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文档简介

泓域咨询MACRO/ 精细化工新材料项目立项申请报告精细化工新材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人石xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13059.86平方米(折合约19.58亩),其中:净用地面积13059.86平方米(红线范围折合约19.58亩)。项目规划总建筑面积18153.21平方米,其中:规划建设主体工程11691.67平方米,计容建筑面积18153.21平方米;预计建筑工程投资1387.98万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为精细化工新材料,根据市场情况,预计年产值13337.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3715.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1387.981205.10189.783715.891.1工程费用万元1387.981205.1010086.661.1.1建筑工程费用万元1387.981387.9826.55%1.1.2设备购置及安装费万元1205.101205.1023.05%1.2工程建设其他费用万元1122.811122.8121.48%1.2.1无形资产万元539.51539.511.3预备费万元583.30583.301.3.1基本预备费万元285.41285.411.3.2涨价预备费万元297.89297.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元3715.893715.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1511.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10086.666487.356317.7710086.6610086.6610086.661.1应收账款万元3026.001966.902118.203026.003026.003026.001.2存货万元4539.002950.353177.304539.004539.004539.001.2.1原辅材料万元1361.70885.11953.191361.701361.701361.701.2.2燃料动力万元68.0844.2647.6668.0868.0868.081.2.3在产品万元2087.941357.161461.562087.942087.942087.941.2.4产成品万元1021.27663.83714.891021.271021.271021.271.3现金万元2521.661639.081765.172521.662521.662521.662流动负债万元8575.055573.786002.538575.058575.058575.052.1应付账款万元8575.055573.786002.538575.058575.058575.053流动资金万元1511.61982.551058.131511.611511.611511.614铺底流动资金万元503.86327.52352.71503.86503.86503.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5227.50万元,其中:固定资产投资3715.89万元,占项目总投资的71.08%;流动资金1511.61万元,占项目总投资的28.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1387.98万元,占项目总投资的26.55%;设备购置费1205.10万元,占项目总投资的23.05%;其它投资1122.81万元,占项目总投资的21.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3715.89+1511.61=5227.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5227.50140.68%140.68%100.00%2项目建设投资万元3715.89100.00%100.00%71.08%2.1工程费用万元2593.0869.78%69.78%49.60%2.1.1建筑工程费万元1387.9837.35%37.35%26.55%2.1.2设备购置及安装费万元1205.1032.43%32.43%23.05%2.2工程建设其他费用万元539.5114.52%14.52%10.32%2.2.1无形资产万元539.5114.52%14.52%10.32%2.3预备费万元583.3015.70%15.70%11.16%2.3.1基本预备费万元285.417.68%7.68%5.46%2.3.2涨价预备费万元297.898.02%8.02%5.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3715.89100.00%100.00%71.08%5建设期间费用万元6流动资金万元1511.6140.68%40.68%28.92%7铺底流动资金万元503.8713.56%13.56%9.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.17%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度189.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6756.026756.0211691.6711691.67983.331.1主要生产车间4053.614053.617015.007015.00609.661.2辅助生产车间2161.932161.933741.333741.33314.671.3其他生产车间540.48540.48678.12678.1259.002仓储工程1433.381433.384200.004200.00256.902.1成品贮存358.35358.351050.001050.0064.222.2原料仓储745.36745.362184.002184.00133.592.3辅助材料仓库329.68329.68966.00966.0059.093供配电工程76.4576.4576.4576.455.263.1供配电室76.4576.4576.4576.455.264给排水工程87.9187.9187.9187.914.714.1给排水87.9187.9187.9187.914.715服务性工程907.81907.81907.81907.8155.535.1办公用房377.11377.11377.11377.1132.375.2生活服务530.70530.70530.70530.7029.996消防及环保工程256.10256.10256.10256.1017.626.1消防环保工程256.10256.10256.10256.1017.627项目总图工程38.2238.2238.2238.2229.577.1场地及道路硬化2597.04433.94433.947.2场区围墙433.942597.042597.047.3安全保卫室38.2238.2238.2238.228绿化工程1001.7035.06合计9555.9018153.2118153.211387.98(四)设备方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费1205.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量984528.60千瓦时,折合121.00吨标准煤。2、项目年总用水量7363.31立方米,折合0.63吨标准煤。3、“精细化工新材料项目投资建设项目”,年用电量984528.60千瓦时,年总用水量7363.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.63吨标准煤/年。达产年综合节能量44.99吨标准煤/年,项目总节能率25.78%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“精细化工新材料项目”主要从事精细化工新材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性精细化工新材料项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

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