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文档简介

泓域咨询MACRO/ 水稻加工项目立项申请报告水稻加工项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18069.03平方米(折合约27.09亩),其中:净用地面积18069.03平方米(红线范围折合约27.09亩)。项目规划总建筑面积26561.47平方米,其中:规划建设主体工程16559.16平方米,计容建筑面积26561.47平方米;预计建筑工程投资2283.63万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水稻加工,根据市场情况,预计年产值15256.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4980.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2283.631381.66183.864980.771.1工程费用万元2283.631381.669895.431.1.1建筑工程费用万元2283.632283.6332.20%1.1.2设备购置及安装费万元1381.661381.6619.48%1.2工程建设其他费用万元1315.481315.4818.55%1.2.1无形资产万元605.58605.581.3预备费万元709.90709.901.3.1基本预备费万元413.75413.751.3.2涨价预备费万元296.15296.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元4980.774980.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2111.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9895.434051.676913.549895.439895.439895.431.1应收账款万元2968.631187.452078.042968.632968.632968.631.2存货万元4452.941781.183117.064452.944452.944452.941.2.1原辅材料万元1335.88534.35935.121335.881335.881335.881.2.2燃料动力万元66.7926.7246.7666.7966.7966.791.2.3在产品万元2048.35819.341433.852048.352048.352048.351.2.4产成品万元1001.91400.76701.341001.911001.911001.911.3现金万元2473.86989.541731.702473.862473.862473.862流动负债万元7784.123113.655448.887784.127784.127784.122.1应付账款万元7784.123113.655448.887784.127784.127784.123流动资金万元2111.31844.521477.922111.312111.312111.314铺底流动资金万元703.76281.51492.64703.76703.76703.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7092.08万元,其中:固定资产投资4980.77万元,占项目总投资的70.23%;流动资金2111.31万元,占项目总投资的29.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2283.63万元,占项目总投资的32.20%;设备购置费1381.66万元,占项目总投资的19.48%;其它投资1315.48万元,占项目总投资的18.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4980.77+2111.31=7092.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7092.08142.39%142.39%100.00%2项目建设投资万元4980.77100.00%100.00%70.23%2.1工程费用万元3665.2973.59%73.59%51.68%2.1.1建筑工程费万元2283.6345.85%45.85%32.20%2.1.2设备购置及安装费万元1381.6627.74%27.74%19.48%2.2工程建设其他费用万元605.5812.16%12.16%8.54%2.2.1无形资产万元605.5812.16%12.16%8.54%2.3预备费万元709.9014.25%14.25%10.01%2.3.1基本预备费万元413.758.31%8.31%5.83%2.3.2涨价预备费万元296.155.95%5.95%4.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4980.77100.00%100.00%70.23%5建设期间费用万元6流动资金万元2111.3142.39%42.39%29.77%7铺底流动资金万元703.7714.13%14.13%9.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.66%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度183.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9793.179793.1716559.1616559.161566.051.1主要生产车间5875.905875.909935.509935.50970.951.2辅助生产车间3133.813133.815298.935298.93501.141.3其他生产车间783.45783.45960.43960.4393.962仓储工程2077.762077.766501.506501.50447.172.1成品贮存519.44519.441625.381625.38111.792.2原料仓储1080.441080.443380.783380.78232.532.3辅助材料仓库477.88477.881495.351495.35102.853供配电工程110.81110.81110.81110.818.573.1供配电室110.81110.81110.81110.818.574给排水工程127.44127.44127.44127.447.674.1给排水127.44127.44127.44127.447.675服务性工程1315.911315.911315.911315.9190.515.1办公用房645.34645.34645.34645.3452.255.2生活服务670.57670.57670.57670.5745.816消防及环保工程371.23371.23371.23371.2328.726.1消防环保工程371.23371.23371.23371.2328.727项目总图工程55.4155.4155.4155.4182.717.1场地及道路硬化3738.52637.96637.967.2场区围墙637.963738.523738.527.3安全保卫室55.4155.4155.4155.418绿化工程1492.1552.23合计13851.7226561.4726561.472283.63(四)设备方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费1381.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量611140.03千瓦时,折合75.11吨标准煤。2、项目年总用水量14457.67立方米,折合1.23吨标准煤。3、“水稻加工项目投资建设项目”,年用电量611140.03千瓦时,年总用水量14457.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.34吨标准煤/年。达产年综合节能量32.72吨标准煤/年,项目总节能率21.45%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划,符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“水稻加工项目”主要从事水稻加工项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水稻加工项目选址于xx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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