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泓域咨询MACRO/ 滤清器项目立项申请报告滤清器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48050.68平方米(折合约72.04亩),其中:净用地面积48050.68平方米(红线范围折合约72.04亩)。项目规划总建筑面积76881.09平方米,其中:规划建设主体工程59722.77平方米,计容建筑面积76881.09平方米;预计建筑工程投资6109.12万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为滤清器,根据市场情况,预计年产值49103.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13858.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6109.125809.34192.3713858.331.1工程费用万元6109.125809.3432919.481.1.1建筑工程费用万元6109.126109.1230.55%1.1.2设备购置及安装费万元5809.345809.3429.05%1.2工程建设其他费用万元1939.871939.879.70%1.2.1无形资产万元1045.661045.661.3预备费万元894.21894.211.3.1基本预备费万元482.15482.151.3.2涨价预备费万元412.06412.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元13858.3313858.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6141.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32919.4821296.0622199.6032919.4832919.4832919.481.1应收账款万元9875.846419.307406.889875.849875.849875.841.2存货万元14813.779628.9511110.3214813.7714813.7714813.771.2.1原辅材料万元4444.132888.693333.104444.134444.134444.131.2.2燃料动力万元222.21144.43166.65222.21222.21222.211.2.3在产品万元6814.334429.325110.756814.336814.336814.331.2.4产成品万元3333.102166.512499.823333.103333.103333.101.3现金万元8229.875349.426172.408229.878229.878229.872流动负债万元26778.1717405.8120083.6326778.1726778.1726778.172.1应付账款万元26778.1717405.8120083.6326778.1726778.1726778.173流动资金万元6141.313991.854605.986141.316141.316141.314铺底流动资金万元2047.081330.621535.332047.082047.082047.083、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19999.64万元,其中:固定资产投资13858.33万元,占项目总投资的69.29%;流动资金6141.31万元,占项目总投资的30.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6109.12万元,占项目总投资的30.55%;设备购置费5809.34万元,占项目总投资的29.05%;其它投资1939.87万元,占项目总投资的9.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13858.33+6141.31=19999.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19999.64144.31%144.31%100.00%2项目建设投资万元13858.33100.00%100.00%69.29%2.1工程费用万元11918.4686.00%86.00%59.59%2.1.1建筑工程费万元6109.1244.08%44.08%30.55%2.1.2设备购置及安装费万元5809.3441.92%41.92%29.05%2.2工程建设其他费用万元1045.667.55%7.55%5.23%2.2.1无形资产万元1045.667.55%7.55%5.23%2.3预备费万元894.216.45%6.45%4.47%2.3.1基本预备费万元482.153.48%3.48%2.41%2.3.2涨价预备费万元412.062.97%2.97%2.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13858.33100.00%100.00%69.29%5建设期间费用万元6流动资金万元6141.3144.31%44.31%30.71%7铺底流动资金万元2047.1014.77%14.77%10.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.00%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.14%,固定资产投资强度192.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22081.6922081.6959722.7759722.775220.261.1主要生产车间13249.0113249.0135833.6635833.663236.561.2辅助生产车间7066.147066.1419111.2919111.291670.481.3其他生产车间1766.541766.543463.923463.92313.222仓储工程4684.944684.9411152.9111152.91708.992.1成品贮存1171.231171.232788.232788.23177.252.2原料仓储2436.172436.175799.515799.51368.672.3辅助材料仓库1077.541077.542565.172565.17163.073供配电工程249.86249.86249.86249.8617.873.1供配电室249.86249.86249.86249.8617.874给排水工程287.34287.34287.34287.3415.984.1给排水287.34287.34287.34287.3415.985服务性工程2967.132967.132967.132967.13188.625.1办公用房1730.101730.101730.101730.1095.365.2生活服务1237.031237.031237.031237.03112.576消防及环保工程837.04837.04837.04837.0459.866.1消防环保工程837.04837.04837.04837.0459.867项目总图工程124.93124.93124.93124.93-223.447.1场地及道路硬化8025.601271.531271.537.2场区围墙1271.538025.608025.607.3安全保卫室124.93124.93124.93124.938绿化工程3456.68120.98合计31232.9476881.0976881.096109.12(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费5809.34万元。五、节能与环保1、项目年用电量663621.10千瓦时,折合81.56吨标准煤。2、项目年总用水量39393.68立方米,折合3.36吨标准煤。3、“滤清器项目投资建设项目”,年用电量663621.10千瓦时,年总用水量39393.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.92吨标准煤/年。达产年综合节能量31.41吨标准煤/年,项目总节能率28.19%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“滤清器项目”主要从事滤清器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性滤清器项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护

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