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泓域咨询MACRO/ 汽车电子继电器项目立项申请报告汽车电子继电器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44282.13平方米(折合约66.39亩),其中:净用地面积44282.13平方米(红线范围折合约66.39亩)。项目规划总建筑面积74836.80平方米,其中:规划建设主体工程45038.80平方米,计容建筑面积74836.80平方米;预计建筑工程投资6345.03万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车电子继电器,根据市场情况,预计年产值33331.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10978.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6345.034706.45165.3610978.251.1工程费用万元6345.034706.4520724.111.1.1建筑工程费用万元6345.036345.0343.64%1.1.2设备购置及安装费万元4706.454706.4532.37%1.2工程建设其他费用万元-73.23-73.23-0.50%1.2.1无形资产万元-42.19-42.191.3预备费万元-31.04-31.041.3.1基本预备费万元-16.35-16.351.3.2涨价预备费万元-14.69-14.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元10978.2510978.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3562.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20724.1110275.6421178.9520724.1120724.1120724.111.1应收账款万元6217.232797.754973.796217.236217.236217.231.2存货万元9325.854196.637460.689325.859325.859325.851.2.1原辅材料万元2797.761258.992238.202797.762797.762797.761.2.2燃料动力万元139.8962.95111.91139.89139.89139.891.2.3在产品万元4289.891930.453431.914289.894289.894289.891.2.4产成品万元2098.32944.241678.652098.322098.322098.321.3现金万元5181.032331.464144.825181.035181.035181.032流动负债万元17161.847722.8313729.4717161.8417161.8417161.842.1应付账款万元17161.847722.8313729.4717161.8417161.8417161.843流动资金万元3562.271603.022849.823562.273562.273562.274铺底流动资金万元1187.41534.34949.941187.411187.411187.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14540.52万元,其中:固定资产投资10978.25万元,占项目总投资的75.50%;流动资金3562.27万元,占项目总投资的24.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6345.03万元,占项目总投资的43.64%;设备购置费4706.45万元,占项目总投资的32.37%;其它投资-73.23万元,占项目总投资的-0.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10978.25+3562.27=14540.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14540.52132.45%132.45%100.00%2项目建设投资万元10978.25100.00%100.00%75.50%2.1工程费用万元11051.48100.67%100.67%76.00%2.1.1建筑工程费万元6345.0357.80%57.80%43.64%2.1.2设备购置及安装费万元4706.4542.87%42.87%32.37%2.2工程建设其他费用万元-42.19-0.38%-0.38%-0.29%2.2.1无形资产万元-42.19-0.38%-0.38%-0.29%2.3预备费万元-31.04-0.28%-0.28%-0.21%2.3.1基本预备费万元-16.35-0.15%-0.15%-0.11%2.3.2涨价预备费万元-14.69-0.13%-0.13%-0.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10978.25100.00%100.00%75.50%5建设期间费用万元6流动资金万元3562.2732.45%32.45%24.50%7铺底流动资金万元1187.4210.82%10.82%8.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.08%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度165.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19122.6019122.6045038.8045038.804200.471.1主要生产车间11473.5611473.5627023.2827023.282604.291.2辅助生产车间6119.236119.2314412.4214412.421344.151.3其他生产车间1529.811529.812612.252612.25252.032仓储工程4057.134057.1319368.7019368.701313.742.1成品贮存1014.281014.284842.184842.18328.442.2原料仓储2109.712109.7110071.7210071.72683.142.3辅助材料仓库933.14933.144454.804454.80302.163供配电工程216.38216.38216.38216.3816.513.1供配电室216.38216.38216.38216.3816.514给排水工程248.84248.84248.84248.8414.774.1给排水248.84248.84248.84248.8414.775服务性工程2569.522569.522569.522569.52174.295.1办公用房1227.131227.131227.131227.1397.835.2生活服务1342.391342.391342.391342.3999.186消防及环保工程724.87724.87724.87724.8755.316.1消防环保工程724.87724.87724.87724.8755.317项目总图工程108.19108.19108.19108.19471.407.1场地及道路硬化7261.671191.011191.017.2场区围墙1191.017261.677261.677.3安全保卫室108.19108.19108.19108.198绿化工程2815.5498.54合计27047.5374836.8074836.806345.03(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费4706.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量1116016.06千瓦时,折合137.16吨标准煤。2、项目年总用水量16172.82立方米,折合1.38吨标准煤。3、“汽车电子继电器项目投资建设项目”,年用电量1116016.06千瓦时,年总用水量16172.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.54吨标准煤/年。达产年综合节能量59.37吨标准煤/年,项目总节能率21.45%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“汽车电子继电器项目”主要从事汽车电子继电器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车电子继电器项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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