汽车线束项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第1页
汽车线束项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第2页
汽车线束项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第3页
汽车线束项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第4页
汽车线束项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车线束项目立项申请报告汽车线束项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40687.00平方米(折合约61.00亩),其中:净用地面积40687.00平方米(红线范围折合约61.00亩)。项目规划总建筑面积58589.28平方米,其中:规划建设主体工程42793.40平方米,计容建筑面积58589.28平方米;预计建筑工程投资4245.01万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车线束,根据市场情况,预计年产值20702.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10112.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4245.013113.57165.7810112.581.1工程费用万元4245.013113.5713216.601.1.1建筑工程费用万元4245.014245.0134.50%1.1.2设备购置及安装费万元3113.573113.5725.30%1.2工程建设其他费用万元2754.002754.0022.38%1.2.1无形资产万元1398.301398.301.3预备费万元1355.701355.701.3.1基本预备费万元770.89770.891.3.2涨价预备费万元584.81584.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元10112.5810112.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2191.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13216.6010250.228993.3913216.6013216.6013216.601.1应收账款万元3964.982577.242775.493964.983964.983964.981.2存货万元5947.473865.864163.235947.475947.475947.471.2.1原辅材料万元1784.241159.761248.971784.241784.241784.241.2.2燃料动力万元89.2157.9962.4589.2189.2189.211.2.3在产品万元2735.841778.291915.092735.842735.842735.841.2.4产成品万元1338.18869.82936.731338.181338.181338.181.3现金万元3304.152147.702312.903304.153304.153304.152流动负债万元11024.677166.047717.2711024.6711024.6711024.672.1应付账款万元11024.677166.047717.2711024.6711024.6711024.673流动资金万元2191.931424.751534.352191.932191.932191.934铺底流动资金万元730.64474.92511.45730.64730.64730.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12304.51万元,其中:固定资产投资10112.58万元,占项目总投资的82.19%;流动资金2191.93万元,占项目总投资的17.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4245.01万元,占项目总投资的34.50%;设备购置费3113.57万元,占项目总投资的25.30%;其它投资2754.00万元,占项目总投资的22.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10112.58+2191.93=12304.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12304.51121.68%121.68%100.00%2项目建设投资万元10112.58100.00%100.00%82.19%2.1工程费用万元7358.5872.77%72.77%59.80%2.1.1建筑工程费万元4245.0141.98%41.98%34.50%2.1.2设备购置及安装费万元3113.5730.79%30.79%25.30%2.2工程建设其他费用万元1398.3013.83%13.83%11.36%2.2.1无形资产万元1398.3013.83%13.83%11.36%2.3预备费万元1355.7013.41%13.41%11.02%2.3.1基本预备费万元770.897.62%7.62%6.27%2.3.2涨价预备费万元584.815.78%5.78%4.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10112.58100.00%100.00%82.19%5建设期间费用万元6流动资金万元2191.9321.68%21.68%17.81%7铺底流动资金万元730.647.23%7.23%5.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.83%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度165.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21237.7221237.7242793.4042793.403410.591.1主要生产车间12742.6312742.6325676.0425676.042114.571.2辅助生产车间6796.076796.0713693.8913693.891091.391.3其他生产车间1699.021699.022482.022482.02204.642仓储工程4505.884505.8810267.3210267.32595.122.1成品贮存1126.471126.472566.832566.83148.782.2原料仓储2343.062343.065339.015339.01309.462.3辅助材料仓库1036.351036.352361.482361.48136.883供配电工程240.31240.31240.31240.3115.673.1供配电室240.31240.31240.31240.3115.674给排水工程276.36276.36276.36276.3614.024.1给排水276.36276.36276.36276.3614.025服务性工程2853.722853.722853.722853.72165.415.1办公用房1572.261572.261572.261572.2679.845.2生活服务1281.461281.461281.461281.4693.116消防及环保工程805.05805.05805.05805.0552.506.1消防环保工程805.05805.05805.05805.0552.507项目总图工程120.16120.16120.16120.16-123.037.1场地及道路硬化7684.841517.591517.597.2场区围墙1517.597684.847684.847.3安全保卫室120.16120.16120.16120.168绿化工程3278.01114.73合计30039.2158589.2858589.284245.01(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费3113.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量1102265.20千瓦时,折合135.47吨标准煤。2、项目年总用水量11234.29立方米,折合0.96吨标准煤。3、“汽车线束项目投资建设项目”,年用电量1102265.20千瓦时,年总用水量11234.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.43吨标准煤/年。达产年综合节能量40.75吨标准煤/年,项目总节能率29.67%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车线束项目”主要从事汽车线束项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车线束项目选址于xx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论