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文档简介

泓域咨询MACRO/ 钢化手机膜项目立项申请报告钢化手机膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42948.13平方米(折合约64.39亩),其中:净用地面积42948.13平方米(红线范围折合约64.39亩)。项目规划总建筑面积48531.39平方米,其中:规划建设主体工程35350.86平方米,计容建筑面积48531.39平方米;预计建筑工程投资4050.97万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢化手机膜,根据市场情况,预计年产值20285.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11451.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4050.973873.66177.8511451.761.1工程费用万元4050.973873.6612595.441.1.1建筑工程费用万元4050.974050.9729.37%1.1.2设备购置及安装费万元3873.663873.6628.08%1.2工程建设其他费用万元3527.133527.1325.57%1.2.1无形资产万元1628.601628.601.3预备费万元1898.531898.531.3.1基本预备费万元1072.141072.141.3.2涨价预备费万元826.39826.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元11451.7611451.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2343.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12595.449036.3910578.1712595.4412595.4412595.441.1应收账款万元3778.632456.112645.043778.633778.633778.631.2存货万元5667.953684.173967.565667.955667.955667.951.2.1原辅材料万元1700.381105.251190.271700.381700.381700.381.2.2燃料动力万元85.0255.2659.5185.0285.0285.021.2.3在产品万元2607.261694.721825.082607.262607.262607.261.2.4产成品万元1275.29828.94892.701275.291275.291275.291.3现金万元3148.862046.762204.203148.863148.863148.862流动负债万元10252.366664.037176.6510252.3610252.3610252.362.1应付账款万元10252.366664.037176.6510252.3610252.3610252.363流动资金万元2343.081523.001640.162343.082343.082343.084铺底流动资金万元781.02507.67546.72781.02781.02781.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13794.84万元,其中:固定资产投资11451.76万元,占项目总投资的83.01%;流动资金2343.08万元,占项目总投资的16.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4050.97万元,占项目总投资的29.37%;设备购置费3873.66万元,占项目总投资的28.08%;其它投资3527.13万元,占项目总投资的25.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11451.76+2343.08=13794.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13794.84120.46%120.46%100.00%2项目建设投资万元11451.76100.00%100.00%83.01%2.1工程费用万元7924.6369.20%69.20%57.45%2.1.1建筑工程费万元4050.9735.37%35.37%29.37%2.1.2设备购置及安装费万元3873.6633.83%33.83%28.08%2.2工程建设其他费用万元1628.6014.22%14.22%11.81%2.2.1无形资产万元1628.6014.22%14.22%11.81%2.3预备费万元1898.5316.58%16.58%13.76%2.3.1基本预备费万元1072.149.36%9.36%7.77%2.3.2涨价预备费万元826.397.22%7.22%5.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11451.76100.00%100.00%83.01%5建设期间费用万元6流动资金万元2343.0820.46%20.46%16.99%7铺底流动资金万元781.036.82%6.82%5.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.98%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度177.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22767.1722767.1735350.8635350.863245.851.1主要生产车间13660.3013660.3021210.5221210.522012.431.2辅助生产车间7285.497285.4911312.2811312.281038.671.3其他生产车间1821.371821.372050.352050.35194.752仓储工程4830.384830.388567.348567.34572.102.1成品贮存1207.601207.602141.842141.84143.032.2原料仓储2511.802511.804455.024455.02297.492.3辅助材料仓库1110.991110.991970.491970.49131.583供配电工程257.62257.62257.62257.6219.353.1供配电室257.62257.62257.62257.6219.354给排水工程296.26296.26296.26296.2617.314.1给排水296.26296.26296.26296.2617.315服务性工程3059.243059.243059.243059.24204.295.1办公用房1544.201544.201544.201544.2089.975.2生活服务1515.041515.041515.041515.04122.456消防及环保工程863.03863.03863.03863.0364.836.1消防环保工程863.03863.03863.03863.0364.837项目总图工程128.81128.81128.81128.81-187.147.1场地及道路硬化8901.581583.271583.277.2场区围墙1583.278901.588901.587.3安全保卫室128.81128.81128.81128.818绿化工程3267.92114.38合计32202.5148531.3948531.394050.97(四)设备方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费3873.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量1320081.98千瓦时,折合162.24吨标准煤。2、项目年总用水量14604.27立方米,折合1.25吨标准煤。3、“钢化手机膜项目投资建设项目”,年用电量1320081.98千瓦时,年总用水量14604.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.49吨标准煤/年。达产年综合节能量43.46吨标准煤/年,项目总节能率27.96%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“钢化手机膜项目”主要从事钢化手机膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢化手机膜项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,

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