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泓域咨询MACRO/ 成品铝合金门窗项目立项申请报告成品铝合金门窗项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52926.45平方米(折合约79.35亩),其中:净用地面积52926.45平方米(红线范围折合约79.35亩)。项目规划总建筑面积84153.06平方米,其中:规划建设主体工程63964.92平方米,计容建筑面积84153.06平方米;预计建筑工程投资6687.94万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为成品铝合金门窗,根据市场情况,预计年产值30550.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14409.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6687.945773.91181.6014409.961.1工程费用万元6687.945773.9124224.871.1.1建筑工程费用万元6687.946687.9438.06%1.1.2设备购置及安装费万元5773.915773.9132.86%1.2工程建设其他费用万元1948.111948.1111.09%1.2.1无形资产万元1079.931079.931.3预备费万元868.18868.181.3.1基本预备费万元378.39378.391.3.2涨价预备费万元489.79489.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元14409.9614409.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3162.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24224.878801.2318233.0724224.8724224.8724224.871.1应收账款万元7267.463270.365450.607267.467267.467267.461.2存货万元10901.194905.548175.8910901.1910901.1910901.191.2.1原辅材料万元3270.361471.662452.773270.363270.363270.361.2.2燃料动力万元163.5273.58122.64163.52163.52163.521.2.3在产品万元5014.552256.553760.915014.555014.555014.551.2.4产成品万元2452.771103.751839.582452.772452.772452.771.3现金万元6056.222725.304542.166056.226056.226056.222流动负债万元21062.549478.1415796.9121062.5421062.5421062.542.1应付账款万元21062.549478.1415796.9121062.5421062.5421062.543流动资金万元3162.331423.052371.753162.333162.333162.334铺底流动资金万元1054.10474.35790.581054.101054.101054.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17572.29万元,其中:固定资产投资14409.96万元,占项目总投资的82.00%;流动资金3162.33万元,占项目总投资的18.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6687.94万元,占项目总投资的38.06%;设备购置费5773.91万元,占项目总投资的32.86%;其它投资1948.11万元,占项目总投资的11.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14409.96+3162.33=17572.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17572.29121.95%121.95%100.00%2项目建设投资万元14409.96100.00%100.00%82.00%2.1工程费用万元12461.8586.48%86.48%70.92%2.1.1建筑工程费万元6687.9446.41%46.41%38.06%2.1.2设备购置及安装费万元5773.9140.07%40.07%32.86%2.2工程建设其他费用万元1079.937.49%7.49%6.15%2.2.1无形资产万元1079.937.49%7.49%6.15%2.3预备费万元868.186.02%6.02%4.94%2.3.1基本预备费万元378.392.63%2.63%2.15%2.3.2涨价预备费万元489.793.40%3.40%2.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14409.96100.00%100.00%82.00%5建设期间费用万元6流动资金万元3162.3321.95%21.95%18.00%7铺底流动资金万元1054.117.32%7.32%6.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.89%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度181.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24281.1924281.1963964.9263964.925591.871.1主要生产车间14568.7114568.7138378.9538378.953466.961.2辅助生产车间7769.987769.9820468.7720468.771789.401.3其他生产车间1942.501942.503709.973709.97335.512仓储工程5151.605151.6013122.2913122.29834.302.1成品贮存1287.901287.903280.573280.57208.572.2原料仓储2678.832678.836823.596823.59433.842.3辅助材料仓库1184.871184.873018.133018.13191.893供配电工程274.75274.75274.75274.7519.653.1供配电室274.75274.75274.75274.7519.654给排水工程315.96315.96315.96315.9617.584.1给排水315.96315.96315.96315.9617.585服务性工程3262.683262.683262.683262.68207.445.1办公用房1796.621796.621796.621796.62112.495.2生活服务1466.061466.061466.061466.0688.716消防及环保工程920.42920.42920.42920.4265.836.1消防环保工程920.42920.42920.42920.4265.837项目总图工程137.38137.38137.38137.38-164.417.1场地及道路硬化8838.631890.421890.427.2场区围墙1890.428838.638838.637.3安全保卫室137.38137.38137.38137.388绿化工程3305.13115.68合计34343.9784153.0684153.066687.94(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费5773.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量610814.56千瓦时,折合75.07吨标准煤。2、项目年总用水量21280.28立方米,折合1.82吨标准煤。3、“成品铝合金门窗项目投资建设项目”,年用电量610814.56千瓦时,年总用水量21280.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.89吨标准煤/年。达产年综合节能量28.44吨标准煤/年,项目总节能率23.82%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“成品铝合金门窗项目”主要从事成品铝合金门窗项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性成品铝合金门窗项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境保护规划要求。因此

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