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泓域咨询MACRO/ 汽车配套内饰件项目立项申请报告汽车配套内饰件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6743.37平方米(折合约10.11亩),其中:净用地面积6743.37平方米(红线范围折合约10.11亩)。项目规划总建筑面积7080.54平方米,其中:规划建设主体工程4841.65平方米,计容建筑面积7080.54平方米;预计建筑工程投资508.01万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车配套内饰件,根据市场情况,预计年产值2913.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1684.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元508.01509.66166.631684.631.1工程费用万元508.01509.662298.681.1.1建筑工程费用万元508.01508.0125.63%1.1.2设备购置及安装费万元509.66509.6625.71%1.2工程建设其他费用万元666.96666.9633.65%1.2.1无形资产万元279.37279.371.3预备费万元387.59387.591.3.1基本预备费万元194.73194.731.3.2涨价预备费万元192.86192.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元1684.631684.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金297.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2298.68940.261596.442298.682298.682298.681.1应收账款万元689.60310.32482.72689.60689.60689.601.2存货万元1034.41465.48724.081034.411034.411034.411.2.1原辅材料万元310.32139.65217.23310.32310.32310.321.2.2燃料动力万元15.526.9810.8615.5215.5215.521.2.3在产品万元475.83214.12333.08475.83475.83475.831.2.4产成品万元232.74104.73162.92232.74232.74232.741.3现金万元574.67258.60402.27574.67574.67574.672流动负债万元2001.03900.461400.722001.032001.032001.032.1应付账款万元2001.03900.461400.722001.032001.032001.033流动资金万元297.65133.94208.35297.65297.65297.654铺底流动资金万元99.2244.6569.4599.2299.2299.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资1982.28万元,其中:固定资产投资1684.63万元,占项目总投资的84.98%;流动资金297.65万元,占项目总投资的15.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资508.01万元,占项目总投资的25.63%;设备购置费509.66万元,占项目总投资的25.71%;其它投资666.96万元,占项目总投资的33.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1684.63+297.65=1982.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元1982.28117.67%117.67%100.00%2项目建设投资万元1684.63100.00%100.00%84.98%2.1工程费用万元1017.6760.41%60.41%51.34%2.1.1建筑工程费万元508.0130.16%30.16%25.63%2.1.2设备购置及安装费万元509.6630.25%30.25%25.71%2.2工程建设其他费用万元279.3716.58%16.58%14.09%2.2.1无形资产万元279.3716.58%16.58%14.09%2.3预备费万元387.5923.01%23.01%19.55%2.3.1基本预备费万元194.7311.56%11.56%9.82%2.3.2涨价预备费万元192.8611.45%11.45%9.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1684.63100.00%100.00%84.98%5建设期间费用万元6流动资金万元297.6517.67%17.67%15.02%7铺底流动资金万元99.225.89%5.89%5.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.55%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.35%,固定资产投资强度166.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3268.163268.164841.654841.65382.111.1主要生产车间1960.901960.902904.992904.99236.911.2辅助生产车间1045.811045.811549.331549.33122.281.3其他生产车间261.45261.45280.82280.8222.932仓储工程693.39693.391455.281455.2883.532.1成品贮存173.35173.35363.82363.8220.882.2原料仓储360.56360.56756.75756.7543.442.3辅助材料仓库159.48159.48334.71334.7119.213供配电工程36.9836.9836.9836.982.393.1供配电室36.9836.9836.9836.982.394给排水工程42.5342.5342.5342.532.144.1给排水42.5342.5342.5342.532.145服务性工程439.15439.15439.15439.1525.215.1办公用房236.62236.62236.62236.6215.065.2生活服务202.53202.53202.53202.5310.786消防及环保工程123.89123.89123.89123.898.006.1消防环保工程123.89123.89123.89123.898.007项目总图工程18.4918.4918.4918.49-13.117.1场地及道路硬化1261.82262.62262.627.2场区围墙262.621261.821261.827.3安全保卫室18.4918.4918.4918.498绿化工程506.8317.74合计4622.587080.547080.54508.01(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费509.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量1171182.20千瓦时,折合143.94吨标准煤。2、项目年总用水量1874.66立方米,折合0.16吨标准煤。3、“汽车配套内饰件项目投资建设项目”,年用电量1171182.20千瓦时,年总用水量1874.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.10吨标准煤/年。达产年综合节能量45.51吨标准煤/年,项目总节能率22.70%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“汽车配套内饰件项目”主要从事汽车配套内饰件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车配套内饰件项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要

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