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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高精密锂电池极片项目立项申请报告高精密锂电池极片项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39919.95平方米(折合约59.85亩),其中:净用地面积39919.95平方米(红线范围折合约59.85亩)。项目规划总建筑面积45109.54平方米,其中:规划建设主体工程29175.57平方米,计容建筑面积45109.54平方米;预计建筑工程投资3315.99万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高精密锂电池极片,根据市场情况,预计年产值20175.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11226.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3315.993993.95187.5711226.061.1工程费用万元3315.993993.9512807.191.1.1建筑工程费用万元3315.993315.9924.41%1.1.2设备购置及安装费万元3993.953993.9529.40%1.2工程建设其他费用万元3916.123916.1228.82%1.2.1无形资产万元1772.971772.971.3预备费万元2143.152143.151.3.1基本预备费万元1271.561271.561.3.2涨价预备费万元871.59871.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元11226.0611226.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2359.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12807.197520.439282.3412807.1912807.1912807.191.1应收账款万元3842.162113.192689.513842.163842.163842.161.2存货万元5763.243169.784034.265763.245763.245763.241.2.1原辅材料万元1728.97950.931210.281728.971728.971728.971.2.2燃料动力万元86.4547.5560.5186.4586.4586.451.2.3在产品万元2651.091458.101855.762651.092651.092651.091.2.4产成品万元1296.73713.20907.711296.731296.731296.731.3现金万元3201.801760.992241.263201.803201.803201.802流动负债万元10447.345746.047313.1410447.3410447.3410447.342.1应付账款万元10447.345746.047313.1410447.3410447.3410447.343流动资金万元2359.851297.921651.892359.852359.852359.854铺底流动资金万元786.61432.64550.63786.61786.61786.613、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13585.91万元,其中:固定资产投资11226.06万元,占项目总投资的82.63%;流动资金2359.85万元,占项目总投资的17.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3315.99万元,占项目总投资的24.41%;设备购置费3993.95万元,占项目总投资的29.40%;其它投资3916.12万元,占项目总投资的28.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11226.06+2359.85=13585.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13585.91121.02%121.02%100.00%2项目建设投资万元11226.06100.00%100.00%82.63%2.1工程费用万元7309.9465.12%65.12%53.81%2.1.1建筑工程费万元3315.9929.54%29.54%24.41%2.1.2设备购置及安装费万元3993.9535.58%35.58%29.40%2.2工程建设其他费用万元1772.9715.79%15.79%13.05%2.2.1无形资产万元1772.9715.79%15.79%13.05%2.3预备费万元2143.1519.09%19.09%15.77%2.3.1基本预备费万元1271.5611.33%11.33%9.36%2.3.2涨价预备费万元871.597.76%7.76%6.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11226.06100.00%100.00%82.63%5建设期间费用万元6流动资金万元2359.8521.02%21.02%17.37%7铺底流动资金万元786.627.01%7.01%5.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.09%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度187.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22321.8922321.8929175.5729175.572359.161.1主要生产车间13393.1313393.1317505.3417505.341462.681.2辅助生产车间7143.007143.009336.189336.18754.931.3其他生产车间1785.751785.751692.181692.18141.552仓储工程4735.904735.9010357.0810357.08609.082.1成品贮存1183.971183.972589.272589.27152.272.2原料仓储2462.672462.675385.685385.68316.722.3辅助材料仓库1089.261089.262382.132382.13140.093供配电工程252.58252.58252.58252.5816.713.1供配电室252.58252.58252.58252.5816.714给排水工程290.47290.47290.47290.4714.954.1给排水290.47290.47290.47290.4714.955服务性工程2999.412999.412999.412999.41176.395.1办公用房1737.691737.691737.691737.6995.495.2生活服务1261.721261.721261.721261.7274.266消防及环保工程846.15846.15846.15846.1555.986.1消防环保工程846.15846.15846.15846.1555.987项目总图工程126.29126.29126.29126.29-38.147.1场地及道路硬化8462.731399.281399.287.2场区围墙1399.288462.738462.737.3安全保卫室126.29126.29126.29126.298绿化工程3481.79121.86合计31572.6945109.5445109.543315.99(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3993.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量1203728.60千瓦时,折合147.94吨标准煤。2、项目年总用水量14077.80立方米,折合1.20吨标准煤。3、“高精密锂电池极片项目投资建设项目”,年用电量1203728.60千瓦时,年总用水量14077.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.14吨标准煤/年。达产年综合节能量49.71吨标准煤/年,项目总节能率25.59%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“高精密锂电池极片项目”主要从事高精密锂电池极片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高精密锂电池极片项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划要求。因此,建设项

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