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文档简介

泓域咨询MACRO/ 油墨项目立项申请报告油墨项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30788.72平方米(折合约46.16亩),其中:净用地面积30788.72平方米(红线范围折合约46.16亩)。项目规划总建筑面积39717.45平方米,其中:规划建设主体工程26673.94平方米,计容建筑面积39717.45平方米;预计建筑工程投资2851.47万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为油墨,根据市场情况,预计年产值10476.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9017.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2851.472847.68195.369017.821.1工程费用万元2851.472847.686707.261.1.1建筑工程费用万元2851.472851.4727.35%1.1.2设备购置及安装费万元2847.682847.6827.32%1.2工程建设其他费用万元3318.673318.6731.83%1.2.1无形资产万元1883.401883.401.3预备费万元1435.271435.271.3.1基本预备费万元581.40581.401.3.2涨价预备费万元853.87853.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元9017.829017.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1406.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6707.263347.124918.866707.266707.266707.261.1应收账款万元2012.18804.871408.522012.182012.182012.181.2存货万元3018.271207.312112.793018.273018.273018.271.2.1原辅材料万元905.48362.19633.84905.48905.48905.481.2.2燃料动力万元45.2718.1131.6945.2745.2745.271.2.3在产品万元1388.40555.36971.881388.401388.401388.401.2.4产成品万元679.11271.64475.38679.11679.11679.111.3现金万元1676.82670.731173.771676.821676.821676.822流动负债万元5300.302120.123710.215300.305300.305300.302.1应付账款万元5300.302120.123710.215300.305300.305300.303流动资金万元1406.96562.78984.871406.961406.961406.964铺底流动资金万元468.98187.59328.29468.98468.98468.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10424.78万元,其中:固定资产投资9017.82万元,占项目总投资的86.50%;流动资金1406.96万元,占项目总投资的13.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2851.47万元,占项目总投资的27.35%;设备购置费2847.68万元,占项目总投资的27.32%;其它投资3318.67万元,占项目总投资的31.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9017.82+1406.96=10424.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10424.78115.60%115.60%100.00%2项目建设投资万元9017.82100.00%100.00%86.50%2.1工程费用万元5699.1563.20%63.20%54.67%2.1.1建筑工程费万元2851.4731.62%31.62%27.35%2.1.2设备购置及安装费万元2847.6831.58%31.58%27.32%2.2工程建设其他费用万元1883.4020.89%20.89%18.07%2.2.1无形资产万元1883.4020.89%20.89%18.07%2.3预备费万元1435.2715.92%15.92%13.77%2.3.1基本预备费万元581.406.45%6.45%5.58%2.3.2涨价预备费万元853.879.47%9.47%8.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9017.82100.00%100.00%86.50%5建设期间费用万元6流动资金万元1406.9615.60%15.60%13.50%7铺底流动资金万元468.995.20%5.20%4.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.34%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度195.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11610.8511610.8526673.9426673.942106.531.1主要生产车间6966.516966.5116004.3616004.361306.051.2辅助生产车间3715.473715.478535.668535.66674.091.3其他生产车间928.87928.871547.091547.09126.392仓储工程2463.412463.418478.288478.28486.952.1成品贮存615.85615.852119.572119.57121.742.2原料仓储1280.971280.974408.714408.71253.212.3辅助材料仓库566.58566.581950.001950.00112.003供配电工程131.38131.38131.38131.388.493.1供配电室131.38131.38131.38131.388.494给排水工程151.09151.09151.09151.097.594.1给排水151.09151.09151.09151.097.595服务性工程1560.161560.161560.161560.1689.615.1办公用房861.86861.86861.86861.8645.175.2生活服务698.30698.30698.30698.3038.926消防及环保工程440.13440.13440.13440.1328.446.1消防环保工程440.13440.13440.13440.1328.447项目总图工程65.6965.6965.6965.6962.087.1场地及道路硬化4263.51798.77798.777.2场区围墙798.774263.514263.517.3安全保卫室65.6965.6965.6965.698绿化工程1765.2561.78合计16422.7039717.4539717.452851.47(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2847.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量660285.09千瓦时,折合81.15吨标准煤。2、项目年总用水量4610.07立方米,折合0.39吨标准煤。3、“油墨项目投资建设项目”,年用电量660285.09千瓦时,年总用水量4610.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.54吨标准煤/年。达产年综合节能量28.65吨标准煤/年,项目总节能率29.97%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“油墨项目”主要从事油墨项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性油墨项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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