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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档月饼项目立项申请报告高档月饼项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13299.98平方米(折合约19.94亩),其中:净用地面积13299.98平方米(红线范围折合约19.94亩)。项目规划总建筑面积17289.97平方米,其中:规划建设主体工程12627.85平方米,计容建筑面积17289.97平方米;预计建筑工程投资1419.80万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档月饼,根据市场情况,预计年产值10773.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3647.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1419.801763.59182.913647.231.1工程费用万元1419.801763.598443.841.1.1建筑工程费用万元1419.801419.8028.59%1.1.2设备购置及安装费万元1763.591763.5935.52%1.2工程建设其他费用万元463.84463.849.34%1.2.1无形资产万元220.45220.451.3预备费万元243.39243.391.3.1基本预备费万元129.97129.971.3.2涨价预备费万元113.42113.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元3647.233647.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1318.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8443.843572.235723.218443.848443.848443.841.1应收账款万元2533.151393.232026.522533.152533.152533.151.2存货万元3799.732089.853039.783799.733799.733799.731.2.1原辅材料万元1139.92626.96911.941139.921139.921139.921.2.2燃料动力万元57.0031.3545.6057.0057.0057.001.2.3在产品万元1747.88961.331398.301747.881747.881747.881.2.4产成品万元854.94470.22683.95854.94854.94854.941.3现金万元2110.961161.031688.772110.962110.962110.962流动负债万元7125.323918.935700.267125.327125.327125.322.1应付账款万元7125.323918.935700.267125.327125.327125.323流动资金万元1318.52725.191054.821318.521318.521318.524铺底流动资金万元439.50241.73351.60439.50439.50439.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4965.75万元,其中:固定资产投资3647.23万元,占项目总投资的73.45%;流动资金1318.52万元,占项目总投资的26.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1419.80万元,占项目总投资的28.59%;设备购置费1763.59万元,占项目总投资的35.52%;其它投资463.84万元,占项目总投资的9.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3647.23+1318.52=4965.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4965.75136.15%136.15%100.00%2项目建设投资万元3647.23100.00%100.00%73.45%2.1工程费用万元3183.3987.28%87.28%64.11%2.1.1建筑工程费万元1419.8038.93%38.93%28.59%2.1.2设备购置及安装费万元1763.5948.35%48.35%35.52%2.2工程建设其他费用万元220.456.04%6.04%4.44%2.2.1无形资产万元220.456.04%6.04%4.44%2.3预备费万元243.396.67%6.67%4.90%2.3.1基本预备费万元129.973.56%3.56%2.62%2.3.2涨价预备费万元113.423.11%3.11%2.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3647.23100.00%100.00%73.45%5建设期间费用万元6流动资金万元1318.5236.15%36.15%26.55%7铺底流动资金万元439.5112.05%12.05%8.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.41%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度182.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5210.255210.2512627.8512627.851140.661.1主要生产车间3126.153126.157576.717576.71707.211.2辅助生产车间1667.281667.284040.914040.91365.011.3其他生产车间416.82416.82732.42732.4268.442仓储工程1105.431105.433030.383030.38199.082.1成品贮存276.36276.36757.60757.6049.772.2原料仓储574.82574.821575.801575.80103.522.3辅助材料仓库254.25254.25696.99696.9945.793供配电工程58.9658.9658.9658.964.363.1供配电室58.9658.9658.9658.964.364给排水工程67.8067.8067.8067.803.904.1给排水67.8067.8067.8067.803.905服务性工程700.10700.10700.10700.1045.995.1办公用房322.78322.78322.78322.7822.495.2生活服务377.32377.32377.32377.3225.836消防及环保工程197.50197.50197.50197.5014.606.1消防环保工程197.50197.50197.50197.5014.607项目总图工程29.4829.4829.4829.48-19.327.1场地及道路硬化2016.16388.46388.467.2场区围墙388.462016.162016.167.3安全保卫室29.4829.4829.4829.488绿化工程872.1730.53合计7369.5217289.9717289.971419.80(四)设备方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费1763.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量1013332.16千瓦时,折合124.54吨标准煤。2、项目年总用水量9688.71立方米,折合0.83吨标准煤。3、“高档月饼项目投资建设项目”,年用电量1013332.16千瓦时,年总用水量9688.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.37吨标准煤/年。达产年综合节能量33.33吨标准煤/年,项目总节能率26.90%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“高档月饼项目”主要从事高档月饼项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档月饼项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划

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