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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档刺绣项目立项申请报告高档刺绣项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36905.11平方米(折合约55.33亩),其中:净用地面积36905.11平方米(红线范围折合约55.33亩)。项目规划总建筑面积54988.61平方米,其中:规划建设主体工程37066.76平方米,计容建筑面积54988.61平方米;预计建筑工程投资4472.02万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档刺绣,根据市场情况,预计年产值24291.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10288.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4472.024266.97185.9510288.611.1工程费用万元4472.024266.9719359.241.1.1建筑工程费用万元4472.024472.0234.31%1.1.2设备购置及安装费万元4266.974266.9732.74%1.2工程建设其他费用万元1549.621549.6211.89%1.2.1无形资产万元634.89634.891.3预备费万元914.73914.731.3.1基本预备费万元404.67404.671.3.2涨价预备费万元510.06510.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元10288.6110288.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2743.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19359.2410684.5112115.3019359.2419359.2419359.241.1应收账款万元5807.773484.664355.835807.775807.775807.771.2存货万元8711.665226.996533.748711.668711.668711.661.2.1原辅材料万元2613.501568.101960.122613.502613.502613.501.2.2燃料动力万元130.6778.4098.01130.67130.67130.671.2.3在产品万元4007.362404.423005.524007.364007.364007.361.2.4产成品万元1960.121176.071470.091960.121960.121960.121.3现金万元4839.812903.893629.864839.814839.814839.812流动负债万元16615.509969.3012461.6316615.5016615.5016615.502.1应付账款万元16615.509969.3012461.6316615.5016615.5016615.503流动资金万元2743.741646.242057.802743.742743.742743.744铺底流动资金万元914.57548.75685.93914.57914.57914.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13032.35万元,其中:固定资产投资10288.61万元,占项目总投资的78.95%;流动资金2743.74万元,占项目总投资的21.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4472.02万元,占项目总投资的34.31%;设备购置费4266.97万元,占项目总投资的32.74%;其它投资1549.62万元,占项目总投资的11.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10288.61+2743.74=13032.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13032.35126.67%126.67%100.00%2项目建设投资万元10288.61100.00%100.00%78.95%2.1工程费用万元8738.9984.94%84.94%67.06%2.1.1建筑工程费万元4472.0243.47%43.47%34.31%2.1.2设备购置及安装费万元4266.9741.47%41.47%32.74%2.2工程建设其他费用万元634.896.17%6.17%4.87%2.2.1无形资产万元634.896.17%6.17%4.87%2.3预备费万元914.738.89%8.89%7.02%2.3.1基本预备费万元404.673.93%3.93%3.11%2.3.2涨价预备费万元510.064.96%4.96%3.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10288.61100.00%100.00%78.95%5建设期间费用万元6流动资金万元2743.7426.67%26.67%21.05%7铺底流动资金万元914.588.89%8.89%7.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.57%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度185.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20239.4920239.4937066.7637066.763315.951.1主要生产车间12143.6912143.6922240.0622240.062055.891.2辅助生产车间6476.646476.6411861.3611861.361061.101.3其他生产车间1619.161619.162149.872149.87198.962仓储工程4294.094294.0911649.2011649.20757.912.1成品贮存1073.521073.522912.302912.30189.482.2原料仓储2232.932232.936057.586057.58394.112.3辅助材料仓库987.64987.642679.322679.32174.323供配电工程229.02229.02229.02229.0216.763.1供配电室229.02229.02229.02229.0216.764给排水工程263.37263.37263.37263.3714.994.1给排水263.37263.37263.37263.3714.995服务性工程2719.592719.592719.592719.59176.945.1办公用房1341.871341.871341.871341.8772.315.2生活服务1377.721377.721377.721377.7299.986消防及环保工程767.21767.21767.21767.2156.156.1消防环保工程767.21767.21767.21767.2156.157项目总图工程114.51114.51114.51114.5147.187.1场地及道路硬化7186.761310.351310.357.2场区围墙1310.357186.767186.767.3安全保卫室114.51114.51114.51114.518绿化工程2461.0086.14合计28627.2954988.6154988.614472.02(四)设备方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费4266.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量922690.44千瓦时,折合113.40吨标准煤。2、项目年总用水量19596.98立方米,折合1.67吨标准煤。3、“高档刺绣项目投资建设项目”,年用电量922690.44千瓦时,年总用水量19596.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.07吨标准煤/年。达产年综合节能量36.34吨标准煤/年,项目总节能率21.21%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“高档刺绣项目”主要从事高档刺绣项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档刺绣项目选址于xxx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx

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