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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档织物面料后整理项目立项申请报告高档织物面料后整理项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16008.00平方米(折合约24.00亩),其中:净用地面积16008.00平方米(红线范围折合约24.00亩)。项目规划总建筑面积25132.56平方米,其中:规划建设主体工程17073.60平方米,计容建筑面积25132.56平方米;预计建筑工程投资1885.31万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档织物面料后整理,根据市场情况,预计年产值10315.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4679.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1885.311963.80194.964679.041.1工程费用万元1885.311963.808003.761.1.1建筑工程费用万元1885.311885.3131.60%1.1.2设备购置及安装费万元1963.801963.8032.92%1.2工程建设其他费用万元829.93829.9313.91%1.2.1无形资产万元447.50447.501.3预备费万元382.43382.431.3.1基本预备费万元182.50182.501.3.2涨价预备费万元199.93199.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元4679.044679.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1286.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8003.763147.285963.448003.768003.768003.761.1应收账款万元2401.131080.511920.902401.132401.132401.131.2存货万元3601.691620.762881.353601.693601.693601.691.2.1原辅材料万元1080.51486.23864.411080.511080.511080.511.2.2燃料动力万元54.0324.3143.2254.0354.0354.031.2.3在产品万元1656.78745.551325.421656.781656.781656.781.2.4产成品万元810.38364.67648.30810.38810.38810.381.3现金万元2000.94900.421600.752000.942000.942000.942流动负债万元6717.523022.885374.026717.526717.526717.522.1应付账款万元6717.523022.885374.026717.526717.526717.523流动资金万元1286.24578.811028.991286.241286.241286.244铺底流动资金万元428.74192.94343.00428.74428.74428.743、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5965.28万元,其中:固定资产投资4679.04万元,占项目总投资的78.44%;流动资金1286.24万元,占项目总投资的21.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1885.31万元,占项目总投资的31.60%;设备购置费1963.80万元,占项目总投资的32.92%;其它投资829.93万元,占项目总投资的13.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4679.04+1286.24=5965.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5965.28127.49%127.49%100.00%2项目建设投资万元4679.04100.00%100.00%78.44%2.1工程费用万元3849.1182.26%82.26%64.53%2.1.1建筑工程费万元1885.3140.29%40.29%31.60%2.1.2设备购置及安装费万元1963.8041.97%41.97%32.92%2.2工程建设其他费用万元447.509.56%9.56%7.50%2.2.1无形资产万元447.509.56%9.56%7.50%2.3预备费万元382.438.17%8.17%6.41%2.3.1基本预备费万元182.503.90%3.90%3.06%2.3.2涨价预备费万元199.934.27%4.27%3.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4679.04100.00%100.00%78.44%5建设期间费用万元6流动资金万元1286.2427.49%27.49%21.56%7铺底流动资金万元428.759.16%9.16%7.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.26%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度194.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7499.087499.0817073.6017073.601408.851.1主要生产车间4499.454499.4510244.1610244.16873.491.2辅助生产车间2399.712399.715463.555463.55450.831.3其他生产车间599.93599.93990.27990.2784.532仓储工程1591.031591.035238.325238.32314.362.1成品贮存397.76397.761309.581309.5878.592.2原料仓储827.34827.342723.932723.93163.472.3辅助材料仓库365.94365.941204.811204.8172.303供配电工程84.8684.8684.8684.865.733.1供配电室84.8684.8684.8684.865.734给排水工程97.5897.5897.5897.585.124.1给排水97.5897.5897.5897.585.125服务性工程1007.661007.661007.661007.6660.475.1办公用房595.84595.84595.84595.8431.735.2生活服务411.82411.82411.82411.8233.596消防及环保工程284.26284.26284.26284.2619.196.1消防环保工程284.26284.26284.26284.2619.197项目总图工程42.4342.4342.4342.4330.357.1场地及道路硬化2868.29473.37473.377.2场区围墙473.372868.292868.297.3安全保卫室42.4342.4342.4342.438绿化工程1178.2441.24合计10606.9025132.5625132.561885.31(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1963.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量1012030.31千瓦时,折合124.38吨标准煤。2、项目年总用水量8311.37立方米,折合0.71吨标准煤。3、“高档织物面料后整理项目投资建设项目”,年用电量1012030.31千瓦时,年总用水量8311.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.09吨标准煤/年。达产年综合节能量41.70吨标准煤/年,项目总节能率25.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“高档织物面料后整理项目”主要从事高档织物面料后整理项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档织物面料后整理项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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