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泓域咨询MACRO/ 竹制家具项目立项申请报告竹制家具项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21590.79平方米(折合约32.37亩),其中:净用地面积21590.79平方米(红线范围折合约32.37亩)。项目规划总建筑面积28499.84平方米,其中:规划建设主体工程17233.17平方米,计容建筑面积28499.84平方米;预计建筑工程投资2412.31万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹制家具,根据市场情况,预计年产值9984.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5515.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2412.311992.89170.405515.851.1工程费用万元2412.311992.897788.491.1.1建筑工程费用万元2412.312412.3136.77%1.1.2设备购置及安装费万元1992.891992.8930.37%1.2工程建设其他费用万元1110.651110.6516.93%1.2.1无形资产万元582.07582.071.3预备费万元528.58528.581.3.1基本预备费万元288.04288.041.3.2涨价预备费万元240.54240.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元5515.855515.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1045.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7788.494358.565053.587788.497788.497788.491.1应收账款万元2336.551518.761635.582336.552336.552336.551.2存货万元3504.822278.132453.373504.823504.823504.821.2.1原辅材料万元1051.45683.44736.011051.451051.451051.451.2.2燃料动力万元52.5734.1736.8052.5752.5752.571.2.3在产品万元1612.221047.941128.551612.221612.221612.221.2.4产成品万元788.58512.58552.01788.58788.58788.581.3现金万元1947.121265.631362.991947.121947.121947.122流动负债万元6743.144383.044720.206743.146743.146743.142.1应付账款万元6743.144383.044720.206743.146743.146743.143流动资金万元1045.35679.48731.741045.351045.351045.354铺底流动资金万元348.45226.49243.91348.45348.45348.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6561.20万元,其中:固定资产投资5515.85万元,占项目总投资的84.07%;流动资金1045.35万元,占项目总投资的15.93%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2412.31万元,占项目总投资的36.77%;设备购置费1992.89万元,占项目总投资的30.37%;其它投资1110.65万元,占项目总投资的16.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5515.85+1045.35=6561.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6561.20118.95%118.95%100.00%2项目建设投资万元5515.85100.00%100.00%84.07%2.1工程费用万元4405.2079.86%79.86%67.14%2.1.1建筑工程费万元2412.3143.73%43.73%36.77%2.1.2设备购置及安装费万元1992.8936.13%36.13%30.37%2.2工程建设其他费用万元582.0710.55%10.55%8.87%2.2.1无形资产万元582.0710.55%10.55%8.87%2.3预备费万元528.589.58%9.58%8.06%2.3.1基本预备费万元288.045.22%5.22%4.39%2.3.2涨价预备费万元240.544.36%4.36%3.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5515.85100.00%100.00%84.07%5建设期间费用万元6流动资金万元1045.3518.95%18.95%15.93%7铺底流动资金万元348.456.32%6.32%5.31%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.66%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度170.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7885.747885.7417233.1717233.171604.531.1主要生产车间4731.444731.4410339.9010339.90994.811.2辅助生产车间2523.442523.445514.615514.61513.451.3其他生产车间630.86630.86999.52999.5296.272仓储工程1673.071673.077323.347323.34495.902.1成品贮存418.27418.271830.841830.84123.972.2原料仓储870.00870.003808.143808.14257.872.3辅助材料仓库384.81384.811684.371684.37114.063供配电工程89.2389.2389.2389.236.803.1供配电室89.2389.2389.2389.236.804给排水工程102.61102.61102.61102.616.084.1给排水102.61102.61102.61102.616.085服务性工程1059.611059.611059.611059.6171.755.1办公用房504.22504.22504.22504.2239.235.2生活服务555.39555.39555.39555.3929.676消防及环保工程298.92298.92298.92298.9222.776.1消防环保工程298.92298.92298.92298.9222.777项目总图工程44.6244.6244.6244.62168.997.1场地及道路硬化3023.73520.35520.357.2场区围墙520.353023.733023.737.3安全保卫室44.6244.6244.6244.628绿化工程1014.0635.49合计11153.8028499.8428499.842412.31(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费1992.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量1177935.58千瓦时,折合144.77吨标准煤。2、项目年总用水量5047.95立方米,折合0.43吨标准煤。3、“竹制家具项目投资建设项目”,年用电量1177935.58千瓦时,年总用水量5047.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.20吨标准煤/年。达产年综合节能量62.23吨标准煤/年,项目总节能率26.37%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划,符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“竹制家具项目”主要从事竹制家具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹制家具项目选址于某某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目

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