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文档简介

泓域咨询MACRO/ 树脂固化剂项目立项申请报告树脂固化剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20490.24平方米(折合约30.72亩),其中:净用地面积20490.24平方米(红线范围折合约30.72亩)。项目规划总建筑面积25407.90平方米,其中:规划建设主体工程19287.35平方米,计容建筑面积25407.90平方米;预计建筑工程投资2158.80万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为树脂固化剂,根据市场情况,预计年产值17777.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5298.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2158.802267.20172.495298.891.1工程费用万元2158.802267.2013483.041.1.1建筑工程费用万元2158.802158.8029.46%1.1.2设备购置及安装费万元2267.202267.2030.94%1.2工程建设其他费用万元872.89872.8911.91%1.2.1无形资产万元354.91354.911.3预备费万元517.98517.981.3.1基本预备费万元207.80207.801.3.2涨价预备费万元310.18310.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元5298.895298.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2029.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13483.045103.3310238.1613483.0413483.0413483.041.1应收账款万元4044.911617.963033.684044.914044.914044.911.2存货万元6067.372426.954550.536067.376067.376067.371.2.1原辅材料万元1820.21728.081365.161820.211820.211820.211.2.2燃料动力万元91.0136.4068.2691.0191.0191.011.2.3在产品万元2790.991116.402093.242790.992790.992790.991.2.4产成品万元1365.16546.061023.871365.161365.161365.161.3现金万元3370.761348.302528.073370.763370.763370.762流动负债万元11453.104581.248589.8311453.1011453.1011453.102.1应付账款万元11453.104581.248589.8311453.1011453.1011453.103流动资金万元2029.94811.981522.452029.942029.942029.944铺底流动资金万元676.64270.66507.48676.64676.64676.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7328.83万元,其中:固定资产投资5298.89万元,占项目总投资的72.30%;流动资金2029.94万元,占项目总投资的27.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2158.80万元,占项目总投资的29.46%;设备购置费2267.20万元,占项目总投资的30.94%;其它投资872.89万元,占项目总投资的11.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5298.89+2029.94=7328.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7328.83138.31%138.31%100.00%2项目建设投资万元5298.89100.00%100.00%72.30%2.1工程费用万元4426.0083.53%83.53%60.39%2.1.1建筑工程费万元2158.8040.74%40.74%29.46%2.1.2设备购置及安装费万元2267.2042.79%42.79%30.94%2.2工程建设其他费用万元354.916.70%6.70%4.84%2.2.1无形资产万元354.916.70%6.70%4.84%2.3预备费万元517.989.78%9.78%7.07%2.3.1基本预备费万元207.803.92%3.92%2.84%2.3.2涨价预备费万元310.185.85%5.85%4.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5298.89100.00%100.00%72.30%5建设期间费用万元6流动资金万元2029.9438.31%38.31%27.70%7铺底流动资金万元676.6512.77%12.77%9.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.18%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.10%,固定资产投资强度172.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8573.178573.1719287.3519287.351802.641.1主要生产车间5143.905143.9011572.4111572.411117.641.2辅助生产车间2743.412743.416171.956171.95576.841.3其他生产车间685.85685.851118.671118.67108.162仓储工程1818.921818.923978.363978.36270.422.1成品贮存454.73454.73994.59994.5967.612.2原料仓储945.84945.842068.752068.75140.622.3辅助材料仓库418.35418.35915.02915.0262.203供配电工程97.0197.0197.0197.017.423.1供配电室97.0197.0197.0197.017.424给排水工程111.56111.56111.56111.566.644.1给排水111.56111.56111.56111.566.645服务性工程1151.981151.981151.981151.9878.305.1办公用房533.65533.65533.65533.6537.825.2生活服务618.33618.33618.33618.3336.356消防及环保工程324.98324.98324.98324.9824.856.1消防环保工程324.98324.98324.98324.9824.857项目总图工程48.5048.5048.5048.50-72.977.1场地及道路硬化3104.88697.84697.847.2场区围墙697.843104.883104.887.3安全保卫室48.5048.5048.5048.508绿化工程1185.7341.50合计12126.1225407.9025407.902158.80(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费2267.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量626111.37千瓦时,折合76.95吨标准煤。2、项目年总用水量11236.75立方米,折合0.96吨标准煤。3、“树脂固化剂项目投资建设项目”,年用电量626111.37千瓦时,年总用水量11236.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.91吨标准煤/年。达产年综合节能量23.27吨标准煤/年,项目总节能率24.22%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“树脂固化剂项目”主要从事树脂固化剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性树脂固化剂项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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