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泓域咨询MACRO/ 添加剂聚乙烯醇项目立项申请报告添加剂聚乙烯醇项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55661.15平方米(折合约83.45亩),其中:净用地面积55661.15平方米(红线范围折合约83.45亩)。项目规划总建筑面积62340.49平方米,其中:规划建设主体工程46136.72平方米,计容建筑面积62340.49平方米;预计建筑工程投资5165.48万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为添加剂聚乙烯醇,根据市场情况,预计年产值44886.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15989.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5165.486888.64191.6115989.851.1工程费用万元5165.486888.6435791.181.1.1建筑工程费用万元5165.485165.4823.81%1.1.2设备购置及安装费万元6888.646888.6431.75%1.2工程建设其他费用万元3935.733935.7318.14%1.2.1无形资产万元2151.342151.341.3预备费万元1784.391784.391.3.1基本预备费万元743.87743.871.3.2涨价预备费万元1040.521040.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元15989.8515989.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5706.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35791.1822235.3621679.9635791.1835791.1835791.181.1应收账款万元10737.356979.288053.0210737.3510737.3510737.351.2存货万元16106.0310468.9212079.5216106.0316106.0316106.031.2.1原辅材料万元4831.813140.683623.864831.814831.814831.811.2.2燃料动力万元241.59157.03181.19241.59241.59241.591.2.3在产品万元7408.774815.705556.587408.777408.777408.771.2.4产成品万元3623.862355.512717.893623.863623.863623.861.3现金万元8947.805816.076710.858947.808947.808947.802流动负债万元30084.2919554.7922563.2230084.2930084.2930084.292.1应付账款万元30084.2919554.7922563.2230084.2930084.2930084.293流动资金万元5706.893709.484280.175706.895706.895706.894铺底流动资金万元1902.281236.491426.721902.281902.281902.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21696.74万元,其中:固定资产投资15989.85万元,占项目总投资的73.70%;流动资金5706.89万元,占项目总投资的26.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5165.48万元,占项目总投资的23.81%;设备购置费6888.64万元,占项目总投资的31.75%;其它投资3935.73万元,占项目总投资的18.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15989.85+5706.89=21696.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21696.74135.69%135.69%100.00%2项目建设投资万元15989.85100.00%100.00%73.70%2.1工程费用万元12054.1275.39%75.39%55.56%2.1.1建筑工程费万元5165.4832.30%32.30%23.81%2.1.2设备购置及安装费万元6888.6443.08%43.08%31.75%2.2工程建设其他费用万元2151.3413.45%13.45%9.92%2.2.1无形资产万元2151.3413.45%13.45%9.92%2.3预备费万元1784.3911.16%11.16%8.22%2.3.1基本预备费万元743.874.65%4.65%3.43%2.3.2涨价预备费万元1040.526.51%6.51%4.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15989.85100.00%100.00%73.70%5建设期间费用万元6流动资金万元5706.8935.69%35.69%26.30%7铺底流动资金万元1902.3011.90%11.90%8.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.88%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.35%,固定资产投资强度191.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28680.0628680.0646136.7246136.724205.131.1主要生产车间17208.0417208.0427682.0327682.032607.181.2辅助生产车间9177.629177.6214763.7514763.751345.641.3其他生产车间2294.402294.402675.932675.93252.312仓储工程6084.886084.8810532.4510532.45698.172.1成品贮存1521.221521.222633.112633.11174.542.2原料仓储3164.143164.145476.875476.87363.052.3辅助材料仓库1399.521399.522422.462422.46160.583供配电工程324.53324.53324.53324.5324.203.1供配电室324.53324.53324.53324.5324.204给排水工程373.21373.21373.21373.2121.654.1给排水373.21373.21373.21373.2121.655服务性工程3853.763853.763853.763853.76255.465.1办公用房1972.061972.061972.061972.06120.105.2生活服务1881.701881.701881.701881.70148.696消防及环保工程1087.161087.161087.161087.1681.076.1消防环保工程1087.161087.161087.161087.1681.077项目总图工程162.26162.26162.26162.26-286.547.1场地及道路硬化10477.021751.761751.767.2场区围墙1751.7610477.0210477.027.3安全保卫室162.26162.26162.26162.268绿化工程4752.68166.34合计40565.8562340.4962340.495165.48(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费6888.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量714718.94千瓦时,折合87.84吨标准煤。2、项目年总用水量29730.78立方米,折合2.54吨标准煤。3、“添加剂聚乙烯醇项目投资建设项目”,年用电量714718.94千瓦时,年总用水量29730.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.38吨标准煤/年。达产年综合节能量24.03吨标准煤/年,项目总节能率27.93%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“添加剂聚乙烯醇项目”主要从事添加剂聚乙烯醇项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性添加剂聚乙烯醇项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此,

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