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结构开模件供应商评选报告模板结构开模件供应商评选报告模板 序号分值123456789101112131415FMEA的积累和利用产品变更注塑生 产能力后加工生产能力模具品质控制能力模具制造能力是否有建立 产品变更流程 并严格按照流程执行 产品变更是否有要求通知到 客户 FMEA运用是否有对于模具制造经验进行积累 并加以推广 FMEA的积累和利用 注塑机台精良水平是否能达到产品要求 注 塑设备的自动化水平是否属于业界领先 喷涂设备条件是否适合本 司产品需求丝印 移印设备是否适合本司产品需求镭雕设备是否适合 本司产品需求热熔螺母设备是否适合本司产品需求是否有建立完整 的模具设计流程 并按照要求执行 是否有成立专家小组进行模具 设计方案的评审工作 2 设计和开发的产品是否得到验证和评审 有 无模具检测设备 设备是否充分 有无建立模具检测控制程序 并 按照控制程序要求执行并有相应的检测记录 注塑机台型号 数量是 否能满足产品要求 结构开模件供应商评选报告 模具 成型供应商 结构部调查评分表 表单编号AQ2B 09 R004 V01 审核项审核内容制模设备是否齐全 记录序号审核记录符 合轻微不符严重不符结构开模件供应商评选报告 模具 成型供应商 结构部调查评分表 审核结果记录序号序号分值分值得分132334445 46474839410311512313141516174185194202212223233243253生产流 程测量校准及维护存仓 运送 防护调查评语调查人员调查日期302 0812质量控制物品标识隔离是否恰当物品的堆放是否按照要求实施 总得分设备状态是否有标识货仓有无有效的温 湿度控制物品的包装 是否足够防护对于拖期和偏差制造进行管理 并记录入有模具调试 的流程 并规定对调试情况的管所以需要校准的仪器是否有校准设 备是否有定期保养及维护制造过程是否严格按照流程进行管理和监 控 加工工艺文件要求是否明确 并被有效执行 模具调试过程中 记录文件及内容明确要求及是否有效执行检验员是否专职人员及培 训合格是否有完善的可靠性试验计划并按计划实施发现不合格时有 无具体的纠正预防措施及记录有无客户投书处理流程 有明确的模 具制造过程管理流程 整个模具制造过程管理是否受控 检验抽样方案是否明确并能有效实施检验的状态是否有明确的标识 检验记录是否完整结构开模件供应商评选报告 供应商品质部调查 评分表 表单编号AQ2B 09 R004 V01 评分项评分项细分有无明确的质量方目标 交付PPM 如PPM值超标是否有相应的改善机制 有无对客户满意度调查备注 序号分值4591011181 有否合理控制物料 在制品 成品的不合格品 如何标识及追溯 2 重修的物料 在制品 成品会否经过重检 3 如何处理客户的退货及质量问题 是否可以追溯 222324252627281 供应商是否建立一套系统控制RoHS 是否有效执行 供应商是否有 RoHS和非RoHS的产品共存 供应商是否有RoHS和非RoHS的产品共存 若共存 物料仓 IQC 生产部 品质部 成品仓等部门是否严格的分区 摆放并标识清晰 生产部使用的工具是否分开 3供应商是否有设备检测RoHS的符合性 若检测不合格如何处理 VIII RoHS控制 质控部 存仓 运送 防 护2030812质量管理成品质量控制物品的包装是否足够防护物品标识 隔离是否恰当物品的堆放是否按照要求实施设备是否有定期保养及 维护 是否有保养记录 设备状态是否有标识 库房是否有无有效的温 湿度控制4 供应商有否足够的检查及测试仪 器 员工是否能正确使用相关仪器 2 物料的状态是否可以清楚识别 及追溯 设备是否有校准计划并按计划进行校验 制程控制 不合格处理测量校准及维护有否进行内部审查和管理评审 1 有否成品检查 抽样计划 检查程序 检查记录 2 有否检查指 导书 并依据检查指导书检查 供应商品质部调查评分表表单编号记 录序号评分项是否设定质量目标 并采取措施完成的质量目标 目标 未达成是否采取改正措施 分值得分备注3344451 有否合理控制物料 在制品 成品的不合格品 如何标识及追溯 2 重修的物料 在制 品 成品会否经过重检 3 如何处理客户的退货及质量问题 是否可 以追溯 4223333供应商是否建立一套系统控制RoHS 是否有效执行 供应商是否有RoHS和非RoHS的产品共存 供应商是否有RoHS和 非RoHS的产品共存 若共存 物料仓 IQC 生产部 品质部 成品仓等部门是否严格的分区 摆放并标识清晰 生产部使用的工具是否分开 供应商是否有设备检测RoHS的符合性 若检测不合格如何处理 总得分设备是否有定期保养及维护 是 否有保养记录 库房是否有无有效的温 湿度控制4 供应商有否足够的检查及测试仪 器 员工是否能正确使用相关仪器 2 物料的状态是否可以清楚识别 及追溯 设备是否有校准计划并按计划进行校验 有否进行内部审查和管理评审 1 有否成品
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