337.181251.671.2辅助生产车间2695.262695.267113.167113.16646.021.3其他生产车间673.82673.821289.261289.26121.132仓储工程1786.991786.995499.555499.55363.252.1成品贮存446.75446.751374.891374.8990.812.2原料仓储929.23929.232859.772859.77188.892.3辅助材料仓库411.01411.011264.901264.9083.553供配电工程95.3195.3195.3195.317.083.1供配电室95.3195.3195.3195.317.084给排水工程109.60109.60109.60109.606.334.1给排水109.60109.60109.60109.606.335服务性工程1131.761131.761131.761131.7674.755.1办公用房548.98548.98548.98548.9844.205.2生活服务582.78582.78582.78582.7844.436消防及环保工程319.28319.28319.28319.2823.726.1消防环保工程319.28319.28319.28319.2823.727项目总图工程47.6547.6547.6547.65-3.767.1场地及道路硬化3086.78592.08592.087.2场区围墙592.083086.783086.787.3安全保卫室47.6547.6547.6547.658绿化工程1247.5443.66合计11913.2830689.4730689.472533.85(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1818.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量424160.96千瓦时,折合52.13吨标准煤。2、项目年总用水量13652.00立方米,折合1.17吨标准煤。3、“汽油机增压器项目投资建设项目”,年用电量424160.96千瓦时,年总用水量13652.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.30吨标准煤/年。达产年综合节能量17.77吨标准煤/年,项目总节能率28.98%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“汽油机增压器项目”主要从事汽油机增压器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽油机增压器项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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