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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高档针织纱项目立项申请报告高档针织纱项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46603.29平方米(折合约69.87亩),其中:净用地面积46603.29平方米(红线范围折合约69.87亩)。项目规划总建筑面积67108.74平方米,其中:规划建设主体工程43673.62平方米,计容建筑面积67108.74平方米;预计建筑工程投资5593.73万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档针织纱,根据市场情况,预计年产值24443.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13880.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5593.733753.67198.6613880.371.1工程费用万元5593.733753.6719050.821.1.1建筑工程费用万元5593.735593.7331.93%1.1.2设备购置及安装费万元3753.673753.6721.42%1.2工程建设其他费用万元4532.974532.9725.87%1.2.1无形资产万元2588.832588.831.3预备费万元1944.141944.141.3.1基本预备费万元1165.521165.521.3.2涨价预备费万元778.62778.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元13880.3713880.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3640.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19050.828990.2714149.7719050.8219050.8219050.821.1应收账款万元5715.253143.394286.435715.255715.255715.251.2存货万元8572.874715.086429.658572.878572.878572.871.2.1原辅材料万元2571.861414.521928.902571.862571.862571.861.2.2燃料动力万元128.5970.7396.44128.59128.59128.591.2.3在产品万元3943.522168.942957.643943.523943.523943.521.2.4产成品万元1928.901060.891446.671928.901928.901928.901.3现金万元4762.702619.493572.034762.704762.704762.702流动负债万元15410.728475.9011558.0415410.7215410.7215410.722.1应付账款万元15410.728475.9011558.0415410.7215410.7215410.723流动资金万元3640.102002.062730.073640.103640.103640.104铺底流动资金万元1213.35667.35910.021213.351213.351213.353、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17520.47万元,其中:固定资产投资13880.37万元,占项目总投资的79.22%;流动资金3640.10万元,占项目总投资的20.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5593.73万元,占项目总投资的31.93%;设备购置费3753.67万元,占项目总投资的21.42%;其它投资4532.97万元,占项目总投资的25.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13880.37+3640.10=17520.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17520.47126.22%126.22%100.00%2项目建设投资万元13880.37100.00%100.00%79.22%2.1工程费用万元9347.4067.34%67.34%53.35%2.1.1建筑工程费万元5593.7340.30%40.30%31.93%2.1.2设备购置及安装费万元3753.6727.04%27.04%21.42%2.2工程建设其他费用万元2588.8318.65%18.65%14.78%2.2.1无形资产万元2588.8318.65%18.65%14.78%2.3预备费万元1944.1414.01%14.01%11.10%2.3.1基本预备费万元1165.528.40%8.40%6.65%2.3.2涨价预备费万元778.625.61%5.61%4.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13880.37100.00%100.00%79.22%5建设期间费用万元6流动资金万元3640.1026.22%26.22%20.78%7铺底流动资金万元1213.378.74%8.74%6.93%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.10%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度198.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20461.0320461.0343673.6243673.624004.371.1主要生产车间12276.6212276.6226204.1726204.172482.711.2辅助生产车间6547.536547.5313975.5613975.561281.401.3其他生产车间1636.881636.882533.072533.07240.262仓储工程4341.104341.1015232.8315232.831015.762.1成品贮存1085.281085.283808.213808.21253.942.2原料仓储2257.372257.377921.077921.07528.202.3辅助材料仓库998.45998.453503.553503.55233.623供配电工程231.53231.53231.53231.5317.373.1供配电室231.53231.53231.53231.5317.374给排水工程266.25266.25266.25266.2515.534.1给排水266.25266.25266.25266.2515.535服务性工程2749.362749.362749.362749.36183.335.1办公用房1377.131377.131377.131377.1385.695.2生活服务1372.231372.231372.231372.2389.416消防及环保工程775.61775.61775.61775.6158.186.1消防环保工程775.61775.61775.61775.6158.187项目总图工程115.76115.76115.76115.76201.877.1场地及道路硬化7800.251460.731460.737.2场区围墙1460.737800.257800.257.3安全保卫室115.76115.76115.76115.768绿化工程2780.4497.32合计28940.6467108.7467108.745593.73(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费3753.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量805035.20千瓦时,折合98.94吨标准煤。2、项目年总用水量18357.28立方米,折合1.57吨标准煤。3、“高档针织纱项目投资建设项目”,年用电量805035.20千瓦时,年总用水量18357.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.51吨标准煤/年。达产年综合节能量26.72吨标准煤/年,项目总节能率21.74%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高档针织纱项目”主要从事高档针织纱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档针织纱项目选址于某某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、
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