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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档针织产品项目立项申请报告高档针织产品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人孔xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23818.57平方米(折合约35.71亩),其中:净用地面积23818.57平方米(红线范围折合约35.71亩)。项目规划总建筑面积29773.21平方米,其中:规划建设主体工程19420.20平方米,计容建筑面积29773.21平方米;预计建筑工程投资2502.51万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档针织产品,根据市场情况,预计年产值23190.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6819.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2502.512844.00190.986819.901.1工程费用万元2502.512844.0013985.811.1.1建筑工程费用万元2502.512502.5125.93%1.1.2设备购置及安装费万元2844.002844.0029.47%1.2工程建设其他费用万元1473.391473.3915.27%1.2.1无形资产万元868.23868.231.3预备费万元605.16605.161.3.1基本预备费万元253.83253.831.3.2涨价预备费万元351.33351.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元6819.906819.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2831.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13985.819727.3710781.4813985.8113985.8113985.811.1应收账款万元4195.742307.663146.814195.744195.744195.741.2存货万元6293.613461.494720.216293.616293.616293.611.2.1原辅材料万元1888.081038.451416.061888.081888.081888.081.2.2燃料动力万元94.4051.9270.8094.4094.4094.401.2.3在产品万元2895.061592.282171.302895.062895.062895.061.2.4产成品万元1416.06778.831062.051416.061416.061416.061.3现金万元3496.451923.052622.343496.453496.453496.452流动负债万元11154.806135.148366.1011154.8011154.8011154.802.1应付账款万元11154.806135.148366.1011154.8011154.8011154.803流动资金万元2831.011557.062123.262831.012831.012831.014铺底流动资金万元943.66519.02707.75943.66943.66943.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9650.91万元,其中:固定资产投资6819.90万元,占项目总投资的70.67%;流动资金2831.01万元,占项目总投资的29.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2502.51万元,占项目总投资的25.93%;设备购置费2844.00万元,占项目总投资的29.47%;其它投资1473.39万元,占项目总投资的15.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6819.90+2831.01=9650.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9650.91141.51%141.51%100.00%2项目建设投资万元6819.90100.00%100.00%70.67%2.1工程费用万元5346.5178.40%78.40%55.40%2.1.1建筑工程费万元2502.5136.69%36.69%25.93%2.1.2设备购置及安装费万元2844.0041.70%41.70%29.47%2.2工程建设其他费用万元868.2312.73%12.73%9.00%2.2.1无形资产万元868.2312.73%12.73%9.00%2.3预备费万元605.168.87%8.87%6.27%2.3.1基本预备费万元253.833.72%3.72%2.63%2.3.2涨价预备费万元351.335.15%5.15%3.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6819.90100.00%100.00%70.67%5建设期间费用万元6流动资金万元2831.0141.51%41.51%29.33%7铺底流动资金万元943.6713.84%13.84%9.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.58%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度190.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12053.8812053.8819420.2019420.201795.551.1主要生产车间7232.337232.3311652.1211652.121113.241.2辅助生产车间3857.243857.246214.466214.46574.581.3其他生产车间964.31964.311126.371126.37107.732仓储工程2557.402557.406729.466729.46452.502.1成品贮存639.35639.351682.371682.37113.132.2原料仓储1329.851329.853499.323499.32235.302.3辅助材料仓库588.20588.201547.781547.78104.083供配电工程136.39136.39136.39136.3910.323.1供配电室136.39136.39136.39136.3910.324给排水工程156.85156.85156.85156.859.234.1给排水156.85156.85156.85156.859.235服务性工程1619.691619.691619.691619.69108.915.1办公用房933.12933.12933.12933.1253.875.2生活服务686.57686.57686.57686.5747.026消防及环保工程456.92456.92456.92456.9234.566.1消防环保工程456.92456.92456.92456.9234.567项目总图工程68.2068.2068.2068.2039.577.1场地及道路硬化4746.76927.70927.707.2场区围墙927.704746.764746.767.3安全保卫室68.2068.2068.2068.208绿化工程1482.0351.87合计17049.3329773.2129773.212502.51(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费2844.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量1150189.78千瓦时,折合141.36吨标准煤。2、项目年总用水量13158.95立方米,折合1.12吨标准煤。3、“高档针织产品项目投资建设项目”,年用电量1150189.78千瓦时,年总用水量13158.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.48吨标准煤/年。达产年综合节能量47.49吨标准煤/年,项目总节能率21.92%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示

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