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泓域咨询MACRO/ 电子级晶体材料项目立项申请报告电子级晶体材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46309.81平方米(折合约69.43亩),其中:净用地面积46309.81平方米(红线范围折合约69.43亩)。项目规划总建筑面积75948.09平方米,其中:规划建设主体工程49051.19平方米,计容建筑面积75948.09平方米;预计建筑工程投资6169.69万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子级晶体材料,根据市场情况,预计年产值29915.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13227.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6169.694335.36190.5113227.111.1工程费用万元6169.694335.3621653.841.1.1建筑工程费用万元6169.696169.6937.42%1.1.2设备购置及安装费万元4335.364335.3626.30%1.2工程建设其他费用万元2722.062722.0616.51%1.2.1无形资产万元1322.061322.061.3预备费万元1400.001400.001.3.1基本预备费万元805.23805.231.3.2涨价预备费万元594.77594.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元13227.1113227.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3258.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21653.849446.2817690.7921653.8421653.8421653.841.1应收账款万元6496.152598.465196.926496.156496.156496.151.2存货万元9744.233897.697795.389744.239744.239744.231.2.1原辅材料万元2923.271169.312338.622923.272923.272923.271.2.2燃料动力万元146.1658.47116.93146.16146.16146.161.2.3在产品万元4482.351792.943585.884482.354482.354482.351.2.4产成品万元2192.45876.981753.962192.452192.452192.451.3现金万元5413.462165.384330.775413.465413.465413.462流动负债万元18395.207358.0814716.1618395.2018395.2018395.202.1应付账款万元18395.207358.0814716.1618395.2018395.2018395.203流动资金万元3258.641303.462606.913258.643258.643258.644铺底流动资金万元1086.20434.48868.971086.201086.201086.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16485.75万元,其中:固定资产投资13227.11万元,占项目总投资的80.23%;流动资金3258.64万元,占项目总投资的19.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6169.69万元,占项目总投资的37.42%;设备购置费4335.36万元,占项目总投资的26.30%;其它投资2722.06万元,占项目总投资的16.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13227.11+3258.64=16485.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16485.75124.64%124.64%100.00%2项目建设投资万元13227.11100.00%100.00%80.23%2.1工程费用万元10505.0579.42%79.42%63.72%2.1.1建筑工程费万元6169.6946.64%46.64%37.42%2.1.2设备购置及安装费万元4335.3632.78%32.78%26.30%2.2工程建设其他费用万元1322.0610.00%10.00%8.02%2.2.1无形资产万元1322.0610.00%10.00%8.02%2.3预备费万元1400.0010.58%10.58%8.49%2.3.1基本预备费万元805.236.09%6.09%4.88%2.3.2涨价预备费万元594.774.50%4.50%3.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13227.11100.00%100.00%80.23%5建设期间费用万元6流动资金万元3258.6424.64%24.64%19.77%7铺底流动资金万元1086.218.21%8.21%6.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.50%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度190.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16534.2216534.2249051.1949051.194383.171.1主要生产车间9920.539920.5329430.7129430.712717.571.2辅助生产车间5290.955290.9515696.3815696.381402.611.3其他生产车间1322.741322.742844.972844.97262.992仓储工程3507.973507.9717482.9817482.981136.192.1成品贮存876.99876.994370.744370.74284.052.2原料仓储1824.141824.149091.159091.15590.822.3辅助材料仓库806.83806.834021.094021.09261.323供配电工程187.09187.09187.09187.0913.683.1供配电室187.09187.09187.09187.0913.684给排水工程215.16215.16215.16215.1612.244.1给排水215.16215.16215.16215.1612.245服务性工程2221.712221.712221.712221.71144.395.1办公用房1061.421061.421061.421061.4274.325.2生活服务1160.291160.291160.291160.2966.226消防及环保工程626.76626.76626.76626.7645.826.1消防环保工程626.76626.76626.76626.7645.827项目总图工程93.5593.5593.5593.55353.237.1场地及道路硬化6048.551277.841277.847.2场区围墙1277.846048.556048.557.3安全保卫室93.5593.5593.5593.558绿化工程2313.4180.97合计23386.4575948.0975948.096169.69(四)设备方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费4335.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量767444.11千瓦时,折合94.32吨标准煤。2、项目年总用水量15696.27立方米,折合1.34吨标准煤。3、“电子级晶体材料项目投资建设项目”,年用电量767444.11千瓦时,年总用水量15696.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.66吨标准煤/年。达产年综合节能量35.38吨标准煤/年,项目总节能率28.39%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“电子级晶体材料项目”主要从事电子级晶体材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子级晶体材料项目选址于xxx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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