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文档简介

泓域咨询MACRO/ 稳定土项目立项申请报告稳定土项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9618.14平方米(折合约14.42亩),其中:净用地面积9618.14平方米(红线范围折合约14.42亩)。项目规划总建筑面积11253.22平方米,其中:规划建设主体工程8180.81平方米,计容建筑面积11253.22平方米;预计建筑工程投资790.32万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为稳定土,根据市场情况,预计年产值4857.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2398.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元790.32795.50166.322398.331.1工程费用万元790.32795.503528.991.1.1建筑工程费用万元790.32790.3227.34%1.1.2设备购置及安装费万元795.50795.5027.52%1.2工程建设其他费用万元812.51812.5128.11%1.2.1无形资产万元461.67461.671.3预备费万元350.84350.841.3.1基本预备费万元180.57180.571.3.2涨价预备费万元170.27170.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元2398.332398.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金491.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3528.991474.633044.763528.993528.993528.991.1应收账款万元1058.70476.41846.961058.701058.701058.701.2存货万元1588.05714.621270.441588.051588.051588.051.2.1原辅材料万元476.41214.39381.13476.41476.41476.411.2.2燃料动力万元23.8210.7219.0623.8223.8223.821.2.3在产品万元730.50328.73584.40730.50730.50730.501.2.4产成品万元357.31160.79285.85357.31357.31357.311.3现金万元882.25397.01705.80882.25882.25882.252流动负债万元3037.001366.652429.603037.003037.003037.002.1应付账款万元3037.001366.652429.603037.003037.003037.003流动资金万元491.99221.40393.59491.99491.99491.994铺底流动资金万元164.0073.80131.20164.00164.00164.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2890.32万元,其中:固定资产投资2398.33万元,占项目总投资的82.98%;流动资金491.99万元,占项目总投资的17.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资790.32万元,占项目总投资的27.34%;设备购置费795.50万元,占项目总投资的27.52%;其它投资812.51万元,占项目总投资的28.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2398.33+491.99=2890.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2890.32120.51%120.51%100.00%2项目建设投资万元2398.33100.00%100.00%82.98%2.1工程费用万元1585.8266.12%66.12%54.87%2.1.1建筑工程费万元790.3232.95%32.95%27.34%2.1.2设备购置及安装费万元795.5033.17%33.17%27.52%2.2工程建设其他费用万元461.6719.25%19.25%15.97%2.2.1无形资产万元461.6719.25%19.25%15.97%2.3预备费万元350.8414.63%14.63%12.14%2.3.1基本预备费万元180.577.53%7.53%6.25%2.3.2涨价预备费万元170.277.10%7.10%5.89%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2398.33100.00%100.00%82.98%5建设期间费用万元6流动资金万元491.9920.51%20.51%17.02%7铺底流动资金万元164.006.84%6.84%5.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.86%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度166.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4478.504478.508180.818180.81632.001.1主要生产车间2687.102687.104908.494908.49391.841.2辅助生产车间1433.121433.122617.862617.86202.241.3其他生产车间358.28358.28474.49474.4937.922仓储工程950.18950.181997.071997.07112.202.1成品贮存237.54237.54499.27499.2728.052.2原料仓储494.09494.091038.481038.4858.342.3辅助材料仓库218.54218.54459.33459.3325.813供配电工程50.6850.6850.6850.683.203.1供配电室50.6850.6850.6850.683.204给排水工程58.2858.2858.2858.282.874.1给排水58.2858.2858.2858.282.875服务性工程601.78601.78601.78601.7833.815.1办公用房273.83273.83273.83273.8313.665.2生活服务327.95327.95327.95327.9514.766消防及环保工程169.76169.76169.76169.7610.736.1消防环保工程169.76169.76169.76169.7610.737项目总图工程25.3425.3425.3425.34-24.947.1场地及道路硬化1685.18265.65265.657.2场区围墙265.651685.181685.187.3安全保卫室25.3425.3425.3425.348绿化工程584.2320.45合计6334.5111253.2211253.22790.32(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费795.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量627087.76千瓦时,折合77.07吨标准煤。2、项目年总用水量3851.47立方米,折合0.33吨标准煤。3、“稳定土项目投资建设项目”,年用电量627087.76千瓦时,年总用水量3851.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.40吨标准煤/年。达产年综合节能量28.63吨标准煤/年,项目总节能率24.97%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划,符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“稳定土项目”主要从事稳定土项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性稳定土项目选址于某某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符

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