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文档简介

泓域咨询MACRO/ 船用配套设备项目立项申请报告船用配套设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28160.74平方米(折合约42.22亩),其中:净用地面积28160.74平方米(红线范围折合约42.22亩)。项目规划总建筑面积34074.50平方米,其中:规划建设主体工程23538.74平方米,计容建筑面积34074.50平方米;预计建筑工程投资2602.76万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为船用配套设备,根据市场情况,预计年产值11252.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7046.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2602.762582.90166.897046.101.1工程费用万元2602.762582.907608.391.1.1建筑工程费用万元2602.762602.7630.71%1.1.2设备购置及安装费万元2582.902582.9030.48%1.2工程建设其他费用万元1860.441860.4421.95%1.2.1无形资产万元767.48767.481.3预备费万元1092.961092.961.3.1基本预备费万元530.44530.441.3.2涨价预备费万元562.52562.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元7046.107046.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1427.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7608.394174.175668.767608.397608.397608.391.1应收账款万元2282.521369.511711.892282.522282.522282.521.2存货万元3423.782054.272567.833423.783423.783423.781.2.1原辅材料万元1027.13616.28770.351027.131027.131027.131.2.2燃料动力万元51.3630.8138.5251.3651.3651.361.2.3在产品万元1574.94944.961181.201574.941574.941574.941.2.4产成品万元770.35462.21577.76770.35770.35770.351.3现金万元1902.101141.261426.571902.101902.101902.102流动负债万元6180.433708.264635.326180.436180.436180.432.1应付账款万元6180.433708.264635.326180.436180.436180.433流动资金万元1427.96856.781070.971427.961427.961427.964铺底流动资金万元475.98285.59356.99475.98475.98475.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8474.06万元,其中:固定资产投资7046.10万元,占项目总投资的83.15%;流动资金1427.96万元,占项目总投资的16.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2602.76万元,占项目总投资的30.71%;设备购置费2582.90万元,占项目总投资的30.48%;其它投资1860.44万元,占项目总投资的21.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7046.10+1427.96=8474.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8474.06120.27%120.27%100.00%2项目建设投资万元7046.10100.00%100.00%83.15%2.1工程费用万元5185.6673.60%73.60%61.19%2.1.1建筑工程费万元2602.7636.94%36.94%30.71%2.1.2设备购置及安装费万元2582.9036.66%36.66%30.48%2.2工程建设其他费用万元767.4810.89%10.89%9.06%2.2.1无形资产万元767.4810.89%10.89%9.06%2.3预备费万元1092.9615.51%15.51%12.90%2.3.1基本预备费万元530.447.53%7.53%6.26%2.3.2涨价预备费万元562.527.98%7.98%6.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7046.10100.00%100.00%83.15%5建设期间费用万元6流动资金万元1427.9620.27%20.27%16.85%7铺底流动资金万元475.996.76%6.76%5.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.41%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度166.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14416.5714416.5723538.7423538.741977.791.1主要生产车间8649.948649.9414123.2414123.241226.231.2辅助生产车间4613.304613.307532.407532.40632.891.3其他生产车间1153.331153.331365.251365.25118.672仓储工程3058.683058.686848.246848.24418.482.1成品贮存764.67764.671712.061712.06104.622.2原料仓储1590.511590.513561.083561.08217.612.3辅助材料仓库703.50703.501575.101575.1096.253供配电工程163.13163.13163.13163.1311.213.1供配电室163.13163.13163.13163.1311.214给排水工程187.60187.60187.60187.6010.034.1给排水187.60187.60187.60187.6010.035服务性工程1937.161937.161937.161937.16118.385.1办公用房856.40856.40856.40856.4070.075.2生活服务1080.761080.761080.761080.7662.296消防及环保工程546.48546.48546.48546.4837.576.1消防环保工程546.48546.48546.48546.4837.577项目总图工程81.5681.5681.5681.56-31.357.1场地及道路硬化5380.351195.011195.017.2场区围墙1195.015380.355380.357.3安全保卫室81.5681.5681.5681.568绿化工程1732.8360.65合计20391.1934074.5034074.502602.76(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费2582.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量908776.85千瓦时,折合111.69吨标准煤。2、项目年总用水量4503.98立方米,折合0.38吨标准煤。3、“船用配套设备项目投资建设项目”,年用电量908776.85千瓦时,年总用水量4503.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.07吨标准煤/年。达产年综合节能量43.58吨标准煤/年,项目总节能率29.22%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“船用配套设备项目”主要从事船用配套设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性船用配套设备项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此,

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