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文档简介

泓域咨询MACRO/ 食用黄明胶项目立项申请报告食用黄明胶项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16481.57平方米(折合约24.71亩),其中:净用地面积16481.57平方米(红线范围折合约24.71亩)。项目规划总建筑面积19448.25平方米,其中:规划建设主体工程14156.22平方米,计容建筑面积19448.25平方米;预计建筑工程投资1727.01万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为食用黄明胶,根据市场情况,预计年产值5555.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4850.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1727.012116.62196.314850.821.1工程费用万元1727.012116.624157.571.1.1建筑工程费用万元1727.011727.0130.47%1.1.2设备购置及安装费万元2116.622116.6237.34%1.2工程建设其他费用万元1007.191007.1917.77%1.2.1无形资产万元458.73458.731.3预备费万元548.46548.461.3.1基本预备费万元224.29224.291.3.2涨价预备费万元324.17324.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元4850.824850.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金817.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4157.571773.282553.664157.574157.574157.571.1应收账款万元1247.27561.27873.091247.271247.271247.271.2存货万元1870.91841.911309.631870.911870.911870.911.2.1原辅材料万元561.27252.57392.89561.27561.27561.271.2.2燃料动力万元28.0612.6319.6428.0628.0628.061.2.3在产品万元860.62387.28602.43860.62860.62860.621.2.4产成品万元420.95189.43294.67420.95420.95420.951.3现金万元1039.39467.73727.571039.391039.391039.392流动负债万元3339.761502.892337.833339.763339.763339.762.1应付账款万元3339.761502.892337.833339.763339.763339.763流动资金万元817.81368.01572.47817.81817.81817.814铺底流动资金万元272.60122.67190.82272.60272.60272.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5668.63万元,其中:固定资产投资4850.82万元,占项目总投资的85.57%;流动资金817.81万元,占项目总投资的14.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1727.01万元,占项目总投资的30.47%;设备购置费2116.62万元,占项目总投资的37.34%;其它投资1007.19万元,占项目总投资的17.77%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4850.82+817.81=5668.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5668.63116.86%116.86%100.00%2项目建设投资万元4850.82100.00%100.00%85.57%2.1工程费用万元3843.6379.24%79.24%67.81%2.1.1建筑工程费万元1727.0135.60%35.60%30.47%2.1.2设备购置及安装费万元2116.6243.63%43.63%37.34%2.2工程建设其他费用万元458.739.46%9.46%8.09%2.2.1无形资产万元458.739.46%9.46%8.09%2.3预备费万元548.4611.31%11.31%9.68%2.3.1基本预备费万元224.294.62%4.62%3.96%2.3.2涨价预备费万元324.176.68%6.68%5.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4850.82100.00%100.00%85.57%5建设期间费用万元6流动资金万元817.8116.86%16.86%14.43%7铺底流动资金万元272.605.62%5.62%4.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.99%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度196.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6058.126058.1214156.2214156.221382.781.1主要生产车间3634.873634.878493.738493.73857.321.2辅助生产车间1938.601938.604529.994529.99442.491.3其他生产车间484.65484.65821.06821.0682.972仓储工程1285.321285.323439.823439.82244.372.1成品贮存321.33321.33859.96859.9661.092.2原料仓储668.37668.371788.711788.71127.072.3辅助材料仓库295.62295.62791.16791.1656.213供配电工程68.5568.5568.5568.555.483.1供配电室68.5568.5568.5568.555.484给排水工程78.8378.8378.8378.834.904.1给排水78.8378.8378.8378.834.905服务性工程814.03814.03814.03814.0357.835.1办公用房395.25395.25395.25395.2533.265.2生活服务418.78418.78418.78418.7827.706消防及环保工程229.64229.64229.64229.6418.356.1消防环保工程229.64229.64229.64229.6418.357项目总图工程34.2834.2834.2834.28-17.907.1场地及道路硬化2218.22379.62379.627.2场区围墙379.622218.222218.227.3安全保卫室34.2834.2834.2834.288绿化工程891.5431.20合计8568.7719448.2519448.251727.01(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费2116.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量418058.51千瓦时,折合51.38吨标准煤。2、项目年总用水量4156.02立方米,折合0.35吨标准煤。3、“食用黄明胶项目投资建设项目”,年用电量418058.51千瓦时,年总用水量4156.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.73吨标准煤/年。达产年综合节能量17.24吨标准煤/年,项目总节能率22.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“食用黄明胶项目”主要从事食用黄明胶项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性食用黄明胶项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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