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文档简介

泓域咨询MACRO/ 金银花啤酒项目立项申请报告金银花啤酒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45789.55平方米(折合约68.65亩),其中:净用地面积45789.55平方米(红线范围折合约68.65亩)。项目规划总建筑面积49910.61平方米,其中:规划建设主体工程38046.13平方米,计容建筑面积49910.61平方米;预计建筑工程投资4195.68万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金银花啤酒,根据市场情况,预计年产值33652.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12225.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4195.685089.97178.0912225.881.1工程费用万元4195.685089.9726465.431.1.1建筑工程费用万元4195.684195.6824.46%1.1.2设备购置及安装费万元5089.975089.9729.67%1.2工程建设其他费用万元2940.232940.2317.14%1.2.1无形资产万元1615.171615.171.3预备费万元1325.061325.061.3.1基本预备费万元634.78634.781.3.2涨价预备费万元690.28690.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元12225.8812225.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4926.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26465.4310452.7816776.8926465.4326465.4326465.431.1应收账款万元7939.633175.855557.747939.637939.637939.631.2存货万元11909.444763.788336.6111909.4411909.4411909.441.2.1原辅材料万元3572.831429.132500.983572.833572.833572.831.2.2燃料动力万元178.6471.46125.05178.64178.64178.641.2.3在产品万元5478.342191.343834.845478.345478.345478.341.2.4产成品万元2679.621071.851875.742679.622679.622679.621.3现金万元6616.362646.544631.456616.366616.366616.362流动负债万元21538.638615.4515077.0421538.6321538.6321538.632.1应付账款万元21538.638615.4515077.0421538.6321538.6321538.633流动资金万元4926.801970.723448.764926.804926.804926.804铺底流动资金万元1642.25656.911149.591642.251642.251642.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17152.68万元,其中:固定资产投资12225.88万元,占项目总投资的71.28%;流动资金4926.80万元,占项目总投资的28.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4195.68万元,占项目总投资的24.46%;设备购置费5089.97万元,占项目总投资的29.67%;其它投资2940.23万元,占项目总投资的17.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12225.88+4926.80=17152.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17152.68140.30%140.30%100.00%2项目建设投资万元12225.88100.00%100.00%71.28%2.1工程费用万元9285.6575.95%75.95%54.14%2.1.1建筑工程费万元4195.6834.32%34.32%24.46%2.1.2设备购置及安装费万元5089.9741.63%41.63%29.67%2.2工程建设其他费用万元1615.1713.21%13.21%9.42%2.2.1无形资产万元1615.1713.21%13.21%9.42%2.3预备费万元1325.0610.84%10.84%7.73%2.3.1基本预备费万元634.785.19%5.19%3.70%2.3.2涨价预备费万元690.285.65%5.65%4.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12225.88100.00%100.00%71.28%5建设期间费用万元6流动资金万元4926.8040.30%40.30%28.72%7铺底流动资金万元1642.2713.43%13.43%9.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.61%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度178.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18326.4718326.4738046.1338046.133518.141.1主要生产车间10995.8810995.8822827.6822827.682181.251.2辅助生产车间5864.475864.4712174.7612174.761125.801.3其他生产车间1466.121466.122206.682206.68211.092仓储工程3888.223888.227711.917711.91518.632.1成品贮存972.05972.051927.981927.98129.662.2原料仓储2021.872021.874010.194010.19269.692.3辅助材料仓库894.29894.291773.741773.74119.283供配电工程207.37207.37207.37207.3715.693.1供配电室207.37207.37207.37207.3715.694给排水工程238.48238.48238.48238.4814.034.1给排水238.48238.48238.48238.4814.035服务性工程2462.542462.542462.542462.54165.615.1办公用房1009.361009.361009.361009.3685.255.2生活服务1453.181453.181453.181453.1893.346消防及环保工程694.70694.70694.70694.7052.566.1消防环保工程694.70694.70694.70694.7052.567项目总图工程103.69103.69103.69103.69-166.057.1场地及道路硬化6559.361148.851148.857.2场区围墙1148.856559.366559.367.3安全保卫室103.69103.69103.69103.698绿化工程2201.9177.07合计25921.4649910.6149910.614195.68(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费5089.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量913170.62千瓦时,折合112.23吨标准煤。2、项目年总用水量26963.69立方米,折合2.30吨标准煤。3、“金银花啤酒项目投资建设项目”,年用电量913170.62千瓦时,年总用水量26963.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.53吨标准煤/年。达产年综合节能量36.17吨标准煤/年,项目总节能率21.80%,能源利用效果良好。4、项目符合某循环经济产业园发展规划,符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“金银花啤酒项目”主要从事金银花啤酒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金银花啤酒项目选址于某循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规

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