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文档简介
泓域咨询MACRO/ 多层胶合板项目立项申请报告多层胶合板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59289.63平方米(折合约88.89亩),其中:净用地面积59289.63平方米(红线范围折合约88.89亩)。项目规划总建筑面积62847.01平方米,其中:规划建设主体工程42909.03平方米,计容建筑面积62847.01平方米;预计建筑工程投资5346.07万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为多层胶合板,根据市场情况,预计年产值56586.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17254.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5346.075669.09194.1117254.441.1工程费用万元5346.075669.0940943.901.1.1建筑工程费用万元5346.075346.0721.69%1.1.2设备购置及安装费万元5669.095669.0923.00%1.2工程建设其他费用万元6239.286239.2825.31%1.2.1无形资产万元2524.512524.511.3预备费万元3714.773714.771.3.1基本预备费万元1949.791949.791.3.2涨价预备费万元1764.981764.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元17254.4417254.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7395.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元40943.9017515.7025055.3540943.9040943.9040943.901.1应收账款万元12283.175527.438598.2212283.1712283.1712283.171.2存货万元18424.768291.1412897.3318424.7618424.7618424.761.2.1原辅材料万元5527.432487.343869.205527.435527.435527.431.2.2燃料动力万元276.37124.37193.46276.37276.37276.371.2.3在产品万元8475.393813.935932.778475.398475.398475.391.2.4产成品万元4145.571865.512901.904145.574145.574145.571.3现金万元10235.984606.197165.1810235.9810235.9810235.982流动负债万元33548.6915096.9123484.0833548.6933548.6933548.692.1应付账款万元33548.6915096.9123484.0833548.6933548.6933548.693流动资金万元7395.213327.845176.657395.217395.217395.214铺底流动资金万元2465.051109.281725.552465.052465.052465.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资24649.65万元,其中:固定资产投资17254.44万元,占项目总投资的70.00%;流动资金7395.21万元,占项目总投资的30.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5346.07万元,占项目总投资的21.69%;设备购置费5669.09万元,占项目总投资的23.00%;其它投资6239.28万元,占项目总投资的25.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17254.44+7395.21=24649.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元24649.65142.86%142.86%100.00%2项目建设投资万元17254.44100.00%100.00%70.00%2.1工程费用万元11015.1663.84%63.84%44.69%2.1.1建筑工程费万元5346.0730.98%30.98%21.69%2.1.2设备购置及安装费万元5669.0932.86%32.86%23.00%2.2工程建设其他费用万元2524.5114.63%14.63%10.24%2.2.1无形资产万元2524.5114.63%14.63%10.24%2.3预备费万元3714.7721.53%21.53%15.07%2.3.1基本预备费万元1949.7911.30%11.30%7.91%2.3.2涨价预备费万元1764.9810.23%10.23%7.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17254.44100.00%100.00%70.00%5建设期间费用万元6流动资金万元7395.2142.86%42.86%30.00%7铺底流动资金万元2465.0714.29%14.29%10.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.04%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率6.03%,固定资产投资强度194.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23071.5423071.5442909.0342909.034015.051.1主要生产车间13842.9213842.9225745.4225745.422489.331.2辅助生产车间7382.897382.8913730.8913730.891284.821.3其他生产车间1845.721845.722488.722488.72240.902仓储工程4894.954894.9512959.6912959.69881.932.1成品贮存1223.741223.743239.923239.92220.482.2原料仓储2545.372545.376739.046739.04458.602.3辅助材料仓库1125.841125.842980.732980.73202.843供配电工程261.06261.06261.06261.0619.993.1供配电室261.06261.06261.06261.0619.994给排水工程300.22300.22300.22300.2217.884.1给排水300.22300.22300.22300.2217.885服务性工程3100.143100.143100.143100.14210.975.1办公用房1547.881547.881547.881547.88119.395.2生活服务1552.261552.261552.261552.2692.156消防及环保工程874.56874.56874.56874.5666.956.1消防环保工程874.56874.56874.56874.5666.957项目总图工程130.53130.53130.53130.5333.437.1场地及道路硬化8818.261675.241675.247.2场区围墙1675.248818.268818.267.3安全保卫室130.53130.53130.53130.538绿化工程2853.3099.87合计32633.0162847.0162847.015346.07(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费5669.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量779649.01千瓦时,折合95.82吨标准煤。2、项目年总用水量37801.27立方米,折合3.23吨标准煤。3、“多层胶合板项目投资建设项目”,年用电量779649.01千瓦时,年总用水量37801.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.05吨标准煤/年。达产年综合节能量33.02吨标准煤/年,项目总节能率22.79%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业
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