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文档简介

泓域咨询MACRO/ 活门件项目立项申请报告活门件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36124.72平方米(折合约54.16亩),其中:净用地面积36124.72平方米(红线范围折合约54.16亩)。项目规划总建筑面积48045.88平方米,其中:规划建设主体工程31958.73平方米,计容建筑面积48045.88平方米;预计建筑工程投资3522.23万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为活门件,根据市场情况,预计年产值15885.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10175.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3522.234165.23187.8710175.041.1工程费用万元3522.234165.239684.351.1.1建筑工程费用万元3522.233522.2328.16%1.1.2设备购置及安装费万元4165.234165.2333.31%1.2工程建设其他费用万元2487.582487.5819.89%1.2.1无形资产万元1169.401169.401.3预备费万元1318.181318.181.3.1基本预备费万元762.73762.731.3.2涨价预备费万元555.45555.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元10175.0410175.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2331.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9684.354986.926949.459684.359684.359684.351.1应收账款万元2905.301307.392033.712905.302905.302905.301.2存货万元4357.961961.083050.574357.964357.964357.961.2.1原辅材料万元1307.39588.32915.171307.391307.391307.391.2.2燃料动力万元65.3729.4245.7665.3765.3765.371.2.3在产品万元2004.66902.101403.262004.662004.662004.661.2.4产成品万元980.54441.24686.38980.54980.54980.541.3现金万元2421.091089.491694.762421.092421.092421.092流动负债万元7353.193308.945147.237353.197353.197353.192.1应付账款万元7353.193308.945147.237353.197353.197353.193流动资金万元2331.161049.021631.812331.162331.162331.164铺底流动资金万元777.05349.67543.94777.05777.05777.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12506.20万元,其中:固定资产投资10175.04万元,占项目总投资的81.36%;流动资金2331.16万元,占项目总投资的18.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3522.23万元,占项目总投资的28.16%;设备购置费4165.23万元,占项目总投资的33.31%;其它投资2487.58万元,占项目总投资的19.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10175.04+2331.16=12506.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12506.20122.91%122.91%100.00%2项目建设投资万元10175.04100.00%100.00%81.36%2.1工程费用万元7687.4675.55%75.55%61.47%2.1.1建筑工程费万元3522.2334.62%34.62%28.16%2.1.2设备购置及安装费万元4165.2340.94%40.94%33.31%2.2工程建设其他费用万元1169.4011.49%11.49%9.35%2.2.1无形资产万元1169.4011.49%11.49%9.35%2.3预备费万元1318.1812.96%12.96%10.54%2.3.1基本预备费万元762.737.50%7.50%6.10%2.3.2涨价预备费万元555.455.46%5.46%4.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10175.04100.00%100.00%81.36%5建设期间费用万元6流动资金万元2331.1622.91%22.91%18.64%7铺底流动资金万元777.057.64%7.64%6.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.45%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度187.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13140.4213140.4231958.7331958.732577.171.1主要生产车间7884.257884.2519175.2419175.241597.851.2辅助生产车间4204.934204.9310226.7910226.79824.691.3其他生产车间1051.231051.231853.611853.61154.632仓储工程2787.932787.9310456.6510456.65613.262.1成品贮存696.98696.982614.162614.16153.312.2原料仓储1449.721449.725437.465437.46318.902.3辅助材料仓库641.22641.222405.032405.03141.053供配电工程148.69148.69148.69148.699.813.1供配电室148.69148.69148.69148.699.814给排水工程170.99170.99170.99170.998.774.1给排水170.99170.99170.99170.998.775服务性工程1765.691765.691765.691765.69103.555.1办公用房980.81980.81980.81980.8160.015.2生活服务784.88784.88784.88784.8855.456消防及环保工程498.11498.11498.11498.1132.866.1消防环保工程498.11498.11498.11498.1132.867项目总图工程74.3474.3474.3474.34106.647.1场地及道路硬化4986.701101.941101.947.2场区围墙1101.944986.704986.707.3安全保卫室74.3474.3474.3474.348绿化工程2005.0070.17合计18586.1748045.8848045.883522.23(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费4165.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量515941.81千瓦时,折合63.41吨标准煤。2、项目年总用水量11688.84立方米,折合1.00吨标准煤。3、“活门件项目投资建设项目”,年用电量515941.81千瓦时,年总用水量11688.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.41吨标准煤/年。达产年综合节能量25.05吨标准煤/年,项目总节能率28.99%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“活门件项目”主要从事活门件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性活门件项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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