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文档简介

泓域咨询MACRO/ 水泥管项目立项申请报告水泥管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18529.26平方米(折合约27.78亩),其中:净用地面积18529.26平方米(红线范围折合约27.78亩)。项目规划总建筑面积20938.06平方米,其中:规划建设主体工程16145.58平方米,计容建筑面积20938.06平方米;预计建筑工程投资1532.32万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水泥管,根据市场情况,预计年产值19440.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5402.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1532.322419.93194.495402.931.1工程费用万元1532.322419.9313380.761.1.1建筑工程费用万元1532.321532.3219.92%1.1.2设备购置及安装费万元2419.932419.9331.46%1.2工程建设其他费用万元1450.681450.6818.86%1.2.1无形资产万元804.74804.741.3预备费万元645.94645.941.3.1基本预备费万元298.36298.361.3.2涨价预备费万元347.58347.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元5402.935402.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2289.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13380.768440.3911179.5213380.7613380.7613380.761.1应收账款万元4014.232609.253211.384014.234014.234014.231.2存货万元6021.343913.874817.076021.346021.346021.341.2.1原辅材料万元1806.401174.161445.121806.401806.401806.401.2.2燃料动力万元90.3258.7172.2690.3290.3290.321.2.3在产品万元2769.821800.382215.852769.822769.822769.821.2.4产成品万元1354.80880.621083.841354.801354.801354.801.3现金万元3345.192174.372676.153345.193345.193345.192流动负债万元11091.617209.558873.2911091.6111091.6111091.612.1应付账款万元11091.617209.558873.2911091.6111091.6111091.613流动资金万元2289.151487.951831.322289.152289.152289.154铺底流动资金万元763.04495.98610.44763.04763.04763.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7692.08万元,其中:固定资产投资5402.93万元,占项目总投资的70.24%;流动资金2289.15万元,占项目总投资的29.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1532.32万元,占项目总投资的19.92%;设备购置费2419.93万元,占项目总投资的31.46%;其它投资1450.68万元,占项目总投资的18.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5402.93+2289.15=7692.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7692.08142.37%142.37%100.00%2项目建设投资万元5402.93100.00%100.00%70.24%2.1工程费用万元3952.2573.15%73.15%51.38%2.1.1建筑工程费万元1532.3228.36%28.36%19.92%2.1.2设备购置及安装费万元2419.9344.79%44.79%31.46%2.2工程建设其他费用万元804.7414.89%14.89%10.46%2.2.1无形资产万元804.7414.89%14.89%10.46%2.3预备费万元645.9411.96%11.96%8.40%2.3.1基本预备费万元298.365.52%5.52%3.88%2.3.2涨价预备费万元347.586.43%6.43%4.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5402.93100.00%100.00%70.24%5建设期间费用万元6流动资金万元2289.1542.37%42.37%29.76%7铺底流动资金万元763.0514.12%14.12%9.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.65%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度194.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10041.2910041.2916145.5816145.581299.751.1主要生产车间6024.776024.779687.359687.35805.851.2辅助生产车间3213.213213.215166.595166.59415.921.3其他生产车间803.30803.30936.44936.4477.982仓储工程2130.402130.403115.113115.11182.382.1成品贮存532.60532.60778.78778.7845.592.2原料仓储1107.811107.811619.861619.8694.842.3辅助材料仓库489.99489.99716.48716.4841.953供配电工程113.62113.62113.62113.627.483.1供配电室113.62113.62113.62113.627.484给排水工程130.66130.66130.66130.666.694.1给排水130.66130.66130.66130.666.695服务性工程1349.251349.251349.251349.2578.995.1办公用房756.43756.43756.43756.4337.925.2生活服务592.82592.82592.82592.8234.696消防及环保工程380.63380.63380.63380.6325.076.1消防环保工程380.63380.63380.63380.6325.077项目总图工程56.8156.8156.8156.81-111.507.1场地及道路硬化3890.82703.14703.147.2场区围墙703.143890.823890.827.3安全保卫室56.8156.8156.8156.818绿化工程1241.8543.46合计14202.6820938.0620938.061532.32(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费2419.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量614313.30千瓦时,折合75.50吨标准煤。2、项目年总用水量11029.33立方米,折合0.94吨标准煤。3、“水泥管项目投资建设项目”,年用电量614313.30千瓦时,年总用水量11029.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.44吨标准煤/年。达产年综合节能量21.56吨标准煤/年,项目总节能率22.09%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“水泥管项目”主要从事水泥管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水泥管项目选址于xx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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