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文档简介
泓域咨询MACRO/ 风电测风塔项目立项申请报告风电测风塔项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52206.09平方米(折合约78.27亩),其中:净用地面积52206.09平方米(红线范围折合约78.27亩)。项目规划总建筑面积76220.89平方米,其中:规划建设主体工程52113.28平方米,计容建筑面积76220.89平方米;预计建筑工程投资5764.32万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为风电测风塔,根据市场情况,预计年产值17507.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14645.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5764.325733.61187.1214645.881.1工程费用万元5764.325733.6113384.851.1.1建筑工程费用万元5764.325764.3234.11%1.1.2设备购置及安装费万元5733.615733.6133.92%1.2工程建设其他费用万元3147.953147.9518.63%1.2.1无形资产万元1840.051840.051.3预备费万元1307.901307.901.3.1基本预备费万元566.54566.541.3.2涨价预备费万元741.36741.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元14645.8814645.882、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2255.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13384.857980.788183.0613384.8513384.8513384.851.1应收账款万元4015.452409.273011.594015.454015.454015.451.2存货万元6023.183613.914517.396023.186023.186023.181.2.1原辅材料万元1806.951084.171355.221806.951806.951806.951.2.2燃料动力万元90.3554.2167.7690.3590.3590.351.2.3在产品万元2770.661662.402078.002770.662770.662770.661.2.4产成品万元1355.22813.131016.411355.221355.221355.221.3现金万元3346.212007.732509.663346.213346.213346.212流动负债万元11129.416677.658347.0611129.4111129.4111129.412.1应付账款万元11129.416677.658347.0611129.4111129.4111129.413流动资金万元2255.441353.261691.582255.442255.442255.444铺底流动资金万元751.81451.09563.86751.81751.81751.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16901.32万元,其中:固定资产投资14645.88万元,占项目总投资的86.66%;流动资金2255.44万元,占项目总投资的13.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5764.32万元,占项目总投资的34.11%;设备购置费5733.61万元,占项目总投资的33.92%;其它投资3147.95万元,占项目总投资的18.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14645.88+2255.44=16901.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16901.32115.40%115.40%100.00%2项目建设投资万元14645.88100.00%100.00%86.66%2.1工程费用万元11497.9378.51%78.51%68.03%2.1.1建筑工程费万元5764.3239.36%39.36%34.11%2.1.2设备购置及安装费万元5733.6139.15%39.15%33.92%2.2工程建设其他费用万元1840.0512.56%12.56%10.89%2.2.1无形资产万元1840.0512.56%12.56%10.89%2.3预备费万元1307.908.93%8.93%7.74%2.3.1基本预备费万元566.543.87%3.87%3.35%2.3.2涨价预备费万元741.365.06%5.06%4.39%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14645.88100.00%100.00%86.66%5建设期间费用万元6流动资金万元2255.4415.40%15.40%13.34%7铺底流动资金万元751.815.13%5.13%4.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.40%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度187.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27091.7227091.7252113.2852113.284335.261.1主要生产车间16255.0316255.0331267.9731267.972687.861.2辅助生产车间8669.358669.3516676.2516676.251387.281.3其他生产车间2167.342167.343022.573022.57260.122仓储工程5747.895747.8915669.9515669.95948.052.1成品贮存1436.971436.973917.493917.49237.012.2原料仓储2988.902988.908148.378148.37492.992.3辅助材料仓库1322.011322.013604.093604.09218.053供配电工程306.55306.55306.55306.5520.863.1供配电室306.55306.55306.55306.5520.864给排水工程352.54352.54352.54352.5418.664.1给排水352.54352.54352.54352.5418.665服务性工程3640.333640.333640.333640.33220.245.1办公用房2112.792112.792112.792112.79106.095.2生活服务1527.541527.541527.541527.54132.066消防及环保工程1026.961026.961026.961026.9669.906.1消防环保工程1026.961026.961026.961026.9669.907项目总图工程153.28153.28153.28153.2826.457.1场地及道路硬化10439.961917.521917.527.2场区围墙1917.5210439.9610439.967.3安全保卫室153.28153.28153.28153.288绿化工程3568.62124.90合计38319.2776220.8976220.895764.32(四)设备方案项目计划购置设备共计164台(套),设备购置费5733.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量948158.00千瓦时,折合116.53吨标准煤。2、项目年总用水量16032.82立方米,折合1.37吨标准煤。3、“风电测风塔项目投资建设项目”,年用电量948158.00千瓦时,年总用水量16032.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.90吨标准煤/年。达产年综合节能量31.34吨标准煤/年,项目总节能率24.68%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“风电测风塔项目”主要从事风电测风塔项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性风电测风塔项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此
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