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文档简介

泓域咨询MACRO/ 生物配合饲项目立项申请报告生物配合饲项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9538.10平方米(折合约14.30亩),其中:净用地面积9538.10平方米(红线范围折合约14.30亩)。项目规划总建筑面积11541.10平方米,其中:规划建设主体工程7092.78平方米,计容建筑面积11541.10平方米;预计建筑工程投资927.43万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为生物配合饲,根据市场情况,预计年产值5152.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2726.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元927.431087.09190.672726.581.1工程费用万元927.431087.093119.591.1.1建筑工程费用万元927.43927.4327.26%1.1.2设备购置及安装费万元1087.091087.0931.95%1.2工程建设其他费用万元712.06712.0620.93%1.2.1无形资产万元302.10302.101.3预备费万元409.96409.961.3.1基本预备费万元197.45197.451.3.2涨价预备费万元212.51212.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元2726.582726.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金675.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3119.591736.052532.183119.593119.593119.591.1应收账款万元935.88514.73655.11935.88935.88935.881.2存货万元1403.82772.10982.671403.821403.821403.821.2.1原辅材料万元421.15231.63294.80421.15421.15421.151.2.2燃料动力万元21.0611.5814.7421.0621.0621.061.2.3在产品万元645.76355.17452.03645.76645.76645.761.2.4产成品万元315.86173.72221.10315.86315.86315.861.3现金万元779.90428.94545.93779.90779.90779.902流动负债万元2444.081344.241710.862444.082444.082444.082.1应付账款万元2444.081344.241710.862444.082444.082444.083流动资金万元675.51371.53472.86675.51675.51675.514铺底流动资金万元225.17123.84157.62225.17225.17225.173、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3402.09万元,其中:固定资产投资2726.58万元,占项目总投资的80.14%;流动资金675.51万元,占项目总投资的19.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资927.43万元,占项目总投资的27.26%;设备购置费1087.09万元,占项目总投资的31.95%;其它投资712.06万元,占项目总投资的20.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2726.58+675.51=3402.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3402.09124.77%124.77%100.00%2项目建设投资万元2726.58100.00%100.00%80.14%2.1工程费用万元2014.5273.88%73.88%59.21%2.1.1建筑工程费万元927.4334.01%34.01%27.26%2.1.2设备购置及安装费万元1087.0939.87%39.87%31.95%2.2工程建设其他费用万元302.1011.08%11.08%8.88%2.2.1无形资产万元302.1011.08%11.08%8.88%2.3预备费万元409.9615.04%15.04%12.05%2.3.1基本预备费万元197.457.24%7.24%5.80%2.3.2涨价预备费万元212.517.79%7.79%6.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2726.58100.00%100.00%80.14%5建设期间费用万元6流动资金万元675.5124.77%24.77%19.86%7铺底流动资金万元225.178.26%8.26%6.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.95%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度190.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5256.515256.517092.787092.78626.961.1主要生产车间3153.913153.914255.674255.67388.721.2辅助生产车间1682.081682.082269.692269.69200.631.3其他生产车间420.52420.52411.38411.3837.622仓储工程1115.241115.242891.412891.41185.882.1成品贮存278.81278.81722.85722.8546.472.2原料仓储579.92579.921503.531503.5396.662.3辅助材料仓库256.51256.51665.02665.0242.753供配电工程59.4859.4859.4859.484.303.1供配电室59.4859.4859.4859.484.304给排水工程68.4068.4068.4068.403.854.1给排水68.4068.4068.4068.403.855服务性工程706.32706.32706.32706.3245.415.1办公用房298.26298.26298.26298.2623.585.2生活服务408.06408.06408.06408.0626.616消防及环保工程199.26199.26199.26199.2614.416.1消防环保工程199.26199.26199.26199.2614.417项目总图工程29.7429.7429.7429.7423.047.1场地及道路硬化1884.53428.68428.687.2场区围墙428.681884.531884.537.3安全保卫室29.7429.7429.7429.748绿化工程673.8423.58合计7434.9511541.1011541.10927.43(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费1087.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量607885.39千瓦时,折合74.71吨标准煤。2、项目年总用水量2234.36立方米,折合0.19吨标准煤。3、“生物配合饲项目投资建设项目”,年用电量607885.39千瓦时,年总用水量2234.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.90吨标准煤/年。达产年综合节能量22.37吨标准煤/年,项目总节能率29.29%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“生物配合饲项目”主要从事生物配合饲项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性生物配合饲项目选址于某某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项

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