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文档简介
泓域咨询MACRO/ 空气净化器项目立项申请报告空气净化器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17995.66平方米(折合约26.98亩),其中:净用地面积17995.66平方米(红线范围折合约26.98亩)。项目规划总建筑面积21234.88平方米,其中:规划建设主体工程13410.42平方米,计容建筑面积21234.88平方米;预计建筑工程投资1790.37万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为空气净化器,根据市场情况,预计年产值12076.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5059.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1790.372048.96187.545059.831.1工程费用万元1790.372048.968855.981.1.1建筑工程费用万元1790.371790.3726.25%1.1.2设备购置及安装费万元2048.962048.9630.04%1.2工程建设其他费用万元1220.501220.5017.89%1.2.1无形资产万元672.86672.861.3预备费万元547.64547.641.3.1基本预备费万元321.47321.471.3.2涨价预备费万元226.17226.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元5059.835059.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1761.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8855.983999.456519.498855.988855.988855.981.1应收账款万元2656.791195.561859.762656.792656.792656.791.2存货万元3985.191793.342789.633985.193985.193985.191.2.1原辅材料万元1195.56538.00836.891195.561195.561195.561.2.2燃料动力万元59.7826.9041.8459.7859.7859.781.2.3在产品万元1833.19824.931283.231833.191833.191833.191.2.4产成品万元896.67403.50627.67896.67896.67896.671.3现金万元2213.99996.301549.802213.992213.992213.992流动负债万元7094.373192.474966.067094.377094.377094.372.1应付账款万元7094.373192.474966.067094.377094.377094.373流动资金万元1761.61792.721233.131761.611761.611761.614铺底流动资金万元587.20264.24411.04587.20587.20587.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6821.44万元,其中:固定资产投资5059.83万元,占项目总投资的74.18%;流动资金1761.61万元,占项目总投资的25.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1790.37万元,占项目总投资的26.25%;设备购置费2048.96万元,占项目总投资的30.04%;其它投资1220.50万元,占项目总投资的17.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5059.83+1761.61=6821.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6821.44134.82%134.82%100.00%2项目建设投资万元5059.83100.00%100.00%74.18%2.1工程费用万元3839.3375.88%75.88%56.28%2.1.1建筑工程费万元1790.3735.38%35.38%26.25%2.1.2设备购置及安装费万元2048.9640.49%40.49%30.04%2.2工程建设其他费用万元672.8613.30%13.30%9.86%2.2.1无形资产万元672.8613.30%13.30%9.86%2.3预备费万元547.6410.82%10.82%8.03%2.3.1基本预备费万元321.476.35%6.35%4.71%2.3.2涨价预备费万元226.174.47%4.47%3.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5059.83100.00%100.00%74.18%5建设期间费用万元6流动资金万元1761.6134.82%34.82%25.82%7铺底流动资金万元587.2011.61%11.61%8.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.04%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度187.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8656.688656.6813410.4213410.421243.741.1主要生产车间5194.015194.018046.258046.25771.121.2辅助生产车间2770.142770.144291.334291.33398.001.3其他生产车间692.53692.53777.80777.8074.622仓储工程1836.641836.645085.905085.90343.042.1成品贮存459.16459.161271.471271.4785.762.2原料仓储955.05955.052644.672644.67178.382.3辅助材料仓库422.43422.431169.761169.7678.903供配电工程97.9597.9597.9597.957.433.1供配电室97.9597.9597.9597.957.434给排水工程112.65112.65112.65112.656.654.1给排水112.65112.65112.65112.656.655服务性工程1163.201163.201163.201163.2078.465.1办公用房622.12622.12622.12622.1240.225.2生活服务541.08541.08541.08541.0840.806消防及环保工程328.15328.15328.15328.1524.906.1消防环保工程328.15328.15328.15328.1524.907项目总图工程48.9848.9848.9848.9847.827.1场地及道路硬化3150.15704.29704.297.2场区围墙704.293150.153150.157.3安全保卫室48.9848.9848.9848.988绿化工程1095.2438.33合计12244.2521234.8821234.881790.37(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费2048.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量604386.65千瓦时,折合74.28吨标准煤。2、项目年总用水量11329.81立方米,折合0.97吨标准煤。3、“空气净化器项目投资建设项目”,年用电量604386.65千瓦时,年总用水量11329.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.25吨标准煤/年。达产年综合节能量29.26吨标准煤/年,项目总节能率24.50%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“空气净化器项目”主要从事空气净化器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性空气净化器项目选址于xx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符
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