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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽油摩托车项目立项申请报告汽油摩托车项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26166.41平方米(折合约39.23亩),其中:净用地面积26166.41平方米(红线范围折合约39.23亩)。项目规划总建筑面积27736.39平方米,其中:规划建设主体工程20085.39平方米,计容建筑面积27736.39平方米;预计建筑工程投资1945.57万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽油摩托车,根据市场情况,预计年产值15677.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6476.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1945.572350.57165.106476.871.1工程费用万元1945.572350.579408.601.1.1建筑工程费用万元1945.571945.5722.42%1.1.2设备购置及安装费万元2350.572350.5727.08%1.2工程建设其他费用万元2180.732180.7325.13%1.2.1无形资产万元1041.001041.001.3预备费万元1139.731139.731.3.1基本预备费万元495.31495.311.3.2涨价预备费万元644.42644.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元6476.876476.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2202.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9408.604385.918062.979408.609408.609408.601.1应收账款万元2822.581270.161975.812822.582822.582822.581.2存货万元4233.871905.242963.714233.874233.874233.871.2.1原辅材料万元1270.16571.57889.111270.161270.161270.161.2.2燃料动力万元63.5128.5844.4663.5163.5163.511.2.3在产品万元1947.58876.411363.311947.581947.581947.581.2.4产成品万元952.62428.68666.83952.62952.62952.621.3现金万元2352.151058.471646.502352.152352.152352.152流动负债万元7206.363242.865044.457206.367206.367206.362.1应付账款万元7206.363242.865044.457206.367206.367206.363流动资金万元2202.24991.011541.572202.242202.242202.244铺底流动资金万元734.07330.34513.86734.07734.07734.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8679.11万元,其中:固定资产投资6476.87万元,占项目总投资的74.63%;流动资金2202.24万元,占项目总投资的25.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1945.57万元,占项目总投资的22.42%;设备购置费2350.57万元,占项目总投资的27.08%;其它投资2180.73万元,占项目总投资的25.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6476.87+2202.24=8679.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8679.11134.00%134.00%100.00%2项目建设投资万元6476.87100.00%100.00%74.63%2.1工程费用万元4296.1466.33%66.33%49.50%2.1.1建筑工程费万元1945.5730.04%30.04%22.42%2.1.2设备购置及安装费万元2350.5736.29%36.29%27.08%2.2工程建设其他费用万元1041.0016.07%16.07%11.99%2.2.1无形资产万元1041.0016.07%16.07%11.99%2.3预备费万元1139.7317.60%17.60%13.13%2.3.1基本预备费万元495.317.65%7.65%5.71%2.3.2涨价预备费万元644.429.95%9.95%7.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6476.87100.00%100.00%74.63%5建设期间费用万元6流动资金万元2202.2434.00%34.00%25.37%7铺底流动资金万元734.0811.33%11.33%8.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.32%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度165.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12638.9612638.9620085.3920085.391549.781.1主要生产车间7583.387583.3812051.2312051.23960.861.2辅助生产车间4044.474044.476427.326427.32495.931.3其他生产车间1011.121011.121164.951164.9592.992仓储工程2681.532681.534973.154973.15279.072.1成品贮存670.38670.381243.291243.2969.772.2原料仓储1394.401394.402586.042586.04145.122.3辅助材料仓库616.75616.751143.821143.8264.193供配电工程143.02143.02143.02143.029.033.1供配电室143.02143.02143.02143.029.034给排水工程164.47164.47164.47164.478.084.1给排水164.47164.47164.47164.478.085服务性工程1698.301698.301698.301698.3095.305.1办公用房918.45918.45918.45918.4552.015.2生活服务779.85779.85779.85779.8544.646消防及环保工程479.10479.10479.10479.1030.256.1消防环保工程479.10479.10479.10479.1030.257项目总图工程71.5171.5171.5171.51-97.147.1场地及道路硬化4508.54889.64889.647.2场区围墙889.644508.544508.547.3安全保卫室71.5171.5171.5171.518绿化工程2034.3371.20合计17876.8927736.3927736.391945.57(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费2350.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量1262068.03千瓦时,折合155.11吨标准煤。2、项目年总用水量9046.30立方米,折合0.77吨标准煤。3、“汽油摩托车项目投资建设项目”,年用电量1262068.03千瓦时,年总用水量9046.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.88吨标准煤/年。达产年综合节能量46.56吨标准煤/年,项目总节能率25.18%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“汽油摩托车项目”主要从事汽油摩托车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽油摩托车项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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