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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水泥稳定碎石混合料项目立项申请报告水泥稳定碎石混合料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28400.86平方米(折合约42.58亩),其中:净用地面积28400.86平方米(红线范围折合约42.58亩)。项目规划总建筑面积29820.90平方米,其中:规划建设主体工程21848.46平方米,计容建筑面积29820.90平方米;预计建筑工程投资2228.89万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水泥稳定碎石混合料,根据市场情况,预计年产值8635.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7764.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2228.893097.70182.347764.041.1工程费用万元2228.893097.705426.561.1.1建筑工程费用万元2228.892228.8925.80%1.1.2设备购置及安装费万元3097.703097.7035.86%1.2工程建设其他费用万元2437.452437.4528.21%1.2.1无形资产万元1125.691125.691.3预备费万元1311.761311.761.3.1基本预备费万元588.12588.121.3.2涨价预备费万元723.64723.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元7764.047764.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金875.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5426.564012.524283.985426.565426.565426.561.1应收账款万元1627.971058.181139.581627.971627.971627.971.2存货万元2441.951587.271709.372441.952441.952441.951.2.1原辅材料万元732.58476.18512.81732.58732.58732.581.2.2燃料动力万元36.6323.8125.6436.6336.6336.631.2.3在产品万元1123.30730.14786.311123.301123.301123.301.2.4产成品万元549.44357.14384.61549.44549.44549.441.3现金万元1356.64881.82949.651356.641356.641356.642流动负债万元4551.132958.233185.794551.134551.134551.132.1应付账款万元4551.132958.233185.794551.134551.134551.133流动资金万元875.43569.03612.80875.43875.43875.434铺底流动资金万元291.81189.68204.27291.81291.81291.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8639.47万元,其中:固定资产投资7764.04万元,占项目总投资的89.87%;流动资金875.43万元,占项目总投资的10.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2228.89万元,占项目总投资的25.80%;设备购置费3097.70万元,占项目总投资的35.86%;其它投资2437.45万元,占项目总投资的28.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7764.04+875.43=8639.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8639.47111.28%111.28%100.00%2项目建设投资万元7764.04100.00%100.00%89.87%2.1工程费用万元5326.5968.61%68.61%61.65%2.1.1建筑工程费万元2228.8928.71%28.71%25.80%2.1.2设备购置及安装费万元3097.7039.90%39.90%35.86%2.2工程建设其他费用万元1125.6914.50%14.50%13.03%2.2.1无形资产万元1125.6914.50%14.50%13.03%2.3预备费万元1311.7616.90%16.90%15.18%2.3.1基本预备费万元588.127.57%7.57%6.81%2.3.2涨价预备费万元723.649.32%9.32%8.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7764.04100.00%100.00%89.87%5建设期间费用万元6流动资金万元875.4311.28%11.28%10.13%7铺底流动资金万元291.813.76%3.76%3.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.96%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度182.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13846.7613846.7621848.4621848.461796.311.1主要生产车间8308.068308.0613109.0813109.081113.711.2辅助生产车间4430.964430.966991.516991.51574.821.3其他生产车间1107.741107.741267.211267.21107.782仓储工程2937.782937.785182.095182.09309.862.1成品贮存734.45734.451295.521295.5277.472.2原料仓储1527.651527.652694.692694.69161.132.3辅助材料仓库675.69675.691191.881191.8871.273供配电工程156.68156.68156.68156.6810.543.1供配电室156.68156.68156.68156.6810.544给排水工程180.18180.18180.18180.189.434.1给排水180.18180.18180.18180.189.435服务性工程1860.601860.601860.601860.60111.255.1办公用房925.58925.58925.58925.5864.965.2生活服务935.02935.02935.02935.0257.236消防及环保工程524.88524.88524.88524.8835.316.1消防环保工程524.88524.88524.88524.8835.317项目总图工程78.3478.3478.3478.34-109.157.1场地及道路硬化5434.811034.141034.147.2场区围墙1034.145434.815434.817.3安全保卫室78.3478.3478.3478.348绿化工程1866.7265.34合计19585.2329820.9029820.902228.89(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费3097.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量663539.73千瓦时,折合81.55吨标准煤。2、项目年总用水量3906.47立方米,折合0.33吨标准煤。3、“水泥稳定碎石混合料项目投资建设项目”,年用电量663539.73千瓦时,年总用水量3906.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.88吨标准煤/年。达产年综合节能量27.29吨标准煤/年,项目总节能率24.03%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“水泥稳定碎石混合料项目”主要从事水泥稳定碎石混合料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水泥稳定碎石混合料项目选址于xxx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、
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