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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新能源电池项目立项申请报告新能源电池项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26306.48平方米(折合约39.44亩),其中:净用地面积26306.48平方米(红线范围折合约39.44亩)。项目规划总建筑面积30252.45平方米,其中:规划建设主体工程20833.95平方米,计容建筑面积30252.45平方米;预计建筑工程投资2599.50万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源电池,根据市场情况,预计年产值8577.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7034.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2599.503375.29178.357034.121.1工程费用万元2599.503375.295441.361.1.1建筑工程费用万元2599.502599.5032.78%1.1.2设备购置及安装费万元3375.293375.2942.56%1.2工程建设其他费用万元1059.331059.3313.36%1.2.1无形资产万元467.19467.191.3预备费万元592.14592.141.3.1基本预备费万元281.92281.921.3.2涨价预备费万元310.22310.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元7034.127034.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金896.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5441.363618.484771.105441.365441.365441.361.1应收账款万元1632.41979.441142.691632.411632.411632.411.2存货万元2448.611469.171714.032448.612448.612448.611.2.1原辅材料万元734.58440.75514.21734.58734.58734.581.2.2燃料动力万元36.7322.0425.7136.7336.7336.731.2.3在产品万元1126.36675.82788.451126.361126.361126.361.2.4产成品万元550.94330.56385.66550.94550.94550.941.3现金万元1360.34816.20952.241360.341360.341360.342流动负债万元4545.332727.203181.734545.334545.334545.332.1应付账款万元4545.332727.203181.734545.334545.334545.333流动资金万元896.03537.62627.22896.03896.03896.034铺底流动资金万元298.67179.21209.07298.67298.67298.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7930.15万元,其中:固定资产投资7034.12万元,占项目总投资的88.70%;流动资金896.03万元,占项目总投资的11.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2599.50万元,占项目总投资的32.78%;设备购置费3375.29万元,占项目总投资的42.56%;其它投资1059.33万元,占项目总投资的13.36%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7034.12+896.03=7930.15(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7930.15112.74%112.74%100.00%2项目建设投资万元7034.12100.00%100.00%88.70%2.1工程费用万元5974.7984.94%84.94%75.34%2.1.1建筑工程费万元2599.5036.96%36.96%32.78%2.1.2设备购置及安装费万元3375.2947.98%47.98%42.56%2.2工程建设其他费用万元467.196.64%6.64%5.89%2.2.1无形资产万元467.196.64%6.64%5.89%2.3预备费万元592.148.42%8.42%7.47%2.3.1基本预备费万元281.924.01%4.01%3.56%2.3.2涨价预备费万元310.224.41%4.41%3.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7034.12100.00%100.00%88.70%5建设期间费用万元6流动资金万元896.0312.74%12.74%11.30%7铺底流动资金万元298.684.25%4.25%3.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.32%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度178.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13822.5413822.5420833.9520833.951969.221.1主要生产车间8293.528293.5212500.3712500.371220.921.2辅助生产车间4423.214423.216666.866666.86630.151.3其他生产车间1105.801105.801208.371208.37118.152仓储工程2932.652932.656122.036122.03420.842.1成品贮存733.16733.161530.511530.51105.212.2原料仓储1524.981524.983183.463183.46218.842.3辅助材料仓库674.51674.511408.071408.0796.793供配电工程156.41156.41156.41156.4112.103.1供配电室156.41156.41156.41156.4112.104给排水工程179.87179.87179.87179.8710.824.1给排水179.87179.87179.87179.8710.825服务性工程1857.341857.341857.341857.34127.685.1办公用房939.41939.41939.41939.4170.005.2生活服务917.93917.93917.93917.9364.386消防及环保工程523.97523.97523.97523.9740.526.1消防环保工程523.97523.97523.97523.9740.527项目总图工程78.2078.2078.2078.20-38.657.1场地及道路硬化4910.021032.681032.687.2场区围墙1032.684910.024910.027.3安全保卫室78.2078.2078.2078.208绿化工程1627.6656.97合计19550.9830252.4530252.452599.50(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3375.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量882007.44千瓦时,折合108.40吨标准煤。2、项目年总用水量6046.72立方米,折合0.52吨标准煤。3、“新能源电池项目投资建设项目”,年用电量882007.44千瓦时,年总用水量6046.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.92吨标准煤/年。达产年综合节能量40.29吨标准煤/年,项目总节能率22.27%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“新能源电池项目”主要从事新能源电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源电池项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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