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文档简介

泓域咨询MACRO/ PU鞋底项目立项申请报告PU鞋底项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13186.59平方米(折合约19.77亩),其中:净用地面积13186.59平方米(红线范围折合约19.77亩)。项目规划总建筑面积16615.10平方米,其中:规划建设主体工程10344.95平方米,计容建筑面积16615.10平方米;预计建筑工程投资1184.13万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为PU鞋底,根据市场情况,预计年产值6363.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3671.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1184.131065.80185.723671.681.1工程费用万元1184.131065.803930.531.1.1建筑工程费用万元1184.131184.1326.17%1.1.2设备购置及安装费万元1065.801065.8023.56%1.2工程建设其他费用万元1421.751421.7531.42%1.2.1无形资产万元683.14683.141.3预备费万元738.61738.611.3.1基本预备费万元371.77371.771.3.2涨价预备费万元366.84366.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元3671.683671.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金852.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3930.532528.923244.153930.533930.533930.531.1应收账款万元1179.16707.50943.331179.161179.161179.161.2存货万元1768.741061.241414.991768.741768.741768.741.2.1原辅材料万元530.62318.37424.50530.62530.62530.621.2.2燃料动力万元26.5315.9221.2226.5326.5326.531.2.3在产品万元813.62488.17650.90813.62813.62813.621.2.4产成品万元397.97238.78318.37397.97397.97397.971.3现金万元982.63589.58786.11982.63982.63982.632流动负债万元3077.571846.542462.063077.573077.573077.572.1应付账款万元3077.571846.542462.063077.573077.573077.573流动资金万元852.96511.78682.37852.96852.96852.964铺底流动资金万元284.32170.59227.46284.32284.32284.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4524.64万元,其中:固定资产投资3671.68万元,占项目总投资的81.15%;流动资金852.96万元,占项目总投资的18.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1184.13万元,占项目总投资的26.17%;设备购置费1065.80万元,占项目总投资的23.56%;其它投资1421.75万元,占项目总投资的31.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3671.68+852.96=4524.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4524.64123.23%123.23%100.00%2项目建设投资万元3671.68100.00%100.00%81.15%2.1工程费用万元2249.9361.28%61.28%49.73%2.1.1建筑工程费万元1184.1332.25%32.25%26.17%2.1.2设备购置及安装费万元1065.8029.03%29.03%23.56%2.2工程建设其他费用万元683.1418.61%18.61%15.10%2.2.1无形资产万元683.1418.61%18.61%15.10%2.3预备费万元738.6120.12%20.12%16.32%2.3.1基本预备费万元371.7710.13%10.13%8.22%2.3.2涨价预备费万元366.849.99%9.99%8.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3671.68100.00%100.00%81.15%5建设期间费用万元6流动资金万元852.9623.23%23.23%18.85%7铺底流动资金万元284.327.74%7.74%6.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.76%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.84%,固定资产投资强度185.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7156.287156.2810344.9510344.95810.991.1主要生产车间4293.774293.776206.976206.97502.811.2辅助生产车间2290.012290.013310.383310.38259.521.3其他生产车间572.50572.50600.01600.0148.662仓储工程1518.301518.304075.604075.60232.372.1成品贮存379.57379.571018.901018.9058.092.2原料仓储789.52789.522119.312119.31120.832.3辅助材料仓库349.21349.21937.39937.3953.453供配电工程80.9880.9880.9880.985.193.1供配电室80.9880.9880.9880.985.194给排水工程93.1293.1293.1293.124.654.1给排水93.1293.1293.1293.124.655服务性工程961.59961.59961.59961.5954.825.1办公用房397.40397.40397.40397.4022.995.2生活服务564.19564.19564.19564.1931.646消防及环保工程271.27271.27271.27271.2717.406.1消防环保工程271.27271.27271.27271.2717.407项目总图工程40.4940.4940.4940.4923.687.1场地及道路硬化2801.80505.88505.887.2场区围墙505.882801.802801.807.3安全保卫室40.4940.4940.4940.498绿化工程1000.7835.03合计10122.0316615.1016615.101184.13(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费1065.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量798851.39千瓦时,折合98.18吨标准煤。2、项目年总用水量5735.85立方米,折合0.49吨标准煤。3、“PU鞋底项目投资建设项目”,年用电量798851.39千瓦时,年总用水量5735.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.67吨标准煤/年。达产年综合节能量32.89吨标准煤/年,项目总节能率22.54%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“PU鞋底项目”主要从事PU鞋底项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性PU鞋底项目选址于xxx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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