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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车电子配件项目立项申请报告汽车电子配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22611.30平方米(折合约33.90亩),其中:净用地面积22611.30平方米(红线范围折合约33.90亩)。项目规划总建筑面积29846.92平方米,其中:规划建设主体工程20751.97平方米,计容建筑面积29846.92平方米;预计建筑工程投资2129.94万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车电子配件,根据市场情况,预计年产值15062.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5601.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2129.941918.42165.245601.641.1工程费用万元2129.941918.429803.391.1.1建筑工程费用万元2129.942129.9427.90%1.1.2设备购置及安装费万元1918.421918.4225.13%1.2工程建设其他费用万元1553.281553.2820.35%1.2.1无形资产万元692.56692.561.3预备费万元860.72860.721.3.1基本预备费万元472.81472.811.3.2涨价预备费万元387.91387.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元5601.645601.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2032.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9803.395355.757420.689803.399803.399803.391.1应收账款万元2941.021617.562058.712941.022941.022941.021.2存货万元4411.532426.343088.074411.534411.534411.531.2.1原辅材料万元1323.46727.90926.421323.461323.461323.461.2.2燃料动力万元66.1736.4046.3266.1766.1766.171.2.3在产品万元2029.301116.121420.512029.302029.302029.301.2.4产成品万元992.59545.93694.82992.59992.59992.591.3现金万元2450.851347.971715.592450.852450.852450.852流动负债万元7770.574273.815439.407770.577770.577770.572.1应付账款万元7770.574273.815439.407770.577770.577770.573流动资金万元2032.821118.051422.972032.822032.822032.824铺底流动资金万元677.60372.68474.32677.60677.60677.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7634.46万元,其中:固定资产投资5601.64万元,占项目总投资的73.37%;流动资金2032.82万元,占项目总投资的26.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2129.94万元,占项目总投资的27.90%;设备购置费1918.42万元,占项目总投资的25.13%;其它投资1553.28万元,占项目总投资的20.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5601.64+2032.82=7634.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7634.46136.29%136.29%100.00%2项目建设投资万元5601.64100.00%100.00%73.37%2.1工程费用万元4048.3672.27%72.27%53.03%2.1.1建筑工程费万元2129.9438.02%38.02%27.90%2.1.2设备购置及安装费万元1918.4234.25%34.25%25.13%2.2工程建设其他费用万元692.5612.36%12.36%9.07%2.2.1无形资产万元692.5612.36%12.36%9.07%2.3预备费万元860.7215.37%15.37%11.27%2.3.1基本预备费万元472.818.44%8.44%6.19%2.3.2涨价预备费万元387.916.92%6.92%5.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5601.64100.00%100.00%73.37%5建设期间费用万元6流动资金万元2032.8236.29%36.29%26.63%7铺底流动资金万元677.6112.10%12.10%8.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.59%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度165.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12243.8212243.8220751.9720751.971629.001.1主要生产车间7346.297346.2912451.1812451.181009.981.2辅助生产车间3918.023918.026640.636640.63521.281.3其他生产车间979.51979.511203.611203.6197.742仓储工程2597.702597.705911.725911.72337.502.1成品贮存649.42649.421477.931477.9384.382.2原料仓储1350.801350.803074.093074.09175.502.3辅助材料仓库597.47597.471359.701359.7077.633供配电工程138.54138.54138.54138.548.903.1供配电室138.54138.54138.54138.548.904给排水工程159.33159.33159.33159.337.964.1给排水159.33159.33159.33159.337.965服务性工程1645.211645.211645.211645.2193.925.1办公用房707.91707.91707.91707.9149.355.2生活服务937.30937.30937.30937.3040.446消防及环保工程464.12464.12464.12464.1229.816.1消防环保工程464.12464.12464.12464.1229.817项目总图工程69.2769.2769.2769.27-46.247.1场地及道路硬化4823.73783.31783.317.2场区围墙783.314823.734823.737.3安全保卫室69.2769.2769.2769.278绿化工程1973.9069.09合计17317.9929846.9229846.922129.94(四)设备方案项目计划购置设备共计133台(套),设备购置费1918.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量980867.13千瓦时,折合120.55吨标准煤。2、项目年总用水量11198.24立方米,折合0.96吨标准煤。3、“汽车电子配件项目投资建设项目”,年用电量980867.13千瓦时,年总用水量11198.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.51吨标准煤/年。达产年综合节能量40.50吨标准煤/年,项目总节能率23.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“汽车电子配件项目”主要从事汽车电子配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车电子配件项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划

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