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文档简介

泓域咨询MACRO/ 金属衣架项目立项申请报告金属衣架项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人孙xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24658.99平方米(折合约36.97亩),其中:净用地面积24658.99平方米(红线范围折合约36.97亩)。项目规划总建筑面积37481.66平方米,其中:规划建设主体工程24157.03平方米,计容建筑面积37481.66平方米;预计建筑工程投资2734.08万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属衣架,根据市场情况,预计年产值19823.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7309.71(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2734.082306.64197.727309.711.1工程费用万元2734.082306.6413657.461.1.1建筑工程费用万元2734.082734.0828.40%1.1.2设备购置及安装费万元2306.642306.6423.96%1.2工程建设其他费用万元2268.992268.9923.57%1.2.1无形资产万元1129.201129.201.3预备费万元1139.791139.791.3.1基本预备费万元498.16498.161.3.2涨价预备费万元641.63641.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元7309.717309.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2316.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13657.465543.1510534.8013657.4613657.4613657.461.1应收账款万元4097.241843.763277.794097.244097.244097.241.2存货万元6145.862765.644916.696145.866145.866145.861.2.1原辅材料万元1843.76829.691475.011843.761843.761843.761.2.2燃料动力万元92.1941.4873.7592.1992.1992.191.2.3在产品万元2827.101272.192261.682827.102827.102827.101.2.4产成品万元1382.82622.271106.251382.821382.821382.821.3现金万元3414.361536.462731.493414.363414.363414.362流动负债万元11340.575103.269072.4611340.5711340.5711340.572.1应付账款万元11340.575103.269072.4611340.5711340.5711340.573流动资金万元2316.891042.601853.512316.892316.892316.894铺底流动资金万元772.29347.53617.84772.29772.29772.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9626.60万元,其中:固定资产投资7309.71万元,占项目总投资的75.93%;流动资金2316.89万元,占项目总投资的24.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2734.08万元,占项目总投资的28.40%;设备购置费2306.64万元,占项目总投资的23.96%;其它投资2268.99万元,占项目总投资的23.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7309.71+2316.89=9626.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9626.60131.70%131.70%100.00%2项目建设投资万元7309.71100.00%100.00%75.93%2.1工程费用万元5040.7268.96%68.96%52.36%2.1.1建筑工程费万元2734.0837.40%37.40%28.40%2.1.2设备购置及安装费万元2306.6431.56%31.56%23.96%2.2工程建设其他费用万元1129.2015.45%15.45%11.73%2.2.1无形资产万元1129.2015.45%15.45%11.73%2.3预备费万元1139.7915.59%15.59%11.84%2.3.1基本预备费万元498.166.82%6.82%5.17%2.3.2涨价预备费万元641.638.78%8.78%6.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7309.71100.00%100.00%75.93%5建设期间费用万元6流动资金万元2316.8931.70%31.70%24.07%7铺底流动资金万元772.3010.57%10.57%8.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.88%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度197.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10090.7410090.7424157.0324157.031938.331.1主要生产车间6054.446054.4414494.2214494.221201.761.2辅助生产车间3229.043229.047730.257730.25620.271.3其他生产车间807.26807.261401.111401.11116.302仓储工程2140.892140.898661.018661.01505.422.1成品贮存535.22535.222165.252165.25126.362.2原料仓储1113.261113.264503.734503.73262.822.3辅助材料仓库492.40492.401992.031992.03116.253供配电工程114.18114.18114.18114.187.503.1供配电室114.18114.18114.18114.187.504给排水工程131.31131.31131.31131.316.704.1给排水131.31131.31131.31131.316.705服务性工程1355.901355.901355.901355.9079.125.1办公用房750.62750.62750.62750.6246.115.2生活服务605.28605.28605.28605.2833.996消防及环保工程382.51382.51382.51382.5125.116.1消防环保工程382.51382.51382.51382.5125.117项目总图工程57.0957.0957.0957.09120.967.1场地及道路硬化3802.31837.59837.597.2场区围墙837.593802.313802.317.3安全保卫室57.0957.0957.0957.098绿化工程1455.5050.94合计14272.6237481.6637481.662734.08(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费2306.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量492589.76千瓦时,折合60.54吨标准煤。2、项目年总用水量14133.28立方米,折合1.21吨标准煤。3、“金属衣架项目投资建设项目”,年用电量492589.76千瓦时,年总用水量14133.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.75吨标准煤/年。达产年综合节能量21.70吨标准煤/年,项目总节能率29.03%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“金属衣架项目”主要从事金属衣架项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金属衣架项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项

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