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泓域咨询MACRO/ 羊肉产品项目立项申请报告羊肉产品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35997.99平方米(折合约53.97亩),其中:净用地面积35997.99平方米(红线范围折合约53.97亩)。项目规划总建筑面积39237.81平方米,其中:规划建设主体工程24803.19平方米,计容建筑面积39237.81平方米;预计建筑工程投资3376.93万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为羊肉产品,根据市场情况,预计年产值21207.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8710.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3376.933126.62161.398710.221.1工程费用万元3376.933126.6214540.411.1.1建筑工程费用万元3376.933376.9329.25%1.1.2设备购置及安装费万元3126.623126.6227.09%1.2工程建设其他费用万元2206.672206.6719.12%1.2.1无形资产万元1206.231206.231.3预备费万元1000.441000.441.3.1基本预备费万元500.70500.701.3.2涨价预备费万元499.74499.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元8710.228710.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2833.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14540.416195.0711033.2014540.4114540.4114540.411.1应收账款万元4362.121962.963053.494362.124362.124362.121.2存货万元6543.182944.434580.236543.186543.186543.181.2.1原辅材料万元1962.95883.331374.071962.951962.951962.951.2.2燃料动力万元98.1544.1768.7098.1598.1598.151.2.3在产品万元3009.861354.442106.903009.863009.863009.861.2.4产成品万元1472.22662.501030.551472.221472.221472.221.3现金万元3635.101635.802544.573635.103635.103635.102流动负债万元11707.195268.248195.0311707.1911707.1911707.192.1应付账款万元11707.195268.248195.0311707.1911707.1911707.193流动资金万元2833.221274.951983.252833.222833.222833.224铺底流动资金万元944.40424.98661.08944.40944.40944.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11543.44万元,其中:固定资产投资8710.22万元,占项目总投资的75.46%;流动资金2833.22万元,占项目总投资的24.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3376.93万元,占项目总投资的29.25%;设备购置费3126.62万元,占项目总投资的27.09%;其它投资2206.67万元,占项目总投资的19.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8710.22+2833.22=11543.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11543.44132.53%132.53%100.00%2项目建设投资万元8710.22100.00%100.00%75.46%2.1工程费用万元6503.5574.67%74.67%56.34%2.1.1建筑工程费万元3376.9338.77%38.77%29.25%2.1.2设备购置及安装费万元3126.6235.90%35.90%27.09%2.2工程建设其他费用万元1206.2313.85%13.85%10.45%2.2.1无形资产万元1206.2313.85%13.85%10.45%2.3预备费万元1000.4411.49%11.49%8.67%2.3.1基本预备费万元500.705.75%5.75%4.34%2.3.2涨价预备费万元499.745.74%5.74%4.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8710.22100.00%100.00%75.46%5建设期间费用万元6流动资金万元2833.2232.53%32.53%24.54%7铺底流动资金万元944.4110.84%10.84%8.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.54%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度161.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12862.7212862.7224803.1924803.192348.111.1主要生产车间7717.637717.6314881.9114881.911455.831.2辅助生产车间4116.074116.077937.027937.02751.401.3其他生产车间1029.021029.021438.591438.59140.892仓储工程2729.012729.019382.509382.50645.992.1成品贮存682.25682.252345.632345.63161.502.2原料仓储1419.091419.094878.904878.90335.912.3辅助材料仓库627.67627.672157.972157.97148.583供配电工程145.55145.55145.55145.5511.273.1供配电室145.55145.55145.55145.5511.274给排水工程167.38167.38167.38167.3810.084.1给排水167.38167.38167.38167.3810.085服务性工程1728.371728.371728.371728.37119.005.1办公用房911.13911.13911.13911.1364.715.2生活服务817.24817.24817.24817.2465.366消防及环保工程487.58487.58487.58487.5837.776.1消防环保工程487.58487.58487.58487.5837.777项目总图工程72.7772.7772.7772.77129.887.1场地及道路硬化4962.59813.96813.967.2场区围墙813.964962.594962.597.3安全保卫室72.7772.7772.7772.778绿化工程2138.1474.83合计18193.3839237.8139237.813376.93(四)设备方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费3126.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量953284.06千瓦时,折合117.16吨标准煤。2、项目年总用水量15326.84立方米,折合1.31吨标准煤。3、“羊肉产品项目投资建设项目”,年用电量953284.06千瓦时,年总用水量15326.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.47吨标准煤/年。达产年综合节能量33.41吨标准煤/年,项目总节能率28.43%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“羊肉产品项目”主要从事羊肉产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性羊肉产品项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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