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泓域咨询MACRO/ 干木货架项目立项申请报告干木货架项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49731.52平方米(折合约74.56亩),其中:净用地面积49731.52平方米(红线范围折合约74.56亩)。项目规划总建筑面积70121.44平方米,其中:规划建设主体工程50930.80平方米,计容建筑面积70121.44平方米;预计建筑工程投资6033.89万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为干木货架,根据市场情况,预计年产值18982.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14331.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6033.896388.38192.2114331.181.1工程费用万元6033.896388.3813547.891.1.1建筑工程费用万元6033.896033.8936.44%1.1.2设备购置及安装费万元6388.386388.3838.58%1.2工程建设其他费用万元1908.911908.9111.53%1.2.1无形资产万元881.44881.441.3预备费万元1027.471027.471.3.1基本预备费万元438.66438.661.3.2涨价预备费万元588.81588.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元14331.1814331.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2226.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13547.895637.4010549.7113547.8913547.8913547.891.1应收账款万元4064.371625.752845.064064.374064.374064.371.2存货万元6096.552438.624267.596096.556096.556096.551.2.1原辅材料万元1828.96731.591280.281828.961828.961828.961.2.2燃料动力万元91.4536.5864.0191.4591.4591.451.2.3在产品万元2804.411121.771963.092804.412804.412804.411.2.4产成品万元1371.72548.69960.211371.721371.721371.721.3现金万元3386.971354.792370.883386.973386.973386.972流动负债万元11321.324528.537924.9211321.3211321.3211321.322.1应付账款万元11321.324528.537924.9211321.3211321.3211321.323流动资金万元2226.57890.631558.602226.572226.572226.574铺底流动资金万元742.18296.88519.53742.18742.18742.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16557.75万元,其中:固定资产投资14331.18万元,占项目总投资的86.55%;流动资金2226.57万元,占项目总投资的13.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6033.89万元,占项目总投资的36.44%;设备购置费6388.38万元,占项目总投资的38.58%;其它投资1908.91万元,占项目总投资的11.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14331.18+2226.57=16557.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16557.75115.54%115.54%100.00%2项目建设投资万元14331.18100.00%100.00%86.55%2.1工程费用万元12422.2786.68%86.68%75.02%2.1.1建筑工程费万元6033.8942.10%42.10%36.44%2.1.2设备购置及安装费万元6388.3844.58%44.58%38.58%2.2工程建设其他费用万元881.446.15%6.15%5.32%2.2.1无形资产万元881.446.15%6.15%5.32%2.3预备费万元1027.477.17%7.17%6.21%2.3.1基本预备费万元438.663.06%3.06%2.65%2.3.2涨价预备费万元588.814.11%4.11%3.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14331.18100.00%100.00%86.55%5建设期间费用万元6流动资金万元2226.5715.54%15.54%13.45%7铺底流动资金万元742.195.18%5.18%4.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.16%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.96%,固定资产投资强度192.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25371.5925371.5950930.8050930.804820.811.1主要生产车间15222.9515222.9530558.4830558.482988.901.2辅助生产车间8118.918118.9116297.8616297.861542.661.3其他生产车间2029.732029.732953.992953.99289.252仓储工程5382.945382.9412473.9212473.92858.702.1成品贮存1345.731345.733118.483118.48214.682.2原料仓储2799.132799.136486.446486.44446.522.3辅助材料仓库1238.081238.082869.002869.00197.503供配电工程287.09287.09287.09287.0922.233.1供配电室287.09287.09287.09287.0922.234给排水工程330.15330.15330.15330.1519.894.1给排水330.15330.15330.15330.1519.895服务性工程3409.193409.193409.193409.19234.695.1办公用房1943.431943.431943.431943.43114.135.2生活服务1465.761465.761465.761465.76128.926消防及环保工程961.75961.75961.75961.7574.486.1消防环保工程961.75961.75961.75961.7574.487项目总图工程143.55143.55143.55143.55-136.987.1场地及道路硬化9798.341998.601998.607.2场区围墙1998.609798.349798.347.3安全保卫室143.55143.55143.55143.558绿化工程4002.01140.07合计35886.2670121.4470121.446033.89(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费6388.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量667608.03千瓦时,折合82.05吨标准煤。2、项目年总用水量9024.99立方米,折合0.77吨标准煤。3、“干木货架项目投资建设项目”,年用电量667608.03千瓦时,年总用水量9024.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.82吨标准煤/年。达产年综合节能量32.21吨标准煤/年,项目总节能率21.18%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“干木货架项目”主要从事干木货架项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性干木货架项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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