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文档简介

泓域咨询MACRO/ 马赛克项目立项申请报告马赛克项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52172.74平方米(折合约78.22亩),其中:净用地面积52172.74平方米(红线范围折合约78.22亩)。项目规划总建筑面积77737.38平方米,其中:规划建设主体工程49405.23平方米,计容建筑面积77737.38平方米;预计建筑工程投资6839.81万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为马赛克,根据市场情况,预计年产值23548.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15521.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6839.815450.88198.4415521.981.1工程费用万元6839.815450.8815646.431.1.1建筑工程费用万元6839.816839.8137.10%1.1.2设备购置及安装费万元5450.885450.8829.57%1.2工程建设其他费用万元3231.293231.2917.53%1.2.1无形资产万元1696.021696.021.3预备费万元1535.271535.271.3.1基本预备费万元645.21645.211.3.2涨价预备费万元890.06890.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元15521.9815521.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2913.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15646.437937.3511356.5615646.4315646.4315646.431.1应收账款万元4693.932581.663755.144693.934693.934693.931.2存货万元7040.893872.495632.717040.897040.897040.891.2.1原辅材料万元2112.271161.751689.812112.272112.272112.271.2.2燃料动力万元105.6158.0984.49105.61105.61105.611.2.3在产品万元3238.811781.352591.053238.813238.813238.811.2.4产成品万元1584.20871.311267.361584.201584.201584.201.3现金万元3911.612151.383129.293911.613911.613911.612流动负债万元12733.207003.2610186.5612733.2012733.2012733.202.1应付账款万元12733.207003.2610186.5612733.2012733.2012733.203流动资金万元2913.231602.282330.582913.232913.232913.234铺底流动资金万元971.07534.09776.86971.07971.07971.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18435.21万元,其中:固定资产投资15521.98万元,占项目总投资的84.20%;流动资金2913.23万元,占项目总投资的15.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6839.81万元,占项目总投资的37.10%;设备购置费5450.88万元,占项目总投资的29.57%;其它投资3231.29万元,占项目总投资的17.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15521.98+2913.23=18435.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18435.21118.77%118.77%100.00%2项目建设投资万元15521.98100.00%100.00%84.20%2.1工程费用万元12290.6979.18%79.18%66.67%2.1.1建筑工程费万元6839.8144.07%44.07%37.10%2.1.2设备购置及安装费万元5450.8835.12%35.12%29.57%2.2工程建设其他费用万元1696.0210.93%10.93%9.20%2.2.1无形资产万元1696.0210.93%10.93%9.20%2.3预备费万元1535.279.89%9.89%8.33%2.3.1基本预备费万元645.214.16%4.16%3.50%2.3.2涨价预备费万元890.065.73%5.73%4.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15521.98100.00%100.00%84.20%5建设期间费用万元6流动资金万元2913.2318.77%18.77%15.80%7铺底流动资金万元971.086.26%6.26%5.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.53%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度198.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21958.3121958.3149405.2349405.234781.671.1主要生产车间13174.9913174.9929643.1429643.142964.641.2辅助生产车间7026.667026.6615809.6715809.671530.131.3其他生产车间1756.661756.662865.502865.50286.902仓储工程4658.764658.7618415.9018415.901296.272.1成品贮存1164.691164.694603.984603.98324.072.2原料仓储2422.562422.569576.279576.27674.062.3辅助材料仓库1071.511071.514235.664235.66298.143供配电工程248.47248.47248.47248.4719.683.1供配电室248.47248.47248.47248.4719.684给排水工程285.74285.74285.74285.7417.604.1给排水285.74285.74285.74285.7417.605服务性工程2950.552950.552950.552950.55207.695.1办公用房1677.221677.221677.221677.2283.665.2生活服务1273.331273.331273.331273.33103.946消防及环保工程832.37832.37832.37832.3765.916.1消防环保工程832.37832.37832.37832.3765.917项目总图工程124.23124.23124.23124.23325.097.1场地及道路硬化8037.081775.561775.567.2场区围墙1775.568037.088037.087.3安全保卫室124.23124.23124.23124.238绿化工程3597.10125.90合计31058.4377737.3877737.386839.81(四)设备方案项目计划购置设备共计175台(套),设备购置费5450.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量514884.05千瓦时,折合63.28吨标准煤。2、项目年总用水量22632.98立方米,折合1.93吨标准煤。3、“马赛克项目投资建设项目”,年用电量514884.05千瓦时,年总用水量22632.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.21吨标准煤/年。达产年综合节能量17.33吨标准煤/年,项目总节能率21.82%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“马赛克项目”主要从事马赛克项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性马赛克项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护规划要求。

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