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文档简介

泓域咨询MACRO/ 钢材短料拉丝项目立项申请报告钢材短料拉丝项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人秦xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24705.68平方米(折合约37.04亩),其中:净用地面积24705.68平方米(红线范围折合约37.04亩)。项目规划总建筑面积25446.85平方米,其中:规划建设主体工程16686.19平方米,计容建筑面积25446.85平方米;预计建筑工程投资1834.04万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢材短料拉丝,根据市场情况,预计年产值21372.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7040.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1834.042695.96190.087040.561.1工程费用万元1834.042695.9615609.841.1.1建筑工程费用万元1834.041834.0418.45%1.1.2设备购置及安装费万元2695.962695.9627.11%1.2工程建设其他费用万元2510.562510.5625.25%1.2.1无形资产万元1060.791060.791.3预备费万元1449.771449.771.3.1基本预备费万元856.27856.271.3.2涨价预备费万元593.50593.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元7040.567040.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2902.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15609.8410552.5711543.5515609.8415609.8415609.841.1应收账款万元4682.953043.923512.214682.954682.954682.951.2存货万元7024.434565.885268.327024.437024.437024.431.2.1原辅材料万元2107.331369.761580.502107.332107.332107.331.2.2燃料动力万元105.3768.4979.02105.37105.37105.371.2.3在产品万元3231.242100.302423.433231.243231.243231.241.2.4产成品万元1580.501027.321185.371580.501580.501580.501.3现金万元3902.462536.602926.853902.463902.463902.462流动负债万元12707.268259.729530.4512707.2612707.2612707.262.1应付账款万元12707.268259.729530.4512707.2612707.2612707.263流动资金万元2902.581886.682176.932902.582902.582902.584铺底流动资金万元967.52628.89725.64967.52967.52967.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9943.14万元,其中:固定资产投资7040.56万元,占项目总投资的70.81%;流动资金2902.58万元,占项目总投资的29.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1834.04万元,占项目总投资的18.45%;设备购置费2695.96万元,占项目总投资的27.11%;其它投资2510.56万元,占项目总投资的25.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7040.56+2902.58=9943.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9943.14141.23%141.23%100.00%2项目建设投资万元7040.56100.00%100.00%70.81%2.1工程费用万元4530.0064.34%64.34%45.56%2.1.1建筑工程费万元1834.0426.05%26.05%18.45%2.1.2设备购置及安装费万元2695.9638.29%38.29%27.11%2.2工程建设其他费用万元1060.7915.07%15.07%10.67%2.2.1无形资产万元1060.7915.07%15.07%10.67%2.3预备费万元1449.7720.59%20.59%14.58%2.3.1基本预备费万元856.2712.16%12.16%8.61%2.3.2涨价预备费万元593.508.43%8.43%5.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7040.56100.00%100.00%70.81%5建设期间费用万元6流动资金万元2902.5841.23%41.23%29.19%7铺底流动资金万元967.5313.74%13.74%9.73%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.59%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度190.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9535.199535.1916686.1916686.191322.891.1主要生产车间5721.115721.1110011.7110011.71820.191.2辅助生产车间3051.263051.265339.585339.58423.321.3其他生产车间762.82762.82967.80967.8079.372仓储工程2023.022023.025694.435694.43328.332.1成品贮存505.75505.751423.611423.6182.082.2原料仓储1051.971051.972961.102961.10170.732.3辅助材料仓库465.29465.291309.721309.7275.523供配电工程107.89107.89107.89107.897.003.1供配电室107.89107.89107.89107.897.004给排水工程124.08124.08124.08124.086.264.1给排水124.08124.08124.08124.086.265服务性工程1281.251281.251281.251281.2573.885.1办公用房611.53611.53611.53611.5333.335.2生活服务669.72669.72669.72669.7236.536消防及环保工程361.45361.45361.45361.4523.456.1消防环保工程361.45361.45361.45361.4523.457项目总图工程53.9553.9553.9553.9521.577.1场地及道路硬化3631.13552.73552.737.2场区围墙552.733631.133631.137.3安全保卫室53.9553.9553.9553.958绿化工程1447.3650.66合计13486.8325446.8525446.851834.04(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2695.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量1129360.08千瓦时,折合138.80吨标准煤。2、项目年总用水量18367.66立方米,折合1.57吨标准煤。3、“钢材短料拉丝项目投资建设项目”,年用电量1129360.08千瓦时,年总用水量18367.66立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.37吨标准煤/年。达产年综合节能量57.33吨标准煤/年,项目总节能率20.94%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“钢材短料拉丝项目”主要从事钢材短料拉丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢材短料拉丝项目选址于某某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济园区环境保护规划要求。因

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