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泓域咨询MACRO/ 安时动力电池项目立项申请报告安时动力电池项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人姜xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51205.59平方米(折合约76.77亩),其中:净用地面积51205.59平方米(红线范围折合约76.77亩)。项目规划总建筑面积87049.50平方米,其中:规划建设主体工程67671.07平方米,计容建筑面积87049.50平方米;预计建筑工程投资6361.37万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为安时动力电池,根据市场情况,预计年产值19388.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14209.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6361.374765.67185.0914209.361.1工程费用万元6361.374765.6713416.711.1.1建筑工程费用万元6361.376361.3737.96%1.1.2设备购置及安装费万元4765.674765.6728.44%1.2工程建设其他费用万元3082.323082.3218.40%1.2.1无形资产万元1337.871337.871.3预备费万元1744.451744.451.3.1基本预备费万元744.29744.291.3.2涨价预备费万元1000.161000.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元14209.3614209.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2546.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13416.719639.809645.7713416.7113416.7113416.711.1应收账款万元4025.012616.263018.764025.014025.014025.011.2存货万元6037.523924.394528.146037.526037.526037.521.2.1原辅材料万元1811.261177.321358.441811.261811.261811.261.2.2燃料动力万元90.5658.8767.9290.5690.5690.561.2.3在产品万元2777.261805.222082.942777.262777.262777.261.2.4产成品万元1358.44882.991018.831358.441358.441358.441.3现金万元3354.182180.222515.633354.183354.183354.182流动负债万元10869.877065.428152.4010869.8710869.8710869.872.1应付账款万元10869.877065.428152.4010869.8710869.8710869.873流动资金万元2546.841655.451910.132546.842546.842546.844铺底流动资金万元848.94551.81636.71848.94848.94848.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16756.20万元,其中:固定资产投资14209.36万元,占项目总投资的84.80%;流动资金2546.84万元,占项目总投资的15.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6361.37万元,占项目总投资的37.96%;设备购置费4765.67万元,占项目总投资的28.44%;其它投资3082.32万元,占项目总投资的18.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14209.36+2546.84=16756.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16756.20117.92%117.92%100.00%2项目建设投资万元14209.36100.00%100.00%84.80%2.1工程费用万元11127.0478.31%78.31%66.41%2.1.1建筑工程费万元6361.3744.77%44.77%37.96%2.1.2设备购置及安装费万元4765.6733.54%33.54%28.44%2.2工程建设其他费用万元1337.879.42%9.42%7.98%2.2.1无形资产万元1337.879.42%9.42%7.98%2.3预备费万元1744.4512.28%12.28%10.41%2.3.1基本预备费万元744.295.24%5.24%4.44%2.3.2涨价预备费万元1000.167.04%7.04%5.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14209.36100.00%100.00%84.80%5建设期间费用万元6流动资金万元2546.8417.92%17.92%15.20%7铺底流动资金万元848.955.97%5.97%5.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.92%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度185.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28932.9228932.9267671.0767671.075439.761.1主要生产车间17359.7517359.7540602.6440602.643372.651.2辅助生产车间9258.539258.5321654.7421654.741740.721.3其他生产车间2314.632314.633924.923924.92326.392仓储工程6138.536138.5312595.9812595.98736.392.1成品贮存1534.631534.633148.993148.99184.102.2原料仓储3192.043192.046549.916549.91382.922.3辅助材料仓库1411.861411.862897.082897.08169.373供配电工程327.39327.39327.39327.3921.533.1供配电室327.39327.39327.39327.3921.534给排水工程376.50376.50376.50376.5019.264.1给排水376.50376.50376.50376.5019.265服务性工程3887.733887.733887.733887.73227.285.1办公用房1681.661681.661681.661681.66126.865.2生活服务2206.072206.072206.072206.07101.716消防及环保工程1096.751096.751096.751096.7572.136.1消防环保工程1096.751096.751096.751096.7572.137项目总图工程163.69163.69163.69163.69-288.907.1场地及道路硬化10379.171649.241649.247.2场区围墙1649.2410379.1710379.177.3安全保卫室163.69163.69163.69163.698绿化工程3826.16133.92合计40923.5187049.5087049.506361.37(四)设备方案项目计划购置设备共计174台(套),设备购置费4765.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量998686.28千瓦时,折合122.74吨标准煤。2、项目年总用水量12415.47立方米,折合1.06吨标准煤。3、“安时动力电池项目投资建设项目”,年用电量998686.28千瓦时,年总用水量12415.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.80吨标准煤/年。达产年综合节能量39.09吨标准煤/年,项目总节能率23.08%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“安时动力电池项目”主要从事安时动力电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性安时动力电池项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范

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