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文档简介

泓域咨询MACRO/ 植物饮料项目立项申请报告植物饮料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19116.22平方米(折合约28.66亩),其中:净用地面积19116.22平方米(红线范围折合约28.66亩)。项目规划总建筑面积24659.92平方米,其中:规划建设主体工程19207.24平方米,计容建筑面积24659.92平方米;预计建筑工程投资1927.19万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为植物饮料,根据市场情况,预计年产值12642.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4908.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1927.191666.91171.274908.601.1工程费用万元1927.191666.918799.061.1.1建筑工程费用万元1927.191927.1928.68%1.1.2设备购置及安装费万元1666.911666.9124.81%1.2工程建设其他费用万元1314.501314.5019.56%1.2.1无形资产万元599.07599.071.3预备费万元715.43715.431.3.1基本预备费万元292.27292.271.3.2涨价预备费万元423.16423.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元4908.604908.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1810.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8799.065724.057767.358799.068799.068799.061.1应收账款万元2639.721715.822111.772639.722639.722639.721.2存货万元3959.582573.733167.663959.583959.583959.581.2.1原辅材料万元1187.87772.12950.301187.871187.871187.871.2.2燃料动力万元59.3938.6147.5159.3959.3959.391.2.3在产品万元1821.411183.911457.131821.411821.411821.411.2.4产成品万元890.91579.09712.72890.91890.91890.911.3现金万元2199.761429.851759.812199.762199.762199.762流动负债万元6988.114542.275590.496988.116988.116988.112.1应付账款万元6988.114542.275590.496988.116988.116988.113流动资金万元1810.951177.121448.761810.951810.951810.954铺底流动资金万元603.64392.37482.92603.64603.64603.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6719.55万元,其中:固定资产投资4908.60万元,占项目总投资的73.05%;流动资金1810.95万元,占项目总投资的26.95%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1927.19万元,占项目总投资的28.68%;设备购置费1666.91万元,占项目总投资的24.81%;其它投资1314.50万元,占项目总投资的19.56%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4908.60+1810.95=6719.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6719.55136.89%136.89%100.00%2项目建设投资万元4908.60100.00%100.00%73.05%2.1工程费用万元3594.1073.22%73.22%53.49%2.1.1建筑工程费万元1927.1939.26%39.26%28.68%2.1.2设备购置及安装费万元1666.9133.96%33.96%24.81%2.2工程建设其他费用万元599.0712.20%12.20%8.92%2.2.1无形资产万元599.0712.20%12.20%8.92%2.3预备费万元715.4314.58%14.58%10.65%2.3.1基本预备费万元292.275.95%5.95%4.35%2.3.2涨价预备费万元423.168.62%8.62%6.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4908.60100.00%100.00%73.05%5建设期间费用万元6流动资金万元1810.9536.89%36.89%26.95%7铺底流动资金万元603.6512.30%12.30%8.98%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.42%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度171.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10328.2910328.2919207.2419207.241651.171.1主要生产车间6196.976196.9711524.3411524.341023.731.2辅助生产车间3305.053305.056146.326146.32528.371.3其他生产车间826.26826.261114.021114.0299.072仓储工程2191.292191.293544.243544.24221.592.1成品贮存547.82547.82886.06886.0655.402.2原料仓储1139.471139.471843.001843.00115.232.3辅助材料仓库504.00504.00815.18815.1850.973供配电工程116.87116.87116.87116.878.223.1供配电室116.87116.87116.87116.878.224给排水工程134.40134.40134.40134.407.354.1给排水134.40134.40134.40134.407.355服务性工程1387.821387.821387.821387.8286.775.1办公用房574.70574.70574.70574.7042.525.2生活服务813.12813.12813.12813.1246.996消防及环保工程391.51391.51391.51391.5127.546.1消防环保工程391.51391.51391.51391.5127.547项目总图工程58.4358.4358.4358.43-130.247.1场地及道路硬化3765.42743.64743.647.2场区围墙743.643765.423765.427.3安全保卫室58.4358.4358.4358.438绿化工程1565.3854.79合计14608.6224659.9224659.921927.19(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费1666.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量611302.76千瓦时,折合75.13吨标准煤。2、项目年总用水量4978.25立方米,折合0.43吨标准煤。3、“植物饮料项目投资建设项目”,年用电量611302.76千瓦时,年总用水量4978.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.56吨标准煤/年。达产年综合节能量22.57吨标准煤/年,项目总节能率23.62%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“植物饮料项目”主要从事植物饮料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性植物饮料项目选址于某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项

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