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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高强蒸压粉煤项目立项申请报告高强蒸压粉煤项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人程xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26880.10平方米(折合约40.30亩),其中:净用地面积26880.10平方米(红线范围折合约40.30亩)。项目规划总建筑面积33600.13平方米,其中:规划建设主体工程21502.39平方米,计容建筑面积33600.13平方米;预计建筑工程投资2918.91万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高强蒸压粉煤,根据市场情况,预计年产值21532.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7961.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2918.912680.74197.557961.271.1工程费用万元2918.912680.7413728.261.1.1建筑工程费用万元2918.912918.9128.13%1.1.2设备购置及安装费万元2680.742680.7425.83%1.2工程建设其他费用万元2361.622361.6222.76%1.2.1无形资产万元1077.941077.941.3预备费万元1283.681283.681.3.1基本预备费万元575.93575.931.3.2涨价预备费万元707.75707.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元7961.277961.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2416.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13728.267062.0812321.0013728.2613728.2613728.261.1应收账款万元4118.481853.323294.784118.484118.484118.481.2存货万元6177.722779.974942.176177.726177.726177.721.2.1原辅材料万元1853.32833.991482.651853.321853.321853.321.2.2燃料动力万元92.6741.7074.1392.6792.6792.671.2.3在产品万元2841.751278.792273.402841.752841.752841.751.2.4产成品万元1389.99625.491111.991389.991389.991389.991.3现金万元3432.071544.432745.653432.073432.073432.072流动负债万元11311.395090.139049.1111311.3911311.3911311.392.1应付账款万元11311.395090.139049.1111311.3911311.3911311.393流动资金万元2416.871087.591933.502416.872416.872416.874铺底流动资金万元805.62362.53644.50805.62805.62805.623、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10378.14万元,其中:固定资产投资7961.27万元,占项目总投资的76.71%;流动资金2416.87万元,占项目总投资的23.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2918.91万元,占项目总投资的28.13%;设备购置费2680.74万元,占项目总投资的25.83%;其它投资2361.62万元,占项目总投资的22.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7961.27+2416.87=10378.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10378.14130.36%130.36%100.00%2项目建设投资万元7961.27100.00%100.00%76.71%2.1工程费用万元5599.6570.34%70.34%53.96%2.1.1建筑工程费万元2918.9136.66%36.66%28.13%2.1.2设备购置及安装费万元2680.7433.67%33.67%25.83%2.2工程建设其他费用万元1077.9413.54%13.54%10.39%2.2.1无形资产万元1077.9413.54%13.54%10.39%2.3预备费万元1283.6816.12%16.12%12.37%2.3.1基本预备费万元575.937.23%7.23%5.55%2.3.2涨价预备费万元707.758.89%8.89%6.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7961.27100.00%100.00%76.71%5建设期间费用万元6流动资金万元2416.8730.36%30.36%23.29%7铺底流动资金万元805.6210.12%10.12%7.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.77%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度197.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13829.3813829.3821502.3921502.392054.751.1主要生产车间8297.638297.6312901.4312901.431273.941.2辅助生产车间4425.404425.406880.766880.76657.521.3其他生产车间1106.351106.351247.141247.14123.282仓储工程2934.102934.107863.537863.53546.502.1成品贮存733.52733.521965.881965.88136.632.2原料仓储1525.731525.734089.044089.04284.182.3辅助材料仓库674.84674.841808.611808.61125.703供配电工程156.49156.49156.49156.4912.243.1供配电室156.49156.49156.49156.4912.244给排水工程179.96179.96179.96179.9610.944.1给排水179.96179.96179.96179.9610.945服务性工程1858.261858.261858.261858.26129.145.1办公用房910.81910.81910.81910.8176.885.2生活服务947.45947.45947.45947.4561.546消防及环保工程524.23524.23524.23524.2340.996.1消防环保工程524.23524.23524.23524.2340.997项目总图工程78.2478.2478.2478.2443.307.1场地及道路硬化5040.15898.24898.247.2场区围墙898.245040.155040.157.3安全保卫室78.2478.2478.2478.248绿化工程2315.6181.05合计19560.6533600.1333600.132918.91(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费2680.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量928141.96千瓦时,折合114.07吨标准煤。2、项目年总用水量10387.20立方米,折合0.89吨标准煤。3、“高强蒸压粉煤项目投资建设项目”,年用电量928141.96千瓦时,年总用水量10387.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.96吨标准煤/年。达产年综合节能量49.27吨标准煤/年,项目总节能率28.63%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“高强蒸压粉煤项目”主要从事高强蒸压粉煤项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高强蒸压粉煤项目选址于xxx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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