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泓域咨询MACRO/ 氟氰虫酰胺中间体项目立项申请报告氟氰虫酰胺中间体项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14000.33平方米(折合约20.99亩),其中:净用地面积14000.33平方米(红线范围折合约20.99亩)。项目规划总建筑面积21280.50平方米,其中:规划建设主体工程14723.79平方米,计容建筑面积21280.50平方米;预计建筑工程投资1898.62万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氟氰虫酰胺中间体,根据市场情况,预计年产值6484.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3368.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1898.621872.40160.463368.061.1工程费用万元1898.621872.404656.041.1.1建筑工程费用万元1898.621898.6244.54%1.1.2设备购置及安装费万元1872.401872.4043.92%1.2工程建设其他费用万元-402.96-402.96-9.45%1.2.1无形资产万元-233.01-233.011.3预备费万元-169.95-169.951.3.1基本预备费万元-76.97-76.971.3.2涨价预备费万元-92.98-92.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元3368.063368.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金894.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4656.043139.763319.174656.044656.044656.041.1应收账款万元1396.81907.931047.611396.811396.811396.811.2存货万元2095.221361.891571.412095.222095.222095.221.2.1原辅材料万元628.57408.57471.42628.57628.57628.571.2.2燃料动力万元31.4320.4323.5731.4331.4331.431.2.3在产品万元963.80626.47722.85963.80963.80963.801.2.4产成品万元471.42306.43353.57471.42471.42471.421.3现金万元1164.01756.61873.011164.011164.011164.012流动负债万元3761.332444.862821.003761.333761.333761.332.1应付账款万元3761.332444.862821.003761.333761.333761.333流动资金万元894.71581.56671.03894.71894.71894.714铺底流动资金万元298.23193.85223.68298.23298.23298.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4262.77万元,其中:固定资产投资3368.06万元,占项目总投资的79.01%;流动资金894.71万元,占项目总投资的20.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1898.62万元,占项目总投资的44.54%;设备购置费1872.40万元,占项目总投资的43.92%;其它投资-402.96万元,占项目总投资的-9.45%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3368.06+894.71=4262.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4262.77126.56%126.56%100.00%2项目建设投资万元3368.06100.00%100.00%79.01%2.1工程费用万元3771.02111.96%111.96%88.46%2.1.1建筑工程费万元1898.6256.37%56.37%44.54%2.1.2设备购置及安装费万元1872.4055.59%55.59%43.92%2.2工程建设其他费用万元-233.01-6.92%-6.92%-5.47%2.2.1无形资产万元-233.01-6.92%-6.92%-5.47%2.3预备费万元-169.95-5.05%-5.05%-3.99%2.3.1基本预备费万元-76.97-2.29%-2.29%-1.81%2.3.2涨价预备费万元-92.98-2.76%-2.76%-2.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3368.06100.00%100.00%79.01%5建设期间费用万元6流动资金万元894.7126.56%26.56%20.99%7铺底流动资金万元298.248.85%8.85%7.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.63%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度160.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6001.306001.3014723.7914723.791445.001.1主要生产车间3600.783600.788834.278834.27895.901.2辅助生产车间1920.421920.424711.614711.61462.401.3其他生产车间480.10480.10853.98853.9886.702仓储工程1273.261273.264261.864261.86304.192.1成品贮存318.31318.311065.461065.4676.052.2原料仓储662.10662.102216.172216.17158.182.3辅助材料仓库292.85292.85980.23980.2369.963供配电工程67.9167.9167.9167.915.453.1供配电室67.9167.9167.9167.915.454给排水工程78.0978.0978.0978.094.884.1给排水78.0978.0978.0978.094.885服务性工程806.40806.40806.40806.4057.565.1办公用房351.06351.06351.06351.0625.155.2生活服务455.34455.34455.34455.3427.746消防及环保工程227.49227.49227.49227.4918.276.1消防环保工程227.49227.49227.49227.4918.277项目总图工程33.9533.9533.9533.9528.587.1场地及道路硬化2233.68421.83421.837.2场区围墙421.832233.682233.687.3安全保卫室33.9533.9533.9533.958绿化工程991.2734.69合计8488.4021280.5021280.501898.62(四)设备方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1872.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量708535.13千瓦时,折合87.08吨标准煤。2、项目年总用水量3447.91立方米,折合0.29吨标准煤。3、“氟氰虫酰胺中间体项目投资建设项目”,年用电量708535.13千瓦时,年总用水量3447.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.37吨标准煤/年。达产年综合节能量33.98吨标准煤/年,项目总节能率27.31%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“氟氰虫酰胺中间体项目”主要从事氟氰虫酰胺中间体项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氟氰虫酰胺中间体项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因

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